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內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容十分廣泛,差異也很大,這主要取決于企業(yè)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及管理當(dāng)局的要求。通常,與內(nèi)部審計(jì)的涵義相對應(yīng),內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容主要包括檢查四個方面的內(nèi)容。
1.檢查、監(jiān)督和評價內(nèi)部會計(jì)控制制度,尤其是其中的內(nèi)部牽制制度的健全性、恰當(dāng)性及有效性,監(jiān)督其運(yùn)行,并提出改進(jìn)建議。
2.檢查、監(jiān)督和評價財(cái)務(wù)和經(jīng)營信息。具體包括用于確認(rèn)、計(jì)量、分類和報告該類信息的措施,以及對某些項(xiàng)目的具體查詢,包括詳細(xì)測試交易、金額和范圍;
3.檢查、監(jiān)督和評價經(jīng)濟(jì)活動的經(jīng)濟(jì)性、效率和效果,包括企業(yè)的非財(cái)務(wù)控制;
4.檢查、監(jiān)督和評價對法律、規(guī)定和其他外部要求的遵循情況,以及對管理當(dāng)局政策、指令和其他內(nèi)部要求的遵循情況。
而根據(jù)國際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會,內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容則具體包括六個項(xiàng)目。
1.查明企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)是否真實(shí)可靠;
2.查明企業(yè)資產(chǎn)核算是否健全,并保證資產(chǎn)不受任何損失;
3.檢查和評價會計(jì)、財(cái)務(wù)和其他控制職能是否健全和充分;
4.查明企業(yè)的政策、計(jì)劃和規(guī)章制度是否認(rèn)真執(zhí)行;
5.評價企業(yè)各部門完成各項(xiàng)任務(wù)的質(zhì)量;
6.提出改進(jìn)經(jīng)營管理的建議。
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