問題已解決

老師,有工程行業(yè)的賬務(wù)處理請教,謝謝!

84785028| 提問時間:01/02 14:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 是什么問題呢
01/02 14:59
樸老師
01/02 15:01
同學(xué)你好 是的 是按完工比例哦
樸老師
01/02 15:04
同學(xué)你好 可以暫估的哦
樸老師
01/02 15:06
這個可以用入庫單的哦
樸老師
01/02 15:12
?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
樸老師
01/02 15:15
你可以用你自己的往來科目來做
樸老師
01/02 15:19
分錄沒什么不一樣的
樸老師
01/02 15:24
是的未開票收入也是一樣的分錄
樸老師
01/02 15:31
是的 這個肯定要申報的
樸老師
01/02 15:38
未開票收入只要做了就要報稅的 除非不做
樸老師
01/02 15:50
你做了未開票收入的分錄 那你就要申報未開票收入的金額 增值稅申報表里有未開票收入這欄
84785028
01/02 15:00
老師,是不是工程項(xiàng)目確認(rèn)收入不是按開票做收入的?
84785028
01/02 15:02
老師,那沒有成本,也就是說成本發(fā)票都還沒有開給我,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84785028
01/02 15:05
老師,暫估用什么做附件?還是說不需要附件
84785028
01/02 15:09
老師,老師,這個確認(rèn)收入賬怎么做?之前只做過開票確認(rèn)收入,相應(yīng)的有增值稅銷項(xiàng),這個也需要嗎?
84785028
01/02 15:13
老師,我這個不是預(yù)收賬款啊
84785028
01/02 15:17
老師,我現(xiàn)在根據(jù)完工百分比確認(rèn)收入和開票確認(rèn)收入的分錄有什么不一樣嗎,應(yīng)該怎么寫?
84785028
01/02 15:21
老師,我做收入的分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這個沒開票收入也是這么寫嗎?那這個沒有進(jìn)項(xiàng),也就是說進(jìn)項(xiàng)還沒開給我們,銷項(xiàng)怎么交
84785028
01/02 15:29
老師,那是不是還要申報繳納增值稅
84785028
01/02 15:32
老師,但我的成本不是沒到嗎?沒有進(jìn)項(xiàng)呀
84785028
01/02 15:47
老師,那我沒開票,增值稅申報表上不是沒有收入數(shù)據(jù),怎么申報?
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