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學習是一個長期堅持的過程,對于審計師考生而言,每天進步一點點,基礎扎實一點點,日積月累,考試就會更容易一點點。2021年中級審計師備考已經開始了,正保會計網校為你特意整理了《審計理論與實務》易錯題,快來做做看!
【易錯題】
下列各項中,屬于內部控制的作用的有:
A.保護財產物資的安全完整和有效使用
B.杜絕舞弊,保證會計及其他信息資料的真實可靠
C.促進工作效率的提高和經營目標的實現
D.促進國家各項政策、法規(guī)的貫徹落實
E.增強企業(yè)的管理意識
本題考查內部控制的作用。內部控制的作用包括:保護財產物資的安全完整和有效使用;保證會計及其他信息資料的真實可靠;促進工作效率的提高和經營目標的實現;促進國家各項政策、法規(guī)的貫徹落實。內部控制可以減少舞弊的發(fā)生,但并不能保證杜絕舞弊。
本題考查的是關于內部控制的作用的相關知識點。希望廣大學員審計能夠在學習中注重在教材內容基礎之上進行熟悉和掌握。加強理解,以及易混易錯點的辨析。認真練習和測試,并共同討論,共同提高,最終順利通過考試。祝廣大學員學習愉快!
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