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口腔醫(yī)療服務屬于免增值稅嘛?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 14:54
#稅務#
您好,是的,這個是免增值稅的
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老師,工會經(jīng)費每個月都要按照工資總額申報么?那計提的工會經(jīng)費是不是到匯算清繳的時候可以稅前扣除?
東老師
??|
提問時間:06/04 11:16
#稅務#
對,這個是按照工資薪金總額申報。
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殘保金零申報,上年職工人數(shù)是不是也寫零
文文老師
??|
提問時間:06/04 11:38
#稅務#
殘保金零申報,上年職工人數(shù),可寫1
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小規(guī)模開增值稅普通發(fā)票可以不用對公賬戶付款嗎,收現(xiàn)金可以嗎?有沒有限額
東老師
??|
提問時間:05/27 14:34
#稅務#
你好,收現(xiàn)金也可以,但是收到的現(xiàn)金要及時送到對公賬戶。
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購入設備上的配件入什么科目
小鎖老師
??|
提問時間:06/01 17:26
#稅務#
您好,可以直接計入這個設備的成本
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老師,公司賬上有未分配利潤,這個時候有另外的股東想要增資需要繳納個稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 10:49
#稅務#
你好,如果沒有股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以不用
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老師您好,個體戶的成本票由于法人直接個人給對方公司付款,對方公司的開票信息是法人的名字,這樣的成本票可以入賬嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/28 10:34
#稅務#
這樣的成本票不可以入賬
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對小型微利企業(yè)年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 請問老師:低于100萬元按多少稅率繳納企業(yè)所得稅?
微微老師
??|
提問時間:05/28 11:03
#稅務#
您好,低于100萬元按5%稅率繳納企業(yè)所得稅
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你好,老師,可以列說一下現(xiàn)在數(shù)電票的方便之處嗎?數(shù)電票和全電票是一樣的嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:06/02 15:36
#稅務#
您好 不需要領購發(fā)票 單張開具發(fā)票沒限額 不擔心發(fā)票丟失 只要有網(wǎng)絡 可以隨時開具 數(shù)電票和全電票不是一樣的 有點區(qū)別 1. 數(shù)電票(電子票據(jù)):數(shù)電票是指以電子形式記錄和傳遞的票據(jù)。它們使用電子數(shù)據(jù)存儲和傳輸技術,如電子簽名、加密和數(shù)字證書等,以取代傳統(tǒng)的紙質(zhì)票據(jù)。數(shù)電票可以在電子系統(tǒng)中生成、傳輸、接收和存儲,提供了更高效、安全和便捷的票據(jù)交換方式。2. 全電票:全電票是指完全依靠電子化方式處理的票據(jù)。全電票的流轉(zhuǎn)、簽發(fā)、承兌和支付等所有環(huán)節(jié)都在電子化平臺上完成,不涉及紙質(zhì)票據(jù)的使用。它是一種純粹的電子票據(jù)形式,沒有紙質(zhì)副本。因此,數(shù)電票是廣義的概念,包括了所有以電子形式記錄和傳遞的票據(jù),可以包括部分電子化的票據(jù)形式。而全電票則是特指完全電子化處理的票據(jù),不涉及紙質(zhì)副本。全電票是數(shù)電票的一種具體形式。
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電子稅務局APP電腦端怎么下載?不想用網(wǎng)頁版登陸了?
宋生老師
??|
提問時間:05/29 08:27
#稅務#
你好!這個你要問當?shù)?2366,比如廣東叫廣東稅務APP
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公司給員工買水果,在外面小攤販上買的,開的收據(jù)上寫明了攤販的姓名和身份證號碼,也寫了購買水果的明細和金額,可以入賬嗎?所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 09:10
#稅務#
那個金額低于500可以稅前扣除的
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老師,小規(guī)模納稅人開設備維護費是幾個點的稅率呢
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/20 20:26
#稅務#
你好,小規(guī)模納稅人開設備維護費,現(xiàn)在是按1%的稅率
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手上有沒有抵扣的進項發(fā)票,需要最以下分錄嗎 借應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額
小鎖老師
??|
提問時間:06/01 17:28
#稅務#
您好,這個是不需要的,不要
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公司正在申報高新技術企業(yè),歸集了有研發(fā)費用,進行匯算清繳時,需要填寫高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表嗎?
