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老師好:圖片上題目,丙增資形成資本公積125轉實收資本,甲、乙、丙需要交個稅嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:07/03 10:06
#稅務師#
首先計算出丙的投資金額對應的注冊資本增加額: 目標公司增資后注冊資本 = 原注冊資本 /(增資后原股東股權比例) = 1000 萬元 /(80%) = 1250 萬元 丙的投資金額對應的注冊資本增加額 = 1250 萬元 - 1000 萬元 = 250 萬元 那么,增資后的股份比例為:甲占 64%(1250×64% = 800 萬元),乙占 16%(1250×16% = 200 萬元),丙占 20%(250 萬元)。 關于是否需要繳納個稅的問題: 根據相關稅收規(guī)定,丙增資形成資本公積 125 萬元轉實收資本,甲、乙、丙是否需要繳納個稅,需要分情況討論。 如果這 125 萬元資本公積是由股票溢價形成的,則不需要繳納個人所得稅。 如果不是由股票溢價形成的,對于甲、乙兩位原股東來說,不需要繳納個人所得稅。但對于丙股東,按照“利息、股息、紅利所得”計征個人所得稅。 具體規(guī)定如下:被投資企業(yè)(包括有限責任公司)將資本公積(股票溢價發(fā)行除外)轉增注冊資本和股本的,個人投資者按照“利息、股息、紅利所得”計繳個人所得稅。
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老師,工資6月份工資6萬,應該交3千個稅,我們公司是先申報繳納稅款,15號發(fā)工資的時候從工資里面扣個稅部分是這種情況下怎么做賬
宋生老師
??|
提問時間:07/03 13:42
#稅務師#
您好!這個借應交稅費-應交個人所得稅 貸銀行存款就行 發(fā)放的時候,借,管理費用工資貸,應付職工薪酬工資。 然后再借,應付職工薪酬,工資貸,銀行存款,應交稅費,應交個人所得稅。
?閱讀? 2356
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老師,暫估入庫可以3月底只做一筆,45月份來了發(fā)票一筆一筆沖回嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/09 18:33
#稅務師#
你好!嗯,可以這樣做
?閱讀? 2354
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老師 個人所得稅 匯算清繳 我們公司都是0報 我還需要匯算清繳嗎
郭老師
??|
提問時間:04/09 10:27
#稅務師#
你好,稅務局通知你們做了嗎?沒有的話不用。
?閱讀? 2349
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請問老師,小規(guī)模納稅人在報企業(yè)所得稅時,資產總額填的是0.01萬元,但資產負債表全填的是0(0可以提交),這樣不一致,可以嗎?有風險嗎?
小菲老師
??|
提問時間:04/09 20:09
#稅務師#
同學,你好 有風險的,你資產負債表要和申報表一致
?閱讀? 2347
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請問老師,單位為小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒有達到30萬,請問收到的個稅手續(xù)費返還,只需要申報,也不用繳納增值稅的對吧。
小鎖老師
??|
提問時間:04/09 20:45
#稅務師#
您好,對的,這個理解是沒錯的
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財務公司收取代賬費開具增值稅發(fā)票,按收入準則應當按時段分別確認收入,這樣的話增值稅申報表的收入就會與所得稅申報表的收入不一致,稅務稽查系統(tǒng)就會預警,這種情況該怎么解決?
郭老師
??|
提問時間:05/04 09:49
#稅務師#
你好 這個發(fā)票你是當年開的嗎?就是截止到當年沒有跨年,如果是的話,你可以一次做收入 成本暫估
?閱讀? 2342
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誰能祥細給我解釋一下:施工企業(yè)甲乙簽100萬施工合同,人工費30%.材料費70%.如果乙方給甲方開人工按3%稅率,哪甲方要交9%的稅率,那甲方不得承擔6%的稅費嗎?這個發(fā)票乙方咋開?
英英老師
??|
提問時間:05/20 11:13
#稅務師#
同學你好!材料費在整個合同中的比重占了70%,這種情況下甲方一般會要求乙方按混合銷售開9個點的發(fā)票,或者將人工費和材料費分別約定稅率,人工費開3%,材料開13%的發(fā)票。
?閱讀? 2342
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老師,暫估入庫和實際發(fā)票有差異有風險嗎
東老師
??|
提問時間:04/09 18:47
#稅務師#
您好,沒有,發(fā)票來了沖銷暫估,按照發(fā)票做賬就能體現真實損益情況
?閱讀? 2340
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老師您好,個體戶可以在網上注銷了嗎?可以的話具體流程如何操作呢
宋生老師
??|
提問時間:04/09 20:38
#稅務師#
你好!可以的。先在稅務局
?閱讀? 2339
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注會的繼續(xù)教育是80元,那非執(zhí)業(yè)的稅務師的繼續(xù)教育是免費的嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/08 18:33
#稅務師#
你好!這個不免費了。要收費的。一般是100-200元
?閱讀? 2335
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老師,稅法計稅基礎不是按照實發(fā)工資嗎?為什么這里超標的40萬是暫時性差異呢?不應該是永久性差異嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:05/04 14:38
#稅務師#
您好 合理工資薪金與實際發(fā)放的工資的差異是永久性。 計提工資大于實際發(fā)放,是可抵扣的。以后發(fā)放了,這筆工資還是可以稅前扣除的
?閱讀? 2335
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既然是次年不該是按2021年的利率嗎,為什么這道題只給了2020年和2022年的利率?
