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公司已開具了增值稅專用發(fā)票,不能及時紅沖,應(yīng)如何申報?

來源: 國家稅務(wù)總局 編輯:張美好 2020/02/28 16:21:06  字體:

問題:我公司是一家度假酒店,提供住宿餐飲服務(wù),按照《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》(2020年第8號)的規(guī)定可以享受免征增值稅,但我公司已開具了增值稅專用發(fā)票,不能及時紅沖,應(yīng)如何申報?

實(shí)務(wù)

答案:若你公司在2月份未能及時開具對應(yīng)紅字發(fā)票,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(2020年第4號)第三條第二款規(guī)定,你公司在辦理2020年2月屬期增值稅納稅申報時,可在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》 征稅項(xiàng)目“未開具發(fā)票”相關(guān)欄次,填報沖減1月增值稅專用發(fā)票對應(yīng)的負(fù)數(shù)銷售額和銷項(xiàng)稅額,在增值稅納稅申報表免稅欄次和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》對應(yīng)欄次,填報免稅銷售額等項(xiàng)目。在后期補(bǔ)開增值稅紅字發(fā)票和普通發(fā)票后,進(jìn)行對應(yīng)屬期增值稅納稅申報時,紅字發(fā)票銷售額和銷項(xiàng)稅額、普通發(fā)票免稅銷售額和免稅額不應(yīng)重復(fù)計入。需要提醒的是,對應(yīng)紅字發(fā)票應(yīng)當(dāng)于相關(guān)免征增值稅政策執(zhí)行到期后1個月內(nèi)完成開具。

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