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AAA高級(jí)審計(jì)考綱總結(jié)及下載

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:小編 2020/08/27 12:20:42 字體:

AAA高級(jí)審計(jì)與認(rèn)證業(yè)務(wù)是ACCA資格考試中至為難考的一科,AAA都考哪些內(nèi)容?AAA的考試內(nèi)容都是根據(jù)官方公布的考綱來(lái)出題的,但是題型會(huì)更加靈活一些,更加注重學(xué)員對(duì)于審計(jì)領(lǐng)域當(dāng)中的一些實(shí)踐能力。以下列出的就是AAA的大綱內(nèi)容:

A.Audit framework andregulation審計(jì)框架和監(jiān)管
1.The concept of auditand other assurance engagements審計(jì)和其他鑒證業(yè)務(wù)的概念
2.External audits外部審計(jì)
3.Corporate governance公司治理
4.Professional ethicsand ACCA’s Code of Ethics and Conduct職業(yè)道德和ACCA的道德與行為準(zhǔn)則
B.Planning and riskassessment計(jì)劃與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
1.Obtaining,acceptingand continuing audit engagements獲取、接受和保持審計(jì)業(yè)務(wù)
2.Objective and generalprinciples目標(biāo)和一般原則
3.Assessing auditrisks.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
4.Understanding theentity and its environment理解整體及其環(huán)境
5.Fraud,laws andregulations欺詐、法律法規(guī)
6.Audit planning anddocumentation審核計(jì)劃及文件編制
C.Internal control內(nèi)部控制
1.Internal controlsystems內(nèi)部控制制度
2.The use andevaluation of internal control systems by auditors審計(jì)師對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)的使用和評(píng)價(jià)
3.Tests of controls控制測(cè)試
4.Communication oninternal control內(nèi)部控制溝通
5.Internal audit andgovernance and the differences between external audit and internal audit內(nèi)部審計(jì)與治理及外部審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)的區(qū)別

6.The scope of theinternal audit function,outsourcing and internal audit assignments內(nèi)部審計(jì)職能的范圍、外包和內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)

AAA主要考試題型及通過(guò)率>>

D.Audit evidence審計(jì)證據(jù)
1.Financial statementassertions and audit evidence財(cái)務(wù)報(bào)表認(rèn)定和審計(jì)證據(jù)
2.Audit procedures審計(jì)程序
3.Audit sampling andother means of testing審核、抽樣等檢測(cè)手段
4.The audit of specificitems具體會(huì)計(jì)科目的審計(jì)
5.Computer-assistedaudit techniques計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù)
6.The work of others其他人的工作
7.Not-for-profitorganisations非營(yíng)利性組織
E.Review and reporting復(fù)核和報(bào)告
1.Subsequent events期后事項(xiàng)
2.Going concern持續(xù)經(jīng)營(yíng)
3.Writtenrepresentations書(shū)面稱述
4.Audit finalisationand the final review審核定稿和至終審核
5.The Independent Auditor’sReport獨(dú)立審計(jì)師的報(bào)告

2020-2021年完整版考綱下載>>

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