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老師咨詢您個問題,我要收購一個公司,他注冊資本100萬已經(jīng)實繳,我的收購價跟他的實繳資本有關(guān)系嗎,需要交稅嗎,我可以1元形式收繳嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 15:49
#稅務(wù)#
以賬面期末的所有者權(quán)益合計金額為參照,
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老師,我這有張進項票,但是銷項沒有,我可以不抵扣么
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 14:28
#稅務(wù)#
為啥沒有銷項呢?什么情況?
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要開機械租賃發(fā)票的大類是選什么呢
郭老師
??|
提問時間:06/03 17:42
#稅務(wù)#
帶著操作員在用在建筑上的建筑服務(wù),如果是不帶操作員的單純的機械租賃的,就是經(jīng)營租賃。
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我們是小規(guī)模納稅人,客戶要開專票,收多少個點合適呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/29 09:59
#稅務(wù)#
要收的稅款=開票稅率*(1+6%)
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老師 請問一下如果公司有預(yù)收賬款,這個預(yù)收賬款應(yīng)該在什么時間確認收入呢
冉老師
??|
提問時間:05/31 17:15
#稅務(wù)#
你好,同學 一般是銷售發(fā)貨簽收的時候
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老師,請問一下殘保金應(yīng)付職工薪酬總工資,是填寫明細賬應(yīng)付職工薪酬科目,貸方金額的吧
王曉曉老師
??|
提問時間:06/01 17:14
#稅務(wù)#
你好 是的就是這個貸方金額
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小規(guī)模納稅人只有開票是文化服務(wù)費,沒有進項,1.開票分錄,2.收到開票收入,3.結(jié)轉(zhuǎn)分錄分別怎么做
郭老師
??|
提問時間:05/24 15:47
#稅務(wù)#
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費, 借銀行存款,貸應(yīng)收賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬累計折舊等。
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取得異??鄱悜{證怎么處理,政策可以發(fā)一下嗎,已經(jīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出了,關(guān)于企業(yè)所得稅怎么處理的
波德老師
??|
提問時間:05/31 20:41
#稅務(wù)#
同學你好,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第八條規(guī)定,企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,包括成本、費用、稅金、損失和其他支出,準予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。因此,如果能夠證明企業(yè)確實發(fā)生了與收入有關(guān)的、合理的支出,有銀行支付憑證、合同等相關(guān)資料證明有關(guān)交易符合真實性、合理性、相關(guān)性、合法性等原則,是可以作為企業(yè)所得稅扣稅憑證的。
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老師,物業(yè)費開票,是開現(xiàn)代服務(wù)還是企業(yè)管理服務(wù)
若麗老師
??|
提問時間:05/24 10:29
#稅務(wù)#
您好,開現(xiàn)代服務(wù)-物業(yè)服務(wù)
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老師好!企業(yè)招用退役軍人享受所得稅減免如何記賬?
宋生老師
??|
提問時間:06/04 09:15
#稅務(wù)#
你好,這個借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,貸營業(yè)外收入稅收減免。
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你好,老師 我們公司給客戶開票,客戶付款的公司名稱和我現(xiàn)在給他開具發(fā)票的公司名稱不一致,有影響沒有?怎么解決呢?
