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補(bǔ)交上一年度增值稅的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)該如何處理?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:12/04 15:46
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歐陽老師
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補(bǔ)交上一年度增值稅的會(huì)計(jì)憑證處理如下:
1. 在記賬憑證中,增加一張“補(bǔ)交增值稅憑證”,記載補(bǔ)交的增值稅金額和相關(guān)信息。
2. 在借方列賬戶為“應(yīng)交稅費(fèi)”(或類似科目),表示應(yīng)交增值稅的金額。
3. 在貸方列賬戶為“銀行存款”(或類似科目),表示支付補(bǔ)交增值稅的金額。
4. 根據(jù)實(shí)際情況,可能還需要在其他科目中進(jìn)行相應(yīng)的借貸方記賬。

需要注意的是,補(bǔ)交增值稅的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)當(dāng)與原始的增值稅憑證相對(duì)應(yīng),并在憑證號(hào)碼上進(jìn)行標(biāo)注,以便于審計(jì)和核對(duì)。此外,補(bǔ)交增值稅的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理,并在會(huì)計(jì)賬簿中進(jìn)行記錄,以確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。
2023-12-04 15:50:19
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