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備考信息
減稅降負是2020年財稅界一大核心主題 ,各種優(yōu)惠政策連續(xù)發(fā)布,這些新政策對相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生了重大影響,既影響日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)的處理,又對所得稅匯算清繳產(chǎn)生重大影響。
然而每年年末納稅申報表的填列及稅會差異的處理、疑難問題、有爭議問題、非常規(guī)業(yè)務(wù)問題等等這些問題對于繁重工作的年末結(jié)賬期間給財務(wù)人員、稅務(wù)人員帶來了苦腦,納稅申報表的各項目的填列及稅法與會計差異的處理歷年都是難點,通過表的填列,最新政策的解讀、高新技術(shù)企業(yè)加計扣除技巧、所得稅憑證處理、日后事項及會計差錯更正、稅會差異的調(diào)整、疑難問題、有爭議問題、非常規(guī)業(yè)務(wù)等內(nèi)容的學習能夠幫助企業(yè)和財務(wù)人員、稅務(wù)人員順利進行匯算清繳并解決實務(wù)中的題問題,同時還可以實現(xiàn)稅務(wù)風險的防范與回避。另外個人所得稅綜合所得匯算清繳即將開始,這部分填報仍然是當下重點內(nèi)容。點擊了解詳情>>
課程詳情介紹
課程名稱
《金稅系統(tǒng)下雙匯算(個人+企業(yè))所得稅清繳稅會差異、賬表管理(共6期)》
上課時間
自報名后半年輔導期,每個月3次直播,共計6場直播,每次直播時間19:00-20:30,直播結(jié)束后提供回播。
老師介紹
趙海立,黑龍江省會計領(lǐng)軍人才高級會計師、注冊會計師、注冊稅務(wù)師等。國內(nèi)最大財務(wù)培訓機構(gòu)正保會計網(wǎng)校實務(wù)專家、多家大型公司的財務(wù)顧問。研究專長:內(nèi)部控制與風險管理控制、財務(wù)會計制度設(shè)計、管理會計工具應(yīng)用、稅收籌劃、PPP項目的管理與研究、企業(yè)戰(zhàn)略管理、財務(wù)管理、大企業(yè)財務(wù)核算策劃、稅收籌劃與風險對應(yīng)、上市運作、股票債券發(fā)行、大型B0T及BT項目設(shè)計、集團財務(wù)共享設(shè)計、平衡積分卡應(yīng)用,營改增業(yè)務(wù)培訓、VC和PE以及互聯(lián)網(wǎng)+等業(yè)務(wù), 參與全國注冊會計師考試、注冊稅務(wù)師考試、注冊資產(chǎn)評估師考試、會計從業(yè)資格、初中級會計職稱的培訓工作。在實務(wù)界為多家公司設(shè)計內(nèi)部控與風險管控、企業(yè)戰(zhàn)略管理、稅收籌劃、企業(yè)改制及上市等業(yè)務(wù)。主持多項科研課題并獲獎,前后在期刊上發(fā)表學術(shù)論文20余篇。
課程大綱
1.所得稅匯算清繳最新政策及公告解讀
2.個人所得稅綜合所得匯算清繳實務(wù)操作
3.視同銷售收入納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
本部分主要包括:視同銷售業(yè)務(wù)、非貨性資產(chǎn)交換業(yè)務(wù)、市場推廣業(yè)務(wù)、交際應(yīng)酬業(yè)務(wù)、職工獎勵業(yè)務(wù)、股息分配業(yè)務(wù)、對外捐贈業(yè)務(wù)、對外投資業(yè)務(wù)、提供勞務(wù)業(yè)務(wù)、其他視同銷售業(yè)務(wù)的填報要點和實務(wù)操作。
4.未按權(quán)責發(fā)生制原則確認的收入納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
本部分主要包括:租金、利息、特許權(quán)使用收入、分期收款銷售業(yè)務(wù)、政府補助業(yè)務(wù)的填報要點和實務(wù)操作。
5.投資收益納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
本部分主要包括:債權(quán)投資、其他債權(quán)投資、其他權(quán)益工具投資等金融資產(chǎn)的填報要點和實務(wù)操作
6.長期股權(quán)投資收益納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
7.交易性金融資產(chǎn)納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
8.公允價值變動凈損益納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
9.不征稅收入納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
10.銷售折扣、折讓和退回調(diào)整要點及實務(wù)操作
11.視同銷售成本納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
12.職工薪酬納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
本部分包括:工資薪酬支出、股權(quán)激勵支出、職工福利費用支出、職工教育經(jīng)費支出、工會經(jīng)費支出、社保支出、住房公積金支出、補充養(yǎng)老支出、辭退福利等申報表的填列及納稅調(diào)整要點和實務(wù)操作
13.業(yè)務(wù)招待費支出納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
14.廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
15.捐贈支出納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
16.利息支出納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
17.罰金、罰款和被沒收財物的損失納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
18.稅收滯納金、加收利息納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
19.贊助支出納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
20.與未實現(xiàn)融資收益相關(guān)在當期確認的財務(wù)費用納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
21.傭金和手續(xù)費支出納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
22.不征稅收入用于支出所形成的費用納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
23.跨期扣除項目納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
24.與取得收入無關(guān)的支出納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
25.境外所得分攤的共同支出納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
26.黨組織工作經(jīng)費納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
27.資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表納稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
28.資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表稅調(diào)整要點及實務(wù)操作
課程收益
幫助學員全面完整解決稅會差異的處理及年度所得稅納稅申報表重點項目的填列,學員將獲得下列收益:1.獨立完成個人及企業(yè)所得稅年度申報表常用項目在新政策下的填列 2.掌握填報項目在新政策下財稅差異的處理 3.掌握所得稅會計核算與處理 4.掌握匯算清繳期間發(fā)現(xiàn)的日后事項的處理技巧 5.幫助財務(wù)人員全面提升專業(yè)能力、回避財稅業(yè)務(wù)的風險 6.全面系統(tǒng)的理解與應(yīng)用最新所得稅政策法規(guī) 7.掌握最新會計準則實務(wù)的應(yīng)用(如新收入準則等) 8. 解決疑難問題、有爭議問題、非常規(guī)業(yè)務(wù)問題。點擊報名>>
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