鄒老師
??|
提問時間:05/28 11:49
#稅務(wù)#
你好,有影響。 需要退回款項,然后按開具公司名稱打款過來,需要做到發(fā)票流和資金流的一致。
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個人在我們公司買東西需要開票,那需要買家把錢轉(zhuǎn)到我們公賬戶嗎,就是私轉(zhuǎn)公
宋生老師
??|
提問時間:05/31 08:52
#稅務(wù)#
你好可以的,操作沒問題。
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全電發(fā)票當月紅沖需要做賬嗎
東老師
??|
提問時間:07/04 15:16
#稅務(wù)#
全電發(fā)票當月紅沖需要做賬的
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1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入”為:【231910】元; 2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本”為:【338286】元; 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第9行“投資收益”為:【0】元; 4.申報的營業(yè)收入和投資收益小于營業(yè)成本,請核實申報數(shù)據(jù)填報是否有誤。
東老師
??|
提問時間:05/27 14:39
#稅務(wù)#
你好,這個你可以自己看一下和報表的數(shù)是否一致。如果一致的話直接申報就行。
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有限公司投資兩家合伙企業(yè),一家盈利一家虧損,虧損能不能互相彌補
謝謝老師
??|
提問時間:05/22 17:58
#稅務(wù)#
如果合伙企業(yè)產(chǎn)生虧損,其虧損額只能結(jié)轉(zhuǎn)以后年度用合伙企業(yè)自身的盈利來彌補,而不能用于抵減其他主體的應(yīng)納稅所得額。 不過,如果想用一家合伙企業(yè)的虧損抵減另一家合伙企業(yè)的盈利,也并不是完全沒有辦法。在此就簡單介紹兩種方案: 方案一: 通過關(guān)聯(lián)交易將利潤轉(zhuǎn)移至虧損的合伙企業(yè),此時需要考慮關(guān)聯(lián)交易的真實性、合理性。 方案二: 搭建雙層合伙架構(gòu),讓虧損的合伙企業(yè)成為盈利的合伙企業(yè)的合伙人,并將利潤分配至虧損的合伙企業(yè),以達到盈虧互抵的目的。
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老師: 請問一下費用報銷必須填報銷單嗎? 公司內(nèi)部用的釘釘付款審批,可以直接打印出來使用嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/03 15:14
#稅務(wù)#
您好,這個的話是必須填寫的,要寫
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老師好。請問一下,我電腦換了,自然人個稅系統(tǒng)中的人員信息怎么導入啊
文文老師
??|
提問時間:05/27 11:11
#稅務(wù)#
首先,個稅扣繳客戶端的數(shù)據(jù)都儲存在本地,所以需要啟用客戶端“自動備份”功能(路徑:系統(tǒng)設(shè)置--備份恢復--自動備份)。其次,在更換新電腦之前,在備份路徑找到備份文件,將其拷貝到新電腦上。 溫馨提示:養(yǎng)成隨時將備份數(shù)據(jù)保存在U盤等其他儲存介質(zhì)的習慣,防止因電腦損壞無法打開情況導致無法更換電腦時無法拷貝。 更換新電腦后,在新電腦下載安裝自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,打開后點擊左側(cè)菜單欄的“系統(tǒng)設(shè)置”,一次點擊“系統(tǒng)管理”--“備份恢復”--“恢復設(shè)置”--“選擇”,點擊“選擇”按鈕,選擇設(shè)置的備份路徑,選中需要恢復的文件,點擊“打開”,點擊“恢復”即可恢復原有電腦客戶端數(shù)據(jù)。
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請問老師,公司注銷需要在電子稅務(wù)局填寫清算企業(yè)所得稅申報表和資產(chǎn)處置損益明細表、負債清償損益明細表,里面涉及的各類資產(chǎn)、負債科目包含賬面價值、計稅基礎(chǔ)、可變現(xiàn)價值等,請問怎么填寫
樸老師
??|
提問時間:05/21 14:42
#稅務(wù)#
一、清算企業(yè)所得稅申報表 1.基本信息填寫:首先,在表格中填寫公司的基本信息,如企業(yè)名稱、納稅人識別號、報表編號、編制日期等。 2.清算期間:明確填寫清算的起始日期和終止日期。 3.資產(chǎn)與負債信息:在表格中詳細列示公司的資產(chǎn)和負債情況。這包括流動資產(chǎn)、非流動資產(chǎn)、流動負債、非流動負債等。 二、資產(chǎn)處置損益明細表 1.資產(chǎn)信息填寫:對于每一項需要處置的資產(chǎn),填寫其名稱、類別、賬面價值等信息。 2.計稅基礎(chǔ)與可變現(xiàn)價值: “計稅基礎(chǔ)(2)”列:填寫按照稅收規(guī)定確定的清算開始日的各項資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),即取得資產(chǎn)時確定的計稅基礎(chǔ)減除在清算開始日以前納稅年度內(nèi)按照稅收規(guī)定已在稅前扣除折舊、攤銷、準備金等的余額。 “可變現(xiàn)價值或交易價格(3)”列:填寫在清算過程中各項資產(chǎn)可實現(xiàn)的價值或交易價格。 1.資產(chǎn)處置損益:在“資產(chǎn)處置損益(4)”列中,填寫可變現(xiàn)價值或交易價格減去計稅基礎(chǔ)的余額。這表示了資產(chǎn)處置后的損益情況。 2.計算與錄入:按照上述原則,計算每項資產(chǎn)的處置損益,并錄入到相應(yīng)的表格中。 三、負債清償損益明細表 1.負債項目列示:在表格的左側(cè)或第一列列示出各項負債項目,如短期負債、長期負債等,并按照一定的分類順序進行排列。 2.負債金額與清償情況:填寫每項負債的賬面價值、清償金額等信息。 3.損益計算:根據(jù)負債的清償情況,計算每項負債的清償損益。如果清償金額小于賬面價值,則產(chǎn)生損失;反之,則產(chǎn)生收益。 4.數(shù)據(jù)錄入:將每項負債的損益金額錄入到表格中相應(yīng)的位置
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老師,社??蛻舳擞欣U費工資申報,人員離職后在這里面是不是看不到信息的?
