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【問題】
非居民企業(yè)匯算清繳期內(nèi)發(fā)現(xiàn)年度申報有誤的如何處理?
【回答】
非居民企業(yè)在匯算清繳期內(nèi)發(fā)現(xiàn)當年所得稅申報有誤且無需(尚未)繳納稅款的,可在匯算清繳期內(nèi)按照規(guī)定程序在電子稅務局作廢申報表后進行重新申報(登錄電子稅務局后在左側(cè)導航欄點擊“稅費繳納(申報、更正、作廢)”);申報有誤且已繳納稅款的,可攜帶相關材料到納稅服務大廳進行更正申報。
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