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審計委員會與內(nèi)部控制
審計委員會 | 審計委員會是董事會下轄的委員會,全部由獨立、非行政董事組成,他們至少擁有相關的財務經(jīng)驗?!?/td> |
審計委員會的職能 | 審計委員會的職能是監(jiān)督、評估和復核企業(yè)內(nèi)的其他部門和系統(tǒng)?!?/td> |
就內(nèi)部控制而言: ① 審計委員會會得到董事會關于內(nèi)部控制主要目標的授權(quán)。 ?、?審計委員會應復核企業(yè)的內(nèi)部財務控制以及企業(yè)的所有內(nèi)部控制和風險管理系統(tǒng)。 ③ 審計委員會還應批準年報中有關內(nèi)部控制和風險管理的陳述。 ④ 審計委員會亦會收到管理層關于企業(yè)內(nèi)運作的內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效性的報告,以及關于內(nèi)部或外聘審計師對控制所執(zhí)行測試的結(jié)論的報告?!?/td> |
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