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CPA《公司戰(zhàn)略與風險管理》審計委員會與內(nèi)部控制

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2010/07/21 11:27:01 字體:

  審計委員會與內(nèi)部控制

審計委員會  審計委員會是董事會下轄的委員會,全部由獨立、非行政董事組成,他們至少擁有相關的財務經(jīng)驗?!?/td>
審計委員會的職能  審計委員會的職能是監(jiān)督、評估和復核企業(yè)內(nèi)的其他部門和系統(tǒng)?!?/td>
   就內(nèi)部控制而言:
  ① 審計委員會會得到董事會關于內(nèi)部控制主要目標的授權(quán)。
 ?、?審計委員會應復核企業(yè)的內(nèi)部財務控制以及企業(yè)的所有內(nèi)部控制和風險管理系統(tǒng)。
  ③ 審計委員會還應批準年報中有關內(nèi)部控制和風險管理的陳述。
  ④ 審計委員會亦會收到管理層關于企業(yè)內(nèi)運作的內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效性的報告,以及關于內(nèi)部或外聘審計師對控制所執(zhí)行測試的結(jié)論的報告?!?/td>

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