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多選題
甲集團公司是境內外同時上市的企業(yè),為了落實企業(yè)內部控制配套指引,集團公司高管專門召開會議,做出如下決議。按照相關要求,下述決議中不符合要求的是( )。
A、聘請A會計師事務所進行內部控制咨詢并出具年度內部控制有效性評價審計報告
B、由總工程師兼任總會計師
C、所有內控缺陷均應向董事會報告
D、委托A會計師事務所對企業(yè)內控進行全面審計
【正確答案】ABCD
【答案解析】本題考核內部控制評價。為企業(yè)內部控制提供咨詢的會計師事務所,不得同時為同一企業(yè)提供內部控制審計服務,選項A錯誤。根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》,從事會計工作的人員,必須取得會計從業(yè)資格證書,會計機構負責人應當具備會計師以上專業(yè)技術職務資格,選項B錯誤。重大和重要缺陷向董事會(審計委員會)、監(jiān)事會或經理層報告,一般缺陷可以向管理層報告,并視情況考慮是否需要向董事會(審計委員會)、監(jiān)事會報告,選項C錯誤。按照內控基本規(guī)范的要求,會計師事務所對企業(yè)財務報告內部控制的有效性進行審計,選項D錯誤。
注冊會計師:每日一練《財務成本管理》(2015-03-16)
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正保會計網校
2015-03-16
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