問題已解決

買電腦收到一張專票,被對方紅沖(紅沖的時候?qū)Ψ接玫氖瞧掌?,此時該專票的進項稅額被系統(tǒng)計算在內(nèi),已經(jīng)被抵扣,該如何做賬和報稅。

84785017| 提問時間:01/03 21:16
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師,審計師,ACCA
您好,原分錄紅沖 借:固定資產(chǎn)(負)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出(正) 其他應(yīng)付款(負) 報稅我們在附表二第20行進項稅轉(zhuǎn)出
01/03 21:18
84785017
01/03 21:20
該筆交易還未記賬,可以不記賬嗎,只做稅務(wù)處理。是10月份發(fā)生的,可以在這個月報稅轉(zhuǎn)出嗎
琦禎異寶
01/03 21:23
您好,當(dāng)然可以的,不入賬也沒有賬可紅沖 1.15日前申報時轉(zhuǎn)出是可以的
84785017
01/03 21:29
謝謝老師
琦禎異寶
01/03 21:31
?朋友您好,祝您工作順利 !萬事如意! ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
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