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單位財務(wù),突然發(fā)現(xiàn)忘記申報23年發(fā)放的年終獎金個稅,該怎么處理呢是否需要繳納滯納金
暖暖老師
??|
提問時間:01/29 02:23
#稅務(wù)#
有個稅申報的話就有滯納金
?閱讀? 612
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如果無票收入時已經(jīng)申報過稅了,以后季度紅沖無票收入然后開票的當(dāng)季度,還需要再次申報稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/28 12:35
#稅務(wù)#
您好,前面申報了,開了票就申報負數(shù)就可以了。
?閱讀? 598
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客戶類別和地區(qū)分布的銷售金額用全年平均價格進行計算。0值需要填寫。怎么算出來的
apple老師
??|
提問時間:01/28 11:53
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 你的題目 是 利用 2022 年的數(shù)據(jù) 做 2023 年預(yù)測數(shù)據(jù)吧。 那么,先計算 2022 全年平均價 =全年銷售收入/全年銷售數(shù)量 =A 因此, 2023 年銷售額=A*預(yù)測期數(shù)量
?閱讀? 140
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請問 扣除所得60000文件是那一年開始的
郭老師
??|
提問時間:01/28 09:20
#稅務(wù)#
8月31日下午,備受社會關(guān)注的關(guān)于修改個人所得稅法的決定經(jīng)十三屆全國人大常委會第五次會議表決通過。至此,七次大修后的新個稅法正式亮相! 起征點確定為每月5000元。新個稅法規(guī)定:居民個人的綜合所得,以每一納稅年度的收入額減除費用六萬元以及專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額,為應(yīng)納稅所得額。 減稅向中低收入傾斜。新個稅法規(guī)定,歷經(jīng)此次修法,個稅的部分稅率級距進一步優(yōu)化調(diào)整,擴大3%、10%、20%三檔低稅率的級距,縮小25%稅率的級距,30%、35%、45%三檔較高稅率級距不變。 多項支出可抵稅。今后計算個稅,在扣除基本減除費用標(biāo)準和“三險一金”等專項扣除外,還增加了專項附加扣除項目。新個稅法規(guī)定:專項附加扣除,包括子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息或者住房租金、贍養(yǎng)老人等支出,具體范圍、標(biāo)準和實施步驟由國務(wù)院確定,并報全國人大常委會備案。 新個稅法于2019年1月1日起施行,2018年10月1日起施行最新起征點和稅率。新個稅法規(guī)定,自2018年10月1日至2018年12月31日,納稅人的工資、薪金所得,先行以每月收入額減除費用五千元以及專項扣除和依法確定的其他扣除后的余額為應(yīng)納稅所得額,依照個人所得稅稅率表(綜合所得適用)按月?lián)Q算后計算繳納稅款,并不再扣除附加減除費用。
?閱讀? 316
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如果正常交易沒有開票(無票收入),那這個和虛不虛開就沒有關(guān)系?這個題目理解是正確的嗎
王琳老師
??|
提問時間:01/27 18:31
#稅務(wù)#
你好,是的如果對方不要發(fā)票可以做未開票收入,不涉及虛開
?閱讀? 730
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老師,7000塊的年終獎需要扣多少個稅?
郭老師
??|
提問時間:01/27 11:32
#稅務(wù)#
單獨申報個稅按照7000×3%
?閱讀? 4
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個體戶買的設(shè)備沒入賬能對外出售嗎 開票嗎
郭老師
??|
提問時間:01/27 11:30
#稅務(wù)#
你好 自己用的固定資產(chǎn)嗎 是的話可以開發(fā)票 可以銷售 補入賬
?閱讀? 433
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老師,請問我司(小規(guī)模納稅人)租用另一家公司的車輛,并已簽了汽車租賃合同,發(fā)票可以怎么開呢,稅率是多少呢
郭老師
??|
提問時間:01/27 11:14
#稅務(wù)#
經(jīng)營租賃*汽車租賃 增值稅稅率1%
?閱讀? 7
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老師,24年10月的專票在25年1月抵扣可以嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:01/27 11:13
#稅務(wù)#
您好,這個是可以的,能
?閱讀? 5
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我公司是小規(guī)模納稅人,對方公司要求開3%專票,請問我開了3發(fā)票后,再開票還能開1%的發(fā)票嗎?
