烏拉特后旗審計局對單位往來款項進行審計
我們在審計時發(fā)現(xiàn),有少數(shù)單位往來款項管理存在清理不夠及時、跨越時間久、資金余額大等情況,往來款項的核算內(nèi)容已失去真正的意義,也容易引起一些違紀(jì)違規(guī)的問題的發(fā)生。造成往來款項長期掛賬的主要原因有以下幾點:一是財務(wù)管理內(nèi)控制度不健全,結(jié)算工作不及時。二是財務(wù)人員對清理往來款項不積極、不主動;三是領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)動調(diào)整,新官不理舊賬,使往來款項長期不清,并越滾越多,形成惡性循環(huán)。針對這些情況,建議:一、加強單位財務(wù)內(nèi)控制度建設(shè),由主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥對往來款項進行定期清理。二、加強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計培訓(xùn)力度,增強單位領(lǐng)導(dǎo)財經(jīng)法紀(jì)意識,使其高度重視對往來款項的核算及清理工作。三、加強財務(wù)人員的培訓(xùn),嚴(yán)格按照財務(wù)制度和會計準(zhǔn)則的要求核算和管理往來款項。
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