問(wèn)題已解決

老師,我申報(bào)增值稅,系統(tǒng)帶出來(lái)個(gè)預(yù)交稅款,一直有,之前季度沒(méi)有超三十萬(wàn)我怕退稅我就改成0了,現(xiàn)在這個(gè)季度超三十萬(wàn)了,又彈出來(lái)了,你說(shuō)怎么辦?之前一直一直有,我全部改成0了,不知道什么時(shí)候的,系統(tǒng)就一直有!

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:01/03 18:49
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這是你預(yù)交過(guò)的增值稅,你本次減掉就可以少交了,不要改成0
01/03 18:51
84784978
01/03 19:25
主要是我都不知道什么時(shí)候預(yù)交的?。。??!可以不改0么,自打我接過(guò)來(lái)兩年都是自動(dòng)彈出來(lái),我也不知道為啥
小愛(ài)老師
01/03 19:41
您好,那就是你接過(guò)來(lái)之前預(yù)交的,還是抵掉為好
小愛(ài)老師
01/03 19:44
這個(gè)預(yù)交的應(yīng)該在你賬面上也是有余額的,應(yīng)交稅費(fèi)的余額應(yīng)該有借方618的
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