王琳老師
??|
提問時間:01/27 10:31
#稅務(wù)#
你好,可以開3%的專票,也可以放棄減稅開1%專票
?閱讀? 9
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老師,我們建筑公司收到的進項發(fā)票都要交印花稅嗎,,不光銷項也要交,進項也要交
小菲老師
??|
提問時間:01/27 10:22
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 17
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個人名義貸款還清開的發(fā)票可以充公司的稅嗎
小郝老師
??|
提問時間:01/27 10:18
#稅務(wù)#
不可以哦,發(fā)票抬頭你開公司還是開個人的呀?貸款如果不是實際用于公司。就算你發(fā)票開得出來,稅局后期查賬的話也可能會面臨重新認定的風(fēng)險,會讓你補稅的。
?閱讀? 7
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23年6月之前是小規(guī)模,之后變成一般納稅人,21年,22年,23年分別交多少所得稅呢,怎么算出來的
小菲老師
??|
提問時間:01/27 09:59
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是根據(jù)你的圖片嗎?? 你這個21年彌補虧損了
?閱讀? 7
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公司可以替別人收貨款嗎,對方要求對公轉(zhuǎn),但是不開票,也不會回頭
郭老師
??|
提問時間:01/27 09:48
#稅務(wù)#
你好可以 出委托書的
?閱讀? 6
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老師,個人收到工程款代開發(fā)票可以自己在app上開嗎?還是必須去稅局開?自己開怎么操作呢?
小菲老師
??|
提問時間:01/27 09:39
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以APP上面開,下載電子稅務(wù)局app,登錄進去,有一個發(fā)票業(yè)務(wù)
?閱讀? 1
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老師咨詢一下法院強制執(zhí)行工程款,要求單位提供工資表金額較大需要人數(shù)多工資表,現(xiàn)在公司用了自己的員工但是這部分人公司不欠他們工資,發(fā)了讓他們退回公司可以嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/27 09:35
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 那你是做假的工資表,有風(fēng)險的
?閱讀? 9
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小規(guī)模納稅人開三個點專票異地預(yù)繳稅款可以抵扣嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/27 09:22
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是一般納稅人,取得專票就可以抵扣,小規(guī)模3個點的專票是可以的
?閱讀? 2
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發(fā)票額度申請表從哪里打???
小菲老師
??|
提問時間:01/27 09:19
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 現(xiàn)在在電子稅務(wù)局,發(fā)票業(yè)務(wù)里面直接填寫發(fā)票額度調(diào)整申請,不用下載申請表的
?閱讀? 2
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請教一個問題,日本的咨詢公司給國內(nèi)公司提供咨詢服務(wù) 收費如何支付?可以直接付外幣給國外公司否?還是最好有一個國內(nèi)辦事處公司?
apple老師
??|
提問時間:01/27 08:58
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 把雙方簽訂的合同或者協(xié)議 到電子稅務(wù)局 非居民業(yè)務(wù)板塊進行合同備案,備案成功后,會有一個合同號給到你 到了付款時間 我繼續(xù)寫
?閱讀? 19
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老師,入業(yè)務(wù)招待費的專票能抵扣進項嗎?
apple老師
??|
提問時間:01/27 08:52
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。 不屬于增值稅抵扣的范圍。 因此。不能抵扣
?閱讀? 3
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什么是靜態(tài)密碼。?老師們
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/27 08:42
#稅務(wù)#
你好,靜態(tài)密碼,就是固定的密碼。每次登錄都輸入同一個密碼。
?閱讀? 1
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同名單位銀行結(jié)算賬戶什么意思?
茶老師
??|
提問時間:01/27 08:19
#稅務(wù)#
你好。收單機構(gòu)與哪個公司簽訂的協(xié)議,就是哪個公司抬頭的公戶。
?閱讀? 12
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老師:公司股東可以發(fā)年終獎嗎?不算股東分紅?如果可以,也是按個稅的稅率來繳個稅嗎?不是按股東分紅的20%個稅所得稅吧?
