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這個怎么寫呢
胡芳芳老師
??|
提問時間:04/17 23:42
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,你是哪個題目不懂?
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個獨(dú)企業(yè)要交哪些稅,分別有哪些稅種
廖君老師
??|
提問時間:06/02 21:44
#稅務(wù)#
您好,增值稅,附加稅,印花稅,經(jīng)營所得個稅 具體這里看:電子稅務(wù)局。點(diǎn)擊“我的信息”。再點(diǎn)擊“納稅人信息”。點(diǎn)擊左側(cè)的“稅種信息認(rèn)定表”。在此頁面可以查看征收項目的名稱等相關(guān)的稅種信息。 比如哪個稅,是季度還是月度申報。
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公司盈利,賬上有利潤,有兩個股東A和B,有B股東未實繳是認(rèn)繳制的,現(xiàn)B將股份轉(zhuǎn)給A股東,怎么繳納個稅了
東老師
??|
提問時間:05/27 16:02
#稅務(wù)#
你好,就按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的收益來交稅的。
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公益捐贈扣除限額是怎么計算?
宋生老師
??|
提問時間:05/22 16:40
#稅務(wù)#
公益事業(yè)的捐贈支出,在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除
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老師,員工離職后三個月又來入職了,采集個稅信息時顯示錯誤 ,個稅信息采集需要怎么操作
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 08:29
#稅務(wù)#
把那個狀態(tài)改為正常就行
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您好老師,股東公司以設(shè)備出資完成實繳,在出具評估報告的時候需要繳納什么稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/30 21:30
#稅務(wù)#
您好,具評估報告不要交稅,開發(fā)票要交個稅和印花稅
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加油的時候可以要求加油站開專票還是普票的吧
宋生老師
??|
提問時間:06/03 11:12
#稅務(wù)#
你好,是的,可以要求
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小規(guī)模公司出租自己倉庫按月收租金,交房產(chǎn)稅是按實際收到的租金按多少個點(diǎn)算房產(chǎn)稅?
文文老師
??|
提問時間:06/04 09:57
#稅務(wù)#
房產(chǎn)稅從租計稅,按12%
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老師好!企業(yè)招用退役軍人享受所得稅減免如何記賬?
宋生老師
??|
提問時間:06/04 09:15
#稅務(wù)#
你好,這個借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,貸營業(yè)外收入稅收減免。
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老師在兩家公司報個稅現(xiàn)在就把專項附加扣除信息填上還是匯算清繳的時候填寫呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/28 08:36
#稅務(wù)#
只能在1家申報填專項附加扣除信息。
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利潤表上面營業(yè)收入,營業(yè)成本都是0,利潤總額是-11801.75,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表上面營業(yè)成本也是填0嗎
bamboo老師
??|
提問時間:06/04 16:07
#稅務(wù)#
您好 利潤表上面營業(yè)收入,營業(yè)成本都是0,利潤總額是-11801.75,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表上面營業(yè)成本也是填0 是的
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你好,公司有4個股東,分紅可以只給其中兩個分紅嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/27 12:43
#稅務(wù)#
有實收資本的就可以分紅
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1–5月,沒有申報個稅,從6月才開始申報,有專項附加扣除,到匯算清繳的時候,專項附加扣除是只有8個月的,還是有一整年12月的扣除的呢
郭老師
??|
提問時間:06/02 11:57
#稅務(wù)#
一整年12個月都可扣除
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求解答,,謝謝
王逸老師
??|
提問時間:04/20 21:54
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 需要稍等一下
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老師 就是現(xiàn)在 進(jìn)項稅額 有已經(jīng)勾選抵扣的 有沒有勾選抵扣的 現(xiàn)在怎么進(jìn)去 電子稅務(wù)局 對比呢 之前的會計 可能做的 不對 我現(xiàn)在怎么查找呢
李愛老師
??|
提問時間:06/04 11:08
#稅務(wù)#
您好,每月申報進(jìn)項稅額都是已經(jīng)勾選抵扣的,有沒有勾選抵扣的還在未勾選。往期的你在稅務(wù)數(shù)字賬戶-發(fā)票勾選確認(rèn)-抵扣類勾選-統(tǒng)計確認(rèn)-查看歷史確認(rèn)信息
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客戶只給送貨單蓋章,不給我們的結(jié)算單蓋章,送貨單上面只有貨物數(shù)量,沒有貨物總金額,結(jié)算單上面才有貨物總金額-我們賣給客戶這些貨物的應(yīng)收貨款,這種情況下只有蓋章的送貨單,能給客戶開具普通發(fā)票嗎?這樣只有送貨單作為證明業(yè)務(wù)真實性的依據(jù),不算虛開發(fā)票吧?
郭老師
??|
提問時間:05/27 19:59
#稅務(wù)#
結(jié)算單上有貨物總額減去你們賣出去的價格? 這個結(jié)算單上是應(yīng)該你們單位購入的成本 成本一定小于收入的 不合理 這個有運(yùn)輸單嗎?
