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您好老師,股東公司以設(shè)備出資完成實(shí)繳,在出具評(píng)估報(bào)告的時(shí)候需要繳納什么稅?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/30 21:30
#稅務(wù)#
您好,具評(píng)估報(bào)告不要交稅,開發(fā)票要交個(gè)稅和印花稅
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個(gè)獨(dú)企業(yè)要交哪些稅,分別有哪些稅種
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/02 21:44
#稅務(wù)#
您好,增值稅,附加稅,印花稅,經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅 具體這里看:電子稅務(wù)局。點(diǎn)擊“我的信息”。再點(diǎn)擊“納稅人信息”。點(diǎn)擊左側(cè)的“稅種信息認(rèn)定表”。在此頁(yè)面可以查看征收項(xiàng)目的名稱等相關(guān)的稅種信息。 比如哪個(gè)稅,是季度還是月度申報(bào)。
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公司盈利,賬上有利潤(rùn),有兩個(gè)股東A和B,有B股東未實(shí)繳是認(rèn)繳制的,現(xiàn)B將股份轉(zhuǎn)給A股東,怎么繳納個(gè)稅了
東老師
??|
提問時(shí)間:05/27 16:02
#稅務(wù)#
你好,就按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的收益來交稅的。
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我這個(gè)是跨月的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票 然后現(xiàn)在要在電子稅務(wù)那邊抵扣進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)紅字發(fā)票我應(yīng)該怎么在系統(tǒng)里面操作才能點(diǎn)擊紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/03 10:02
#稅務(wù)#
在附表2的第20行填報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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這個(gè)怎么寫呢
胡芳芳老師
??|
提問時(shí)間:04/17 23:42
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,你是哪個(gè)題目不懂?
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老師好!企業(yè)招用退役軍人享受所得稅減免如何記賬?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/04 09:15
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,貸營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
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利潤(rùn)表上面營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本都是0,利潤(rùn)總額是-11801.75,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上面營(yíng)業(yè)成本也是填0嗎
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:06/04 16:07
#稅務(wù)#
您好 利潤(rùn)表上面營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本都是0,利潤(rùn)總額是-11801.75,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上面營(yíng)業(yè)成本也是填0 是的
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小規(guī)模公司出租自己倉(cāng)庫(kù)按月收租金,交房產(chǎn)稅是按實(shí)際收到的租金按多少個(gè)點(diǎn)算房產(chǎn)稅?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/04 09:57
#稅務(wù)#
房產(chǎn)稅從租計(jì)稅,按12%
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加油的時(shí)候可以要求加油站開專票還是普票的吧
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/03 11:12
#稅務(wù)#
你好,是的,可以要求
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研發(fā)總費(fèi)用是194080元,其中研發(fā)人員工資67500,其他費(fèi)用126580元,那加計(jì)扣除的研發(fā)金額是多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/03 16:02
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)你把總費(fèi)用乘以2就差不多了
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你好,公司有4個(gè)股東,分紅可以只給其中兩個(gè)分紅嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/27 12:43
#稅務(wù)#
有實(shí)收資本的就可以分紅
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老師,員工離職后三個(gè)月又來入職了,采集個(gè)稅信息時(shí)顯示錯(cuò)誤 ,個(gè)稅信息采集需要怎么操作
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 08:29
#稅務(wù)#
把那個(gè)狀態(tài)改為正常就行
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老師在兩家公司報(bào)個(gè)稅現(xiàn)在就把專項(xiàng)附加扣除信息填上還是匯算清繳的時(shí)候填寫呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/28 08:36
#稅務(wù)#
只能在1家申報(bào)填專項(xiàng)附加扣除信息。
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1–5月,沒有申報(bào)個(gè)稅,從6月才開始申報(bào),有專項(xiàng)附加扣除,到匯算清繳的時(shí)候,專項(xiàng)附加扣除是只有8個(gè)月的,還是有一整年12月的扣除的呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/02 11:57
#稅務(wù)#
一整年12個(gè)月都可扣除
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老師,成本高于收入挺多這樣可以嗎?會(huì)不會(huì)預(yù)警?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/28 11:14
#稅務(wù)#
有合適的理由是可以的
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老師,我們公司工程抵款酒,我可以低價(jià)處理嘛,處理的話,稅款繳納是怎么計(jì)算的呢,謝謝
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:15
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可以低價(jià)處理
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公益捐贈(zèng)扣除限額是怎么計(jì)算?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/22 16:40
#稅務(wù)#
公益事業(yè)的捐贈(zèng)支出,在年度利潤(rùn)總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除
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有限公司投資兩家合伙企業(yè),一家盈利一家虧損,虧損能不能互相彌補(bǔ)
謝謝老師
??|
提問時(shí)間:05/22 17:58
#稅務(wù)#
