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內(nèi)部控制的作用是什么?有哪些常見的內(nèi)部控制措施?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時間:05/17 20:50
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秦老師
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內(nèi)部控制是指企業(yè)為達(dá)成經(jīng)營目標(biāo),保障財產(chǎn)安全、財務(wù)信息的真實性、完整性和可靠性,以及合法性、合規(guī)性等方面所采取的一系列措施和制度安排。其作用主要有以下幾個方面:
1. 保障財產(chǎn)安全:內(nèi)部控制可以規(guī)范企業(yè)的財務(wù)管理,避免財務(wù)風(fēng)險的發(fā)生,保障企業(yè)財產(chǎn)的安全。
2. 保障財務(wù)信息真實性、完整性和可靠性:內(nèi)部控制可以確保企業(yè)財務(wù)信息的真實性、完整性和可靠性,避免虛假財務(wù)信息的出現(xiàn),為企業(yè)決策提供可靠的依據(jù)。
3. 保障合法性、合規(guī)性:內(nèi)部控制可以確保企業(yè)的經(jīng)營活動符合法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的要求,避免違法違規(guī)行為的發(fā)生。

常見的內(nèi)部控制措施包括:
1. 財務(wù)制度和規(guī)章制度:制定和完善企業(yè)的財務(wù)制度和規(guī)章制度,規(guī)范企業(yè)的財務(wù)管理。
2. 職責(zé)分工和權(quán)限控制:明確各部門的職責(zé)和權(quán)限,避免職責(zé)混淆和權(quán)力濫用。
3. 會計核算控制:對企業(yè)的會計核算進(jìn)行控制,保證會計信息的準(zhǔn)確性和真實性。
4. 資產(chǎn)管理控制:對企業(yè)的資產(chǎn)管理進(jìn)行控制,保證資產(chǎn)的安全和完整性。
5. 風(fēng)險管理控制:對企業(yè)的風(fēng)險管理進(jìn)行控制,避免風(fēng)險的發(fā)生和影響。
6. 內(nèi)部審計控制:建立內(nèi)部審計機構(gòu),對企業(yè)的內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
2023-05-17 20:55:47
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