余倩老師
??|
提問時間:05/21 09:30
#稅務#
你好,暫時不填,還未通過高企審核吧
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我們是做水果的,供應商給我們開翡翠千禧,開的類別是蔬菜,稅率9個點,但是按蔬菜開票的話,是不是免稅的呢
文文老師
??|
提問時間:05/28 14:18
#稅務#
按蔬菜開票的話, 是免稅的
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小規(guī)模納稅人收到普票,能抵扣什么稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/31 10:54
#稅務#
您好, 可以抵扣企業(yè)所得稅
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你好老師,匯算清繳,關聯(lián)關系表,這個不涉及就不用填是不
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 15:05
#稅務#
是的,不涉及可以不申報的
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服務業(yè)企業(yè)所得稅收入確認的時點是?
王曉曉老師
??|
提問時間:06/03 21:27
#稅務#
你好,這個也要看具體服務的。有時點,有時段
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請問進項紅字發(fā)票在電子稅務系統(tǒng)怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出?
東老師
??|
提問時間:06/03 09:57
#稅務#
你好,在附表二里面做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以。
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老師,我們公司是做光伏安裝的,我們把光伏推廣業(yè)務承包給B公司,對方給我們開6個點專票。業(yè)務員只能給B公司開普票。這種情況下稅費就是B公司承擔。怎么處理讓兩個公司都不吃虧呢?
小菲老師
??|
提問時間:05/31 10:28
#稅務#
同學,你好 稅費,你們私下給B公司
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請問23年報了不開票收入,24年開票出去了,想沖 23年收入可以的嗎?是不是要更正23年增值稅報表,還是說不用管23年報表,就管24年即可。那24又該具體怎么做。
小鎖老師
??|
提問時間:05/24 16:09
#稅務#
您好,這個的話,是更正23年的申報表才可以的,不能在24年做
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客戶在我公司購買了不同品種的水果,我給客戶開具普通發(fā)票項目,能不能直接開具水果大類,還是一定要開具明細,列明購買了什么水果以及對應多少件多少錢?
bamboo老師
??|
提問時間:05/25 21:57
#稅務#
您好 一定要開具明細,列明購買了什么水果以及對應多少件多少錢
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匯算清繳的時候,有暫估成本請問是要把暫估成本扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 17:32
#稅務#
是的,這個不能稅前扣除。
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農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票怎么開?
樸老師
??|
提問時間:05/28 10:46
#稅務#
同學你好 收購方自己開嗎
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經(jīng)營范圍里只有技術服務, 這個技術服務 包含測試費 和檢測費嗎? 能開測試費和檢測費嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/03 21:05
#稅務#
您好,這個的話是包含測試費 和檢測費
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老師好,建筑企業(yè),提供勞務服務費,有些項目是清包工的項目可以選擇簡易計稅3%的稅率,但是有些項目不是清包工的是一般計稅9%的稅率。如果開具勞務票是2種稅率都能開嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/27 10:22
#稅務#
同學你好 這個可以的 不同的項目沒事
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長期股權(quán)投資股權(quán)轉(zhuǎn)讓會計分錄如下,請問匯算清繳時如何填報納稅調(diào)整
暖暖老師
??|
提問時間:05/31 09:53
#稅務#
你好這里原值就200000才對的
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開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,張數(shù)顯示免稅,為什么合計又顯示出合計稅額有數(shù)字?金額合計是1720372.86,合計稅額是1498.34這是什么原理?
郭老師
??|
提問時間:06/03 09:13
#稅務#
你好,你這個是勾選之后顯示的是吧。
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已經(jīng)認證抵扣的發(fā)票發(fā)現(xiàn)抬頭有誤怎么辦?
王壹新老師
??|
提問時間:06/04 02:04
#稅務#
同學您好,如果專用發(fā)票抬頭錯誤且已被認證抵扣,可以跟對方溝通協(xié)調(diào),通過開具紅字發(fā)票來重新開具正確的發(fā)票。
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文化事業(yè)建設費現(xiàn)在減免嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/31 10:31
#稅務#
您好,《財政部關于調(diào)整部分政府性基金有關政策的通知》(財稅[2019]46號) 第一條“自2019年7月1日至2024年12月31日,對歸屬中央收入的文化事業(yè)建設費,按照繳納義務人應繳費額的50%減征;對歸屬地方收入的文化事業(yè)建設費,各省(區(qū)、市)財政、黨委宣傳部門可以結(jié)合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平、宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展等因素,在應繳費額50%的幅度內(nèi)減征。各省(區(qū)、市)財政、黨委宣傳部門應當將本地區(qū)制定的減征政策文件抄送財政部、中共中央宣傳部”。
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