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會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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公司內(nèi)審主要審什么
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速問速答公司內(nèi)審主要審查公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的情況,以保障公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健和風(fēng)險(xiǎn)控制。具體來說,公司內(nèi)審的主要審查內(nèi)容包括:
1. 財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
2. 資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法規(guī)要求。
3. 公司內(nèi)部控制制度的有效性和合規(guī)性。
4. 公司風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性和合規(guī)性。
5. 公司內(nèi)部審計(jì)的有效性和合規(guī)性。
6. 公司各項(xiàng)決策是否符合公司治理的規(guī)范要求,是否符合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。
總之,公司內(nèi)審是為了保障公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健和風(fēng)險(xiǎn)控制,確保公司的經(jīng)營活動(dòng)合法、合規(guī)和有效。
1. 財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
2. 資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法規(guī)要求。
3. 公司內(nèi)部控制制度的有效性和合規(guī)性。
4. 公司風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性和合規(guī)性。
5. 公司內(nèi)部審計(jì)的有效性和合規(guī)性。
6. 公司各項(xiàng)決策是否符合公司治理的規(guī)范要求,是否符合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。
總之,公司內(nèi)審是為了保障公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健和風(fēng)險(xiǎn)控制,確保公司的經(jīng)營活動(dòng)合法、合規(guī)和有效。
2023-07-24 21:07:48
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