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老師,我想問下就是公司開進(jìn)來了24年9月-25年3月的發(fā)票3萬,年終我要把12月之前的費(fèi)用入賬,這個應(yīng)該怎么做?

84784949| 提問時間:01/04 10:19
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
借管理費(fèi)用(24年的 預(yù)付賬款(25年的 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
01/04 10:20
84784949
01/04 10:30
老師,不是,是先掛長期待攤費(fèi)用,那種是不是更正確一點(diǎn)
84784949
01/04 10:31
就是先掛這,后面再每個月入費(fèi)用,那種怎么做
暖暖老師
01/04 10:31
三年以上才是長期,這里不需要
84784949
01/04 10:35
那這種有25年的發(fā)票,我不需要入賬,只需要入賬24年的費(fèi)用,然后這種怎么做
84784949
01/04 10:42
老師如果發(fā)票開到了25年3月。但我實(shí)際付款只付到24年,這種的話要入賬24年的費(fèi)用怎么做
暖暖老師
01/04 10:45
金額的小的直接做當(dāng)期損益就可以
84784949
01/04 11:24
金額不小,就想入一半是先暫估嘛? 還是怎么入賬?
暖暖老師
01/04 11:30
g一半去費(fèi)用,那一半做預(yù)付,
84784949
01/04 11:51
是發(fā)票收到了全部,可是付款付了一半,現(xiàn)在拿到全部的發(fā)票應(yīng)該怎么做賬把那一半費(fèi)用入賬
暖暖老師
01/04 11:52
你做一部分,復(fù)印一份下次做另部分
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