物業(yè)公司收取自來水水費(fèi)的增值稅申報(bào)表怎么填?
問題:
物業(yè)公司的水費(fèi)的銷項(xiàng)稅在申報(bào)表里哪一列里填寫呢?
自來水公司給我們物業(yè)公司開具的發(fā)票,稅率不一樣。我們賣給業(yè)主的水大多數(shù)不開票,但都做了銷項(xiàng)稅了,我們物業(yè)公司按多少的稅率計(jì)算呢?其實(shí)只是代收代付。
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于物業(yè)管理服務(wù)中收取的自來水水費(fèi)增值稅問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第54號)規(guī)定:“提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對外支付的自來水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
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