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老師,總包是甲供材簡(jiǎn)易計(jì)稅的,然后把綠化工程專業(yè)分包給我們了,合同里注明了分包方自行負(fù)責(zé)材料,一般納稅人分包方如果在開票時(shí)選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅3%,有取得了苗木發(fā)票作為成本,是不是自相矛盾了?
王雁鳴老師
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提問時(shí)間:01/25 12:15
#建筑#
同學(xué)你好,是的,確實(shí)有點(diǎn)自相矛盾,這種情況下,可以考慮提供總合同,在總合同的前提下,按簡(jiǎn)易計(jì)稅處理,就能說的過去了,不過穩(wěn)妥起見,咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者熱線電話12366確認(rèn)一下,謝謝。
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你好,老師,我想問下我們公司在江蘇徐州,但是在蘇州市給兩個(gè)公司裝修(兩個(gè)公司同一個(gè)市區(qū))外我們相當(dāng)于異地裝修工程了,一個(gè)公司裝修款是10萬,一個(gè)是40萬,想問下外經(jīng)證要開兩個(gè)的話,是不是都要預(yù)交,因?yàn)橥粋€(gè)區(qū)超過30萬?(我們是小規(guī)模)
小正老師
??|
提問時(shí)間:01/24 18:38
#建筑#
你好,是的,如果同一個(gè)區(qū),銷售額超過30萬,需要開外經(jīng)證,預(yù)繳稅款
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請(qǐng)問,勞務(wù)上的臨時(shí)工可以發(fā)工資嗎,謝謝
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:01/24 17:16
#建筑#
你好 臨時(shí)工要以勞務(wù)報(bào)酬發(fā)放。
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老師您好,今天有臨時(shí)工去,稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票來請(qǐng)款3000元,稅務(wù)局收了一個(gè)點(diǎn)的稅,公司需要代扣代繳個(gè)稅440元,對(duì)嗎?實(shí)付2560元,對(duì)嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/24 16:34
#建筑#
有備注支付企業(yè)代扣代繳嗎?不含稅的金額是多少?
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老師,成本上次有結(jié)余-88284.42,提供的普票是42428.63,怎么結(jié)算我們應(yīng)該給人家結(jié)算多少
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/24 15:22
#建筑#
您好,這個(gè)是指你們多付了錢吧
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老師總包方與甲方簽訂的合同是甲供材選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的,總包方又分包給我們,簽的合同是綠化工程和裝飾裝修,分包合同里注明了包工包料的由分包方自行負(fù)責(zé)材料,這種情況分包方可以選擇和總包方一樣的簡(jiǎn)易計(jì)稅方式嗎?3%計(jì)稅
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/24 14:10
#建筑#
你好 甲供材的可以的
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一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)時(shí),適用一般計(jì)稅方法的,預(yù)繳稅款為全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額的2%;選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的,預(yù)繳稅款為全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額的3%。老師這里的分包款指的是哪些?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/24 11:29
#建筑#
勞務(wù)分包 工程分包。
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老師:個(gè)體戶之前是核定征收,第四季度被更改成查賬征收,現(xiàn)補(bǔ)報(bào)第四季度經(jīng)營所得,請(qǐng)問收入成本是填第四季度金額還是一年金額
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/24 11:28
#建筑#
收入、成本、費(fèi)用都是一年的合計(jì)。
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老師,您好,請(qǐng)問建筑公司跨區(qū)域施工的當(dāng)月開票預(yù)繳稅的期限和個(gè)人所得稅申報(bào)期限是當(dāng)月30號(hào)之前嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/24 11:27
#建筑#
那個(gè)是6個(gè)月內(nèi)都可以的,但是對(duì)方稅局會(huì)催的
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老師老板做一個(gè)項(xiàng)目是賣毛石,他想要用商貿(mào)公司銷售,商貿(mào)公司還是一般納稅人的,取得不了進(jìn)項(xiàng)票,那可以用個(gè)體工商戶銷售嗎,得200萬左右
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/24 11:26
#建筑#
同學(xué),你好 可以用個(gè)體戶銷售
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請(qǐng)問,工程勞務(wù)發(fā)票有模版樣式嗎?謝謝
Helen老師
??|
提問時(shí)間:01/24 11:05
#建筑#
