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單選題
下列有關了解內部控制的相關表述中,注冊會計師不認可的是( )。
A、內部控制的目標旨在合理保證財務報告的可靠性、經營的效率和效果以及對法律、法規(guī)的遵守
B、注冊會計師審計的目標是對財務報表是否不存在重大錯報發(fā)表審計意見,盡管要求注冊會計師在財務報表審計中考慮與審計相關的內部控制,但目的并非對被審計單位內部控制的有效性發(fā)表意見
C、注冊會計師需要了解和評價被審計單位所有的內部控制
D、被審計單位的目標與為實現(xiàn)目標提供合理保證的控制之間存在直接關系
【正確答案】C
【答案解析】本題考查的是對內部控制了解的深度。注冊會計師需要了解和評價的內部控制只是與財務報表審計相關的內部控制,并非被審計單位所有的內部控制。
注冊會計師:每日一練《財務成本管理》(2015-08-12)
注冊會計師:每日一練《公司戰(zhàn)略與風險管理》(2015-08-12)
注冊會計師《每日一練》包括網校精編題目測試和歷年試題測試兩大部分。注冊學員登錄后系統(tǒng)記錄做題結果,方便您隨時查看在線測試記錄,讓您的復習備考更加科學有效。為了幫助大家提高應試能力,正保會計網校除了開設每日一練,還有機考模擬系統(tǒng)、移動班、題庫、考點匯編電子書等多種形式的試題練習中心,通過這些試題練習,可以從各個層次和角度深入了解考試大綱和教材的內容!
正保會計網校
2015-08-12
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