24周年

財稅實務 高薪就業(yè) 學歷教育
APP下載
APP下載新用戶掃碼下載
立享專屬優(yōu)惠

安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50

開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司

應用涉及權限:查看權限>

APP隱私政策:查看政策>

HD版本上線:點擊下載>

2021中級《審計理論與實務》易錯題:內部控制的作用

來源: 正保會計網校 編輯:小辣椒 2020/11/18 15:57:06 字體:

學習是一個長期堅持的過程,對于審計師考生而言,每天進步一點點,基礎扎實一點點,日積月累,考試就會更容易一點點。2021年中級審計師備考已經開始了,正保會計網校為你特意整理了《審計理論與實務》易錯題,快來做做看!

2021中級《審計理論與實務》易錯題

【易錯題】

下列各項中,屬于內部控制的作用的有: 

A.保護財產物資的安全完整和有效使用 

B.杜絕舞弊,保證會計及其他信息資料的真實可靠 

C.促進工作效率的提高和經營目標的實現 

D.促進國家各項政策、法規(guī)的貫徹落實 

E.增強企業(yè)的管理意識 

查看答案解析
【答案】
ACD
【答案解析】

本題考查內部控制的作用。內部控制的作用包括:保護財產物資的安全完整和有效使用;保證會計及其他信息資料的真實可靠;促進工作效率的提高和經營目標的實現;促進國家各項政策、法規(guī)的貫徹落實。內部控制可以減少舞弊的發(fā)生,但并不能保證杜絕舞弊。

【教師提示】

 本題考查的是關于內部控制的作用的相關知識點。希望廣大學員審計能夠在學習中注重在教材內容基礎之上進行熟悉和掌握。加強理解,以及易混易錯點的辨析。認真練習和測試,并共同討論,共同提高,最終順利通過考試。祝廣大學員學習愉快!

備考2021審計師考試早學習早準備,不打沒有準備的戰(zhàn),購2021審計師新課送2020同款課,快來一起學習吧!

360-216

回到頂部
折疊
網站地圖

Copyright © 2000 - m.galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有

京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號