王琳老師
??|
提問時間:01/27 08:05
#稅務(wù)#
你好,只要在公司任職參與經(jīng)營管理都可以發(fā)放年終獎
?閱讀? 4
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是不是用了差額計稅后,只能扣對應(yīng)可以扣除的項目(可以專票扣除這些),其余的專票不能抵扣?并且開票收入要么全額普票,要么差額專票?
郭老師
??|
提問時間:01/27 07:29
#稅務(wù)#
差額計稅對應(yīng)的扣除額可以是專票也可以是普票 其他的都抵扣不了 開票收入看具體的 勞務(wù)派遣或者旅游服務(wù)開差額專票或者差額普票都可以
?閱讀? 10
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信用卡額度比如有1萬不只能花1萬嗎?超限費什么意思?
王琳老師
??|
提問時間:01/27 07:22
#稅務(wù)#
你好。信用卡額度會有臨時調(diào)整的額度,臨時調(diào)整額度不得收取超限費
?閱讀? 5
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老師,您好!收到電子銀行承兌匯票怎么在銀行系統(tǒng)操作,謝謝
王琳老師
??|
提問時間:01/27 06:47
#稅務(wù)#
你好,企業(yè)網(wǎng)銀開通電子承兌之后,你的付款方背書后,登錄網(wǎng)銀找到這張票據(jù),核對好后點擊簽收就可以了
?閱讀? 7
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老師 我們老板之前取備用金 后來就把備用金抵扣每個月的工資且工資也從銀行發(fā)出去了 這種能不能行呀
樸老師
??|
提問時間:01/27 02:36
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 工資既有備用金發(fā)放的,也有銀行打款的嗎?如果是就可以,不能說備用金做其他用了,還做假做成發(fā)工資
?閱讀? 14
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老師你好:我們公司接了一個空調(diào)安裝項目,空調(diào)分為風(fēng)系統(tǒng)和水系統(tǒng),我們就包工包料分給了2個施工隊做,現(xiàn)在我們做了簡易征收,我想問問我們交稅申報可不可以扣除跟這2個施工隊的合同金額?
樸老師
??|
提問時間:01/27 00:21
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 預(yù)交的時候可以扣除
?閱讀? 13
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1、請問像旅游業(yè)這種本身就是差額計稅,是不是可以辦公用品類的抵扣進項稅額,景點門票之類的和收入有直接關(guān)系的不能抵扣只能收普票。對于自己的收入能開專票嗎? 2、勞務(wù)派遣公司是不是選擇了差額計稅就等同于簡易計稅,不能開專票收入和收入專票抵扣了?
高高-老師
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提問時間:01/26 22:22
#稅務(wù)#
你好同學(xué) 1、旅游業(yè)對于自己的收入能開專票。 2、勞務(wù)派遣公司選擇了差額計稅并不等同于簡易計稅,但在差額計稅模式下確實不能開具增值稅專用發(fā)票,也無法進行收入專票抵扣。 勞務(wù)派遣公司在提供勞務(wù)派遣服務(wù)時,可以選擇差額納稅或一般計稅方法。選擇差額納稅,意味著以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,進行計算繳納增值稅。在此情況下,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,僅可以開具普通發(fā)票。 而簡易計稅是增值稅計稅方法的一種,具體是指按照銷售額和征收率計算應(yīng)納稅額,且不得抵扣進項稅額的計稅方法。雖然差額計稅在某些方面與簡易計稅有相似之處(如都不能抵扣進項稅額),但兩者并不等同。簡易計稅是一種更為簡化的計稅方式,適用于特定范圍的銷售行為或特定納稅人。 因此,勞務(wù)派遣公司選擇了差額計稅后,確實不能開具增值稅專用發(fā)票,也無法進行收入專票抵扣,但這并不等同于選擇了簡易計稅。在實際操作中,勞務(wù)派遣公司應(yīng)根據(jù)自身情況和稅收政策,合理選擇計稅方式,并確保合規(guī)開票和納稅。
?閱讀? 22
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老師:年終獎單獨計稅后,次年的個稅匯算清繳時,可以和工資一起合并申請退稅嗎?
apple老師
??|
提問時間:01/26 21:32
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。 次年清算時,年終獎可以選擇和工資一起匯算。 如果合計匯算后 比實際交的稅少。就可以申請退稅
?閱讀? 16
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