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小規(guī)模公司季度不超過30萬,怎樣填增值稅申報表,銷售額按多少個點(diǎn)換算?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/03 15:29
#稅務(wù)#
填寫在第10行,按不含稅金額1%
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請問老師,應(yīng)付職工薪酬里的職工福利費(fèi)和管理費(fèi)用里的職工福利費(fèi)有什么區(qū)別嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/24 09:31
#稅務(wù)#
你好,有區(qū)別 應(yīng)付職工薪酬里的職工福利費(fèi),是全部崗位人員的福利 而 管理費(fèi)用里的職工福利費(fèi),僅僅是計入管理費(fèi)用的福利費(fèi)
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口腔醫(yī)療服務(wù)屬于免增值稅嘛?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/04 14:54
#稅務(wù)#
您好,是的,這個是免增值稅的
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銷售折讓的部分沖紅有沒有稅務(wù)風(fēng)險
小菲老師
??|
提問時間:05/22 10:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒有 買方提供了折讓證明單而開具了紅字折讓發(fā)票的,賣方只需要按照折讓后金額確認(rèn)收入即可,一般情況下無稅會差異,無需進(jìn)行納稅調(diào)整,基本上不會有稅務(wù)風(fēng)險。
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有限公司投資兩家合伙企業(yè),一家盈利一家虧損,虧損能不能互相彌補(bǔ)
謝謝老師
??|
提問時間:05/22 17:58
#稅務(wù)#
如果合伙企業(yè)產(chǎn)生虧損,其虧損額只能結(jié)轉(zhuǎn)以后年度用合伙企業(yè)自身的盈利來彌補(bǔ),而不能用于抵減其他主體的應(yīng)納稅所得額。 不過,如果想用一家合伙企業(yè)的虧損抵減另一家合伙企業(yè)的盈利,也并不是完全沒有辦法。在此就簡單介紹兩種方案: 方案一: 通過關(guān)聯(lián)交易將利潤轉(zhuǎn)移至虧損的合伙企業(yè),此時需要考慮關(guān)聯(lián)交易的真實性、合理性。 方案二: 搭建雙層合伙架構(gòu),讓虧損的合伙企業(yè)成為盈利的合伙企業(yè)的合伙人,并將利潤分配至虧損的合伙企業(yè),以達(dá)到盈虧互抵的目的。
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購入設(shè)備上的配件入什么科目
小鎖老師
??|
提問時間:06/01 17:26
#稅務(wù)#
您好,可以直接計入這個設(shè)備的成本
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老師,計提的壞賬準(zhǔn)備-信用減值損失在匯算清繳表哪填寫
廖君老師
??|
提問時間:05/27 10:28
#稅務(wù)#
您好,賬上計提了壞賬X,實際并未發(fā)生,企業(yè)所得稅不可以稅前扣除,申報時需要納稅調(diào)增,在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除計納稅調(diào)整明細(xì)表中賬載金額X,稅收金額0,納稅調(diào)整X,A105000納稅調(diào)整明細(xì)表根據(jù)附表34行帶出數(shù)據(jù)。
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殘保金零申報,上年職工人數(shù)是不是也寫零
文文老師
??|
提問時間:06/04 11:38
#稅務(wù)#
殘保金零申報,上年職工人數(shù),可寫1
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老師,成本高于收入挺多這樣可以嗎?會不會預(yù)警?
文文老師
??|
提問時間:05/28 11:14
#稅務(wù)#
有合適的理由是可以的
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每個企業(yè)都需要繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎,沒有工會部門也需要繳納嗎?工會經(jīng)費(fèi)是干什么用的
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/24 17:40
#稅務(wù)#
凡是發(fā)工資都得申報工會經(jīng)費(fèi),沒什么用處,就是增加企業(yè)負(fù)擔(dān)
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研發(fā)總費(fèi)用是194080元,其中研發(fā)人員工資67500,其他費(fèi)用126580元,那加計扣除的研發(fā)金額是多少
宋生老師
??|
提問時間:06/03 16:02
#稅務(wù)#
你好!這個你把總費(fèi)用乘以2就差不多了
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老師,工會經(jīng)費(fèi)每個月都要按照工資總額申報么?那計提的工會經(jīng)費(fèi)是不是到匯算清繳的時候可以稅前扣除?
東老師
??|
提問時間:06/04 11:16
#稅務(wù)#
對,這個是按照工資薪金總額申報。
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老師,我們公司工程抵款酒,我可以低價處理嘛,處理的話,稅款繳納是怎么計算的呢,謝謝
小菲老師
??|
提問時間:05/24 11:15
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可以低價處理
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老師您好!年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)該怎么做? 譬如:年末 銷項稅貸方余額:3388.06 進(jìn)項稅借方余額:1715.67 減免稅款借方余額:280.00 轉(zhuǎn)出未增值稅借方余額:1660.50 會計分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅~銷項稅 3388.06 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅 1715.67 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅~減免稅款 280.00 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1660.50
郭老師
??|
提問時間:06/03 10:49
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
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