同學(xué)好,和普通的增值稅發(fā)票沒什么區(qū)別,項(xiàng)目名稱就是建筑服務(wù)。勞務(wù)費(fèi)
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老師,請(qǐng)問:甲方(交通局單位)將國道G344張灘至皖蘇界及省道S313頭鋪西至望淮嶺段日常養(yǎng)護(hù)(保潔、除雪)發(fā)包給乙方(盛達(dá)公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司)。2024年一年的費(fèi)用24萬元,我們現(xiàn)在要開票給交通局請(qǐng)款,請(qǐng)問開票內(nèi)容開什么?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/24 09:36
#建筑#
您好,這個(gè)的話,是可以開相當(dāng)于服務(wù)費(fèi)的,這個(gè)是
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建筑業(yè),使用新收入準(zhǔn)則銜接時(shí),比如賬上工程結(jié)算100,合同成本70,毛利10,進(jìn)行了對(duì)沖,記了新準(zhǔn)則期初合同履約成本-20,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)舊準(zhǔn)則當(dāng)時(shí)沒有完工的那部分收入(收入18,毛利2)怎么辦?具體操作。
小林老師
??|
提問時(shí)間:01/24 09:36
#建筑#
你好,紅字沖回原來的錯(cuò)誤分錄
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老師,你好,個(gè)體戶開票給建筑公司結(jié)賬9000元,其中有很零星的臨時(shí)工費(fèi)用、電線清單、瓷粉清單,一家100多阿幾十這些,那么這個(gè)個(gè)體戶開票建筑服務(wù)后面寫什么內(nèi)容適合點(diǎn)呢,謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/24 09:12
#建筑#
你好,這是包工包料的嗎?上面的材料是主要材料嗎?
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老師,一般銷售方為乙方嗎?擬勞務(wù),材料和機(jī)械合同需要擬哪些內(nèi)容?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/24 08:03
#建筑#
是 一個(gè)項(xiàng)目包工包料的工程 直接簽訂工程 里面包含明細(xì)就可以
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跨區(qū)域涉稅 必須要在工程地點(diǎn) 預(yù)繳稅費(fèi)嗎 如果不繳會(huì)有什么后果
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/23 19:05
#建筑#
您好,是的,在工程地交的, 不繳納稅款的后果: 行政處罰:根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十二條的規(guī)定,納稅人未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報(bào)和報(bào)送納稅資料的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,并可處以二千元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,罰款金額可升至二千元以上一萬元以下71。 滯納金:未按時(shí)繳納稅款會(huì)產(chǎn)生滯納金,滯納金的計(jì)算方式通常為每日萬分之五1。 刑事責(zé)任:如果納稅人采取欺騙、隱瞞等手段逃避繳納稅款,且數(shù)額較大、占應(yīng)納稅額百分之十以上的,可能構(gòu)成逃稅罪,會(huì)被追究刑事責(zé)任
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取得的發(fā)票數(shù)大于合同數(shù)應(yīng)該怎么報(bào)印花稅
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:01/23 18:24
#建筑#
你好 按照實(shí)際金額申報(bào)印花稅。
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企業(yè)個(gè)人所得稅匯算清繳什么時(shí)候開始
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/23 17:17
#建筑#
企業(yè)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅匯算清繳1.1-3.31時(shí)候開始,工資個(gè)稅是3.1號(hào)開始
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我們單位收到工抵房在老板親戚名下,往來款沒有下賬,稅務(wù)局發(fā)展往來款過大,要來查賬怎么處理
小林老師
??|
提問時(shí)間:01/23 17:15
#建筑#
你好,那你應(yīng)當(dāng)按業(yè)務(wù)做賬,掛賬其他應(yīng)收款
?閱讀? 137
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我是購買方這個(gè)分錄怎么做
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/23 16:21
#建筑#
同學(xué)你好 你們是施工企業(yè)嗎
?閱讀? 19
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請(qǐng)問對(duì)方是生態(tài)農(nóng)業(yè)科技專業(yè)合作社,開給我們是免稅的綠植發(fā)票,我們能抵扣增值稅嗎?如果能,可抵扣幾個(gè)點(diǎn)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/23 16:20
#建筑#
你們就是買來做什么用的給別人綠化的嗎?如果是的話9%。
?閱讀? 15
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對(duì)方開簡(jiǎn)易征稅勞務(wù)票給我公司,我公司可以抵扣嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/23 16:14
#建筑#
你單位是一般計(jì)稅的,可以的。