朝朝老師
??|
提問時間:04/09 11:45
#稅務師#
親,業(yè)務所屬期間是2020年,應該在2021.5.31前匯算清繳,所以從2021.6.1到實際補繳稅款日的期間要計算利息。根據規(guī)定利率采用2020年的利率+5%計算,也就是7%+5%計算
?閱讀? 2334
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去稅務師事務所上班也要考注會嗎?已經考取了稅務師
小小霞老師
??|
提問時間:04/09 22:05
#稅務師#
你好,這個有些稅務師事務所是需要的呢
?閱讀? 2333
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為什么有實際聯(lián)系的免稅,沒實際聯(lián)系的反倒要征稅?
廖君老師
??|
提問時間:04/09 11:02
#稅務師#
您好,因為有聯(lián)系是相當于居民企業(yè)之間的分紅免稅,用了這個優(yōu)惠。 非居民企業(yè)在中國境內未設立機構、場所的,或者雖設立機構、場所但取得的所得與其所設機構、場所沒有實際聯(lián)系的,應當就其來源于中國境內的所得繳納企業(yè)所得稅。
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境內的判斷和境外的判斷問題。境外單位或個人向境內單位和個人銷售完全在境外發(fā)生的服務。境內單位是購買方,在境內呀?怎么理解這句話
樸老師
??|
提問時間:06/15 16:32
#稅務師#
根據《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》規(guī)定,第八條 條例第一條所稱在中華人民共和國境內(以下簡稱境內)銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務,是指: (一)銷售貨物的起運地或者所在地在境內; (二)提供的應稅勞務發(fā)生在境內。 根據《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1第十二條規(guī)定,在境內銷售服務、無形資產或者不動產,是指: (一)服務(租賃不動產除外)或者無形資產(自然資源使用權除外)的銷售方或者購買方在境內; (二)所銷售或者租賃的不動產在境內; (三)所銷售自然資源使用權的自然資源在境內; (四)財政部和國家稅務總局規(guī)定的其他情形。 第十三條規(guī)定,下列情形不屬于在境內銷售服務或者無形資產: (一)境外單位或者個人向境內單位或者個人銷售完全在境外發(fā)生的服務。 (二)境外單位或者個人向境內單位或者個人銷售完全在境外使用的無形資產。 (三)境外單位或者個人向境內單位或者個人出租完全在境外使用的有形動產。 (四)財政部和國家稅務總局規(guī)定的其他情形。
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行政許可中,哪些是特殊許可,哪些是普通許可
暖暖老師
??|
提問時間:06/03 12:25
#稅務師#
¥2 限時體驗價2元獲取本文檔 立即獲取 ?政許可可分為哪些類 ?政許可的分類 《?政許可法》對?政許可分類并沒有明確的界定,但依據該法第??條的規(guī)定,按照?政許可的性質、功能、適?條件的不同,我們可以將?政許可分為以下五類: ?是普通許可。普通許可是由?政機關確認?然?、法?或者其他組織是否具備從事特定活動的條件。它是運?最?泛的?種?政許可,適?于直接關系國家安全、經濟安全、公共利益、??健康、?命財產安全的事項。 ?是特許。特許是由?政機關代表國家向被許可?授予某種權利,主要適?于有限?然資源的開發(fā)利?、有限公共資源的配置、直接關系公共利益的壟斷性企業(yè)的市場準?等。 三是認可。認可是由?政機關對申請?是否具備特定技能的認定,主要適?于為公眾提供服務、直接關系公共利益并且要求具備特殊信譽、特殊條件或者特殊技能的資格、資質。認可的主要功能是提?從業(yè)?平或者某種技能、信譽,沒有數量控制。 四是核準。核準是由?政機關對某些事項是否達到特定技術標準、經濟技術規(guī)范的判斷、確定,主要適?于直接關系公共安全、??健康、?命財產安全的重要設施設備的設計、建造、安裝和使?,直接關系??健康、?命財產安全的特定產品、物品的檢驗、檢疫。 五是登記。登記是由?政機關確?個?、企業(yè)或者其他組織的特定主體資格。登記的主要功能是確?申請?的市場主體資格,沒有數量控制。
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老師好!非上市公司股權激勵,實際出資10,市場價格20,低于市場價格10按照工資征個稅,股權轉讓時成本按照20計算嗎?
