外聘的培訓(xùn)老師差旅費(fèi)能否列成本?
觀點(diǎn)一:這是對(duì)方單位正常的業(yè)務(wù)支出,應(yīng)該在對(duì)方單位報(bào)銷并稅前扣除,所以不能稅前扣除。
觀點(diǎn)二:《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)普通發(fā)票管理工作的通知》(國稅發(fā)[2008]80號(hào)),該文第八條第二款規(guī)定:在日常檢查中發(fā)現(xiàn)納稅人使用不符合規(guī)定發(fā)票特別是沒有填開付款方全稱的發(fā)票,不得允許納稅人用于稅前扣除、抵扣稅款、出口退稅和財(cái)務(wù)報(bào)銷。外單位名稱(包括個(gè)人名稱)肯定不是付款方全稱,所以很多稅務(wù)機(jī)關(guān)以此給出的結(jié)論就是就是“不得允許納稅人用于稅前扣除”。
觀點(diǎn)三:這是一種招待行為,應(yīng)該列入業(yè)務(wù)招待費(fèi),以業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除。 觀點(diǎn)四:《企業(yè)所得稅法》第八條規(guī)定,企業(yè)實(shí)際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,包括成本、費(fèi)用、稅金、損失和其他支出,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。這些費(fèi)用是企業(yè)實(shí)際發(fā)生的,且與取得收入有關(guān)的、合理的支出,為什么不能稅前扣除。
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