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1、
小規(guī)模納稅人所開具的專用發(fā)票應(yīng)繳納的稅款,填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí),應(yīng)將當(dāng)期開具增值稅專用發(fā)票的銷售額,按照相應(yīng)的征收率,分別填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)( )的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
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