廖君老師
??|
提問時間:04/09 21:48
#稅務師#
您好,是的,交過稅的就可以計入成本了
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這個增值稅稅率為何是0.16
廖君老師
??|
提問時間:04/09 22:25
#稅務師#
您好,這個題太老了,還是2018年稅率16%
?閱讀? 2314
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老師社保費用設置明細賬核算嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/03 10:52
#稅務師#
您好, 不用,一般直接計入社保就可以了
?閱讀? 2312
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C表示的是生產資料價值,V表示的是勞動力的價值,M表示的是剩余價值。增值稅是對增值的部分征稅的,而增值的部分就是V+M,C在購進時是可以抵扣的。 針對這個話麻煩老師幫我舉個例子
張老師
??|
提問時間:05/15 12:39
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:例如,某項貨物最終銷售價格為260元 ,這260元是由制造環(huán)節(jié)、批發(fā)環(huán)節(jié)、零售環(huán)節(jié)共同創(chuàng)造的,那么該貨物在三個環(huán)節(jié)中創(chuàng)造的增值額之和就是該貨物的全部銷售額(為便于計算,假定每一環(huán)節(jié)沒有物質消耗,都是該環(huán)節(jié)新創(chuàng)造的價值)。項目環(huán)節(jié)合計制造環(huán)節(jié)批發(fā)環(huán)節(jié)零售環(huán)節(jié)增值額150元50元60元260元銷售額150元200元260元—該項貨物在上述三個環(huán)節(jié)創(chuàng)造的增值額之和為260元,該項貨物的最終銷售價格也是260元。這種情況說明,在稅率一致的情況下,對每一生產流通環(huán)節(jié)征收的增值稅之和,實際上就是按貨物最終銷售額征收的增值稅,或者說是銷售稅。祝您學習愉快!
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印花稅 怎么計算 怎么填報
蒼鷺老師
??|
提問時間:07/02 23:30
#稅務師#
首先,你要確定你簽的什么類型的合同 其次,合同金額多少 再次,把金額×對應的印花稅稅率
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小規(guī)模納稅人,第一季度收入439500元,都是無票收入,現在報季報,想請教關于增值稅的四張表怎么填
宋生老師
??|
提問時間:04/09 15:31
#稅務師#
你好你直接填入主表就好了。
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老師,三月份商貿公司已銷售,但是采購發(fā)票還沒到,可以做暫估入庫嗎
廖君老師
??|
提問時間:04/09 18:08
#稅務師#
您好,可以的我們也是商貿,我每月要暫估1000多萬 借:庫存商品 貸:應付賬款 下月初把這個分錄沖回,來發(fā)票就按發(fā)票做分錄 下月末又是截止月末未開票的全部暫估,保證主營業(yè)務成本有金額可以結轉
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請問單位菜園子屬于職工福利還是屬于正常費用?
宋生老師
??|
提問時間:04/10 08:34
#稅務師#
你好,這個屬于福利,看你用它來做什么。如果給員工吃的話使用福利
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請問A為什么不按接收價格入賬?
廖君老師
??|
提問時間:07/03 09:27
#稅務師#
您好,接受的價格其實就是公允價值嘛(規(guī)定這么寫我們也只能這么選擇),價值是多少,從市場取得數據, 《企業(yè)會計準則第16號——政府補助(2017)》第七條規(guī)定:“政府補助為貨幣性資產的,應當按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的,應當按照公允價值計量;公允價值不能可靠取得的,按照名義金額計量。”
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公司2019年3月28日成立的公司一直處于虧損狀態(tài),2024年可以彌補虧損到幾月?
郭老師
??|
提問時間:04/09 12:57
#稅務師#
你好,最晚能彌補2019年整年的。
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請問個人房產,房產類型是辦公樓類型的,需不需要交房產稅
郭老師
??|
提問時間:04/09 09:04
#稅務師#
出租出去有收入的,需要交。
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我們是母公司,如果說全資子公司虧損的很厲害,母公司借給子公司的錢他還不起,實務中這個情況如何處理呢,視為母公司對他的投資轉為實收資本瞎了,母公司的賬如何平呢
謝謝老師
??|
提問時間:04/10 19:56
#稅務師#
同學您好,債轉股會很麻煩,建議再轉一筆錢進來,做實收資本 然后用這筆錢還給母公司
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繳納個稅,嗯,扣除孩子的錢是一個孩子多少錢,還是不管多少,還是都扣2000嘛?扣除老人的話,養(yǎng)老的養(yǎng)贍養(yǎng)父母的話,一個老人扣除多少,還是不管幾個老人都扣兩千?
廖君老師
??|
提問時間:04/20 23:12
#稅務師#
您好,一個小孩扣2000,有幾個扣幾個2000 2.不管幾老人都是扣3000
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