如果合伙企業(yè)產(chǎn)生虧損,其虧損額只能結(jié)轉(zhuǎn)以后年度用合伙企業(yè)自身的盈利來彌補(bǔ),而不能用于抵減其他主體的應(yīng)納稅所得額。 不過,如果想用一家合伙企業(yè)的虧損抵減另一家合伙企業(yè)的盈利,也并不是完全沒有辦法。在此就簡(jiǎn)單介紹兩種方案: 方案一: 通過關(guān)聯(lián)交易將利潤(rùn)轉(zhuǎn)移至虧損的合伙企業(yè),此時(shí)需要考慮關(guān)聯(lián)交易的真實(shí)性、合理性。 方案二: 搭建雙層合伙架構(gòu),讓虧損的合伙企業(yè)成為盈利的合伙企業(yè)的合伙人,并將利潤(rùn)分配至虧損的合伙企業(yè),以達(dá)到盈虧互抵的目的。
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小規(guī)模公司季度不超過30萬,怎樣填增值稅申報(bào)表,銷售額按多少個(gè)點(diǎn)換算?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/03 15:29
#稅務(wù)#
填寫在第10行,按不含稅金額1%
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單位20年3月成立,20年4月首次申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅,所屬期是3月,4月申報(bào)3月所屬期發(fā)放的3月工資是嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/31 11:29
#稅務(wù)#
是的,就是那樣申報(bào)的
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老師您好!年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)該怎么做? 譬如:年末 銷項(xiàng)稅貸方余額:3388.06 進(jìn)項(xiàng)稅借方余額:1715.67 減免稅款借方余額:280.00 轉(zhuǎn)出未增值稅借方余額:1660.50 會(huì)計(jì)分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 3388.06 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅 1715.67 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅~減免稅款 280.00 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1660.50
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/03 10:49
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
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老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)每個(gè)月都要按照工資總額申報(bào)么?那計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是到匯算清繳的時(shí)候可以稅前扣除?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/04 11:16
#稅務(wù)#
對(duì),這個(gè)是按照工資薪金總額申報(bào)。
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口腔醫(yī)療服務(wù)屬于免增值稅嘛?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/04 14:54
#稅務(wù)#
您好,是的,這個(gè)是免增值稅的
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銷售折讓的部分沖紅有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/22 10:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒有 買方提供了折讓證明單而開具了紅字折讓發(fā)票的,賣方只需要按照折讓后金額確認(rèn)收入即可,一般情況下無稅會(huì)差異,無需進(jìn)行納稅調(diào)整,基本上不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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老師 就是現(xiàn)在 進(jìn)項(xiàng)稅額 有已經(jīng)勾選抵扣的 有沒有勾選抵扣的 現(xiàn)在怎么進(jìn)去 電子稅務(wù)局 對(duì)比呢 之前的會(huì)計(jì) 可能做的 不對(duì) 我現(xiàn)在怎么查找呢
李愛老師
??|
提問時(shí)間:06/04 11:08
#稅務(wù)#
您好,每月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額都是已經(jīng)勾選抵扣的,有沒有勾選抵扣的還在未勾選。往期的你在稅務(wù)數(shù)字賬戶-發(fā)票勾選確認(rèn)-抵扣類勾選-統(tǒng)計(jì)確認(rèn)-查看歷史確認(rèn)信息
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老師好。請(qǐng)問一下,我電腦換了,自然人個(gè)稅系統(tǒng)中的人員信息怎么導(dǎo)入啊
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/27 11:11
#稅務(wù)#
首先,個(gè)稅扣繳客戶端的數(shù)據(jù)都儲(chǔ)存在本地,所以需要啟用客戶端“自動(dòng)備份”功能(路徑:系統(tǒng)設(shè)置--備份恢復(fù)--自動(dòng)備份)。其次,在更換新電腦之前,在備份路徑找到備份文件,將其拷貝到新電腦上。 溫馨提示:養(yǎng)成隨時(shí)將備份數(shù)據(jù)保存在U盤等其他儲(chǔ)存介質(zhì)的習(xí)慣,防止因電腦損壞無法打開情況導(dǎo)致無法更換電腦時(shí)無法拷貝。 更換新電腦后,在新電腦下載安裝自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,打開后點(diǎn)擊左側(cè)菜單欄的“系統(tǒng)設(shè)置”,一次點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”--“備份恢復(fù)”--“恢復(fù)設(shè)置”--“選擇”,點(diǎn)擊“選擇”按鈕,選擇設(shè)置的備份路徑,選中需要恢復(fù)的文件,點(diǎn)擊“打開”,點(diǎn)擊“恢復(fù)”即可恢復(fù)原有電腦客戶端數(shù)據(jù)。
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股東之一從A退股了,這個(gè)股東為法人代表的B公司和A公司還算關(guān)聯(lián)公司嗎?C和D兩個(gè)公司的法人是夫妻,這兩個(gè)公司算關(guān)聯(lián)公司嗎
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/31 10:22
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) BA不是關(guān)聯(lián)關(guān)系 Cd是關(guān)聯(lián)關(guān)系
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購(gòu)入設(shè)備上的配件入什么科目
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/01 17:26
#稅務(wù)#
您好,可以直接計(jì)入這個(gè)設(shè)備的成本
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殘保金零申報(bào),上年職工人數(shù)是不是也寫零
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/04 11:38
#稅務(wù)#
殘保金零申報(bào),上年職工人數(shù),可寫1
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老師,計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備-信用減值損失在匯算清繳表哪填寫
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:28
#稅務(wù)#
您好,賬上計(jì)提了壞賬X,實(shí)際并未發(fā)生,企業(yè)所得稅不可以稅前扣除,申報(bào)時(shí)需要納稅調(diào)增,在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除計(jì)納稅調(diào)整明細(xì)表中賬載金額X,稅收金額0,納稅調(diào)整X,A105000納稅調(diào)整明細(xì)表根據(jù)附表34行帶出數(shù)據(jù)。
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