?閱讀? 29
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在建筑行業(yè)中,開票稅率13%和9%,假如需要開的含稅發(fā)票為300萬,開300萬的材料款和開300萬的建筑服務(wù)工程款發(fā)票,都是開專票,最終會(huì)存在需要補(bǔ)給對(duì)方4%點(diǎn)的發(fā)票稅率差額嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/23 16:04
#建筑#
在建筑行業(yè)中,是否需要補(bǔ)給對(duì)方 4% 的發(fā)票稅率差額,不能簡(jiǎn)單地按稅率差判斷,要考慮多方面因素: 增值稅計(jì)算方式:材料款適用 13% 稅率,建筑服務(wù)工程款適用 9% 稅率。計(jì)算增值稅時(shí),不是直接按稅率差算差額。 300 萬材料款專票,銷項(xiàng)稅額 = 300÷(1 + 13%)×13% ≈ 34.51 萬元 。 300 萬建筑服務(wù)工程款專票,銷項(xiàng)稅額 = 300÷(1 + 9%)×9% ≈ 24.77 萬元 。二者稅額差約為 34.51 - 24.77 = 9.74 萬元 。 合同約定:若合同明確約定價(jià)格是含稅總價(jià)且未區(qū)分稅率差異下的金額調(diào)整,開票方按不同稅率開票,稅負(fù)成本差異由開票方承擔(dān),不存在補(bǔ)給對(duì)方稅率差額情況;若約定按不含稅價(jià)交易,稅額按適用稅率計(jì)算,開票方會(huì)因稅率不同向受票方收取不同稅額,可能產(chǎn)生類似 “稅率差額” 的費(fèi)用。 業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)與稅務(wù)處理:需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)確定適用稅率,不能隨意改變。若為混合銷售,按主業(yè)確定稅率;若兼營,應(yīng)分別核算不同稅率業(yè)務(wù)銷售額,未分別核算從高適用稅率。 所以,不能一概而論說最終會(huì)存在補(bǔ)給對(duì)方 4% 的發(fā)票稅率差額。
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老師,你好,請(qǐng)問勞務(wù)公司開票,現(xiàn)在是電子發(fā)票,票面有建筑服務(wù)發(fā)生地和建筑項(xiàng)目名稱,備注上還需要寫項(xiàng)目名稱和地址嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/23 14:00
#建筑#
如果勞務(wù)公司開具的是數(shù)電票,且票面已經(jīng)有建筑服務(wù)發(fā)生地和建筑項(xiàng)目名稱,備注上通常不需要再寫項(xiàng)目名稱和地址。
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總包方與發(fā)包方簽訂的是甲供材簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,我們是一般納稅人分包方,我們開具發(fā)票給總包方結(jié)算時(shí)是不是開具普票,我們發(fā)包方對(duì)應(yīng)取得的進(jìn)項(xiàng)也取得普票就可以呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/23 13:40
#建筑#
可以的,可以這么做的。
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老師您好,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅3%,可以開專票也可以開普票吧
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/23 13:29
#建筑#
您好,是的,可以開專,也可以開普
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服務(wù)行業(yè)小規(guī)模 確認(rèn)收入后 需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,開普票的金額是含稅價(jià),申報(bào)增值稅的時(shí)候需要價(jià)稅分離嗎。開專票的業(yè)務(wù)處理需要做個(gè)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/23 12:35
#建筑#
同學(xué),你好 小規(guī)模,開具的發(fā)票,都要價(jià)稅分離。 收到的發(fā)票,都當(dāng)作普通發(fā)票
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老師,總包方與甲方簽訂的合同是甲供材的,分包方和總包方簽訂分包合同是是不是也需要根據(jù)甲供材來簽訂呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/23 12:11
#建筑#
不用 直接勞務(wù)合同就可以
?閱讀? 164
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老師 項(xiàng)目是2020年的 現(xiàn)在做人工工資做到哪一年比較合適
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:43
#建筑#
對(duì)應(yīng)的收入是做到了哪一年?
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老師,一般納稅人建筑公司跨區(qū)域提供建筑服務(wù)比如當(dāng)天簽了合同就去辦跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告后可以先在機(jī)構(gòu)所在地開具了發(fā)票再回項(xiàng)目所在地預(yù)繳嗎?預(yù)繳時(shí)間是是不是次月申報(bào)期前呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/23 11:30
#建筑#
一般納稅人建筑公司跨區(qū)域提供建筑服務(wù),不能先在機(jī)構(gòu)所在地開票再去項(xiàng)目所在地預(yù)繳,而應(yīng)先在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,再回機(jī)構(gòu)所在地開票申報(bào)。預(yù)繳時(shí)間通常是納稅義務(wù)發(fā)生后的次月 15 號(hào)之前
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