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初級審計師《審計理論與實務(wù)》每日一練:內(nèi)部審計(2022.05.08)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2022/05/08 09:43:18 字體:

一個人的自律中,藏著無限的可能性。自律的程度,決定著你人生的高度。為了幫助廣大學(xué)員更好的備戰(zhàn)2022年審計師考試,掌握相應(yīng)知識點,正保會計網(wǎng)校在此精選了審計師的練習(xí)題供學(xué)員參考,祝大家備考愉快,夢想成真。

單選題

下列有關(guān)內(nèi)部審計的表述中,錯誤的是:

A、內(nèi)部審計是組織內(nèi)部實施的確認和咨詢活動 

B、內(nèi)部審計人員沒有保持獨立性的要求 

C、內(nèi)部審計機構(gòu)隸屬于董事會或最高管理層 

D、內(nèi)部審計能夠促進組織完善內(nèi)部控制和風(fēng)險管理 

查看答案解析
【答案】
B
【解析】
內(nèi)部審計在本單位主要負責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,在對本單位各部門及所屬單位進行審計時,由于其本身不參與業(yè)務(wù)經(jīng)營管理活動,在組織上也不受這些部門和機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo),所以能夠保持一定程度上的獨立性。但是由于內(nèi)部審計人員本身為該單位職工,個人利益與單位利益休戚相關(guān),又受本單位主要負責(zé)人(董事會)的領(lǐng)導(dǎo)。這就決定了其獨立性是相對有限的。

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初級審計師:每日一練《審計專業(yè)相關(guān)知識》(05.08)

初級審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評,每周根據(jù)大家的測試結(jié)果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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