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趙海立

金稅四期下稅會差異難點與賬務處理(第7節(jié))

趙海立
注冊會計師 稅務師 正高級會計師 多年實務工作經驗
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金稅四期下稅會差異難點與賬務處理(第7節(jié))

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  • 課程介紹
課程介紹

隨著金稅四期的推廣,稅務系統(tǒng)對納稅人的監(jiān)管更加嚴格,同時減稅降負是這幾年財稅界一大核心主題,各種優(yōu)惠政策連續(xù)發(fā)布,這些新政策對相關行業(yè)產生了重大影響。如何在以數(shù)治稅的背景下減少稅務風險,協(xié)助納稅人解決因會計、稅法之間的各種差異造成的各種問題,進而幫助納稅人處理實務中的各種疑難問題。


自報名后6個月輔導期,每個月3次直播,每次直播時間19:00-20:30,直播結束后提供回放。

上課時間

2023年12月4日   19:00-20:30

培訓對象

本課程適合財務總監(jiān)、財務經理、稅務經理、財務主管、財務人員、稅務主管、稅務會計等。

課程大綱

1.掌握增值稅在企業(yè)不同業(yè)務環(huán)節(jié)的稅務處理

2.掌握所得稅在存貨、固定資產、無形資產等不同業(yè)務方面的處理

3.掌握房產稅、土地使用稅等不同稅種的處理

4.掌握各稅種稅會差異的處理,報表的協(xié)調整處理

5.掌握借款、股權投資等特殊業(yè)務的財稅處理

6.掌握日常業(yè)務合規(guī)性的處理

明細大綱:

1.籌建期所得稅、增值稅核算技巧

2. 存貨的所得稅、增值稅核算差異處理

3. 在建工程建設期間試運行收入所得稅、增值稅核算差異處理

4. 固定資產所得稅、增值稅核算差異處理

5. 無形資產所得稅、增值稅核算差異處理

6. 金融資產和金融負債財稅核算差異處理

7. 投資性房地產所得稅、增值稅核算及差異處理

8. 個人所得稅綜合所得核算及差異處理

9.收入相關的增值稅所得稅財稅核算差異處理

10.資產交換增值稅所得稅財稅核算差異處理

11.所得稅實務業(yè)務的相關財稅處理

12.土地使用稅相關業(yè)務的財稅處理

13.房產稅相關業(yè)務的財稅處理

14.印花稅相關業(yè)務的財稅處理

15.土地增值稅相關業(yè)務的財稅處理

16.消費稅相關業(yè)務的財稅處理

17.工資業(yè)務的財稅核算差異處理

18.借款業(yè)務的財稅核算差異處理

19.債務償還業(yè)務財稅差異處理

20.股權投資業(yè)務財稅差異處理

21.股權支付業(yè)務財稅差異處理

22.匯總納稅相關業(yè)務的處理

23.相關業(yè)務的稅收籌劃處理

老師介紹
碩士研究生導師、正高級會計師、注冊會計師、稅務師等。國內正保會計網(wǎng)校實務培訓講師,同時擔任某會計師事務所所長,曾擔任某大型企業(yè)總會計師職務,多年的實務工作經驗,多家大型公司的財務顧問。 在實務界為多家公司設計財務方案PPP方案、內部控制與風險管控、企業(yè)戰(zhàn)略管理、稅收籌劃、企業(yè)改制及上市等業(yè)務。主持多項科研課題并獲獎,前后在期刊上發(fā)表學術論文幾十篇。曾為多家央企、上市公司、地方國有資委等大型企業(yè)進行內部培訓以及管理咨詢。

精品系統(tǒng)課

  • 實務會員年卡(P3主管經理)
  • 實務會員年卡(P1會計上崗)
  • 實務會員年卡(P2總賬會計)

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