掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
這世界不會辜負每一份努力和堅持。想通過2022年審計師考試,就請馬上開始!正保會計網校為大家整理了中級《審計理論與實務》練習題,學習從今天的練習題開始!
多選題
下列各項中,屬于內部控制的作用的有:
A、保護財產物資的安全完整和有效使用
B、杜絕舞弊,保證會計及其他信息資料的真實可靠
C、促進工作效率的提高和經營目標的實現
D、促進國家各項政策、法規(guī)的貫徹落實
E、增強企業(yè)的管理意識
本題考查內部控制的作用。內部控制的作用包括:保護財產物資的安全完整和有效使用;保證會計及其他信息資料的真實可靠;促進工作效率的提高和經營目標的實現;促進國家各項政策、法規(guī)的貫徹落實。內部控制可以減少舞弊的發(fā)生,但并不能保證杜絕舞弊。
為助大家順利備考,網校各輔導免費資料下載專區(qū)為大家提供了免費學習資料,可以貫穿你審計師備考的整個過程!大家可以利用起來!
▲點擊上圖即可下載▲
Copyright © 2000 - m.galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號