宋生老師
??|
提問時間:06/03 10:58
#稅務(wù)#
你好,一般差之前的還是有
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老師你好!企業(yè)安全生產(chǎn)費必須每個月要計提嗎
郭老師
??|
提問時間:05/27 18:25
#稅務(wù)#
你今年年初一次計提就可以的,他是按照上一年的收入來的。
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我們公司有員工食堂,外包勞務(wù)人員也在食堂吃飯,勞務(wù)公司要求我們開具發(fā)票,我們應(yīng)該開什么品名的發(fā)票呀
東老師
??|
提問時間:05/30 08:44
#稅務(wù)#
你好,直接開餐費的就可以。
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你好,老師,可以列說一下現(xiàn)在數(shù)電票的方便之處嗎?數(shù)電票和全電票是一樣的嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:06/02 15:36
#稅務(wù)#
您好 不需要領(lǐng)購發(fā)票 單張開具發(fā)票沒限額 不擔心發(fā)票丟失 只要有網(wǎng)絡(luò) 可以隨時開具 數(shù)電票和全電票不是一樣的 有點區(qū)別 1. 數(shù)電票(電子票據(jù)):數(shù)電票是指以電子形式記錄和傳遞的票據(jù)。它們使用電子數(shù)據(jù)存儲和傳輸技術(shù),如電子簽名、加密和數(shù)字證書等,以取代傳統(tǒng)的紙質(zhì)票據(jù)。數(shù)電票可以在電子系統(tǒng)中生成、傳輸、接收和存儲,提供了更高效、安全和便捷的票據(jù)交換方式。2. 全電票:全電票是指完全依靠電子化方式處理的票據(jù)。全電票的流轉(zhuǎn)、簽發(fā)、承兌和支付等所有環(huán)節(jié)都在電子化平臺上完成,不涉及紙質(zhì)票據(jù)的使用。它是一種純粹的電子票據(jù)形式,沒有紙質(zhì)副本。因此,數(shù)電票是廣義的概念,包括了所有以電子形式記錄和傳遞的票據(jù),可以包括部分電子化的票據(jù)形式。而全電票則是特指完全電子化處理的票據(jù),不涉及紙質(zhì)副本。全電票是數(shù)電票的一種具體形式。
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小規(guī)模公司出租自己倉庫按月收租金,交房產(chǎn)稅是按實際收到的租金按多少個點算房產(chǎn)稅?
文文老師
??|
提問時間:06/04 09:57
#稅務(wù)#
房產(chǎn)稅從租計稅,按12%
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我咨詢下,我公司這邊是賣空調(diào)的,企業(yè)外購禮品后做了入庫,在客戶購買空調(diào)的時候會贈送禮品,禮品隨貨物給到客戶,然后開票給客戶,禮品會體現(xiàn)在票面。這樣會涉及到視同銷售么?稅務(wù)這塊有什么需要注意的,麻煩老師解答下
廖君老師
??|
提問時間:05/31 15:38
#稅務(wù)#
您好,這個就銷售了,都開在發(fā)票上的,沒有要注意的 ,我們的操作很規(guī)范的,按發(fā)票的確認收入,出貨結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
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匯算清繳年度報表里的納稅調(diào)增表的30行其他,可以隨便填的嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 17:02
#稅務(wù)#
那個是必須要有調(diào)增的成本和費用,不能虛假填報
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客戶只給送貨單蓋章,不給我們的結(jié)算單蓋章,送貨單上面只有貨物數(shù)量,沒有貨物總金額,結(jié)算單上面才有貨物總金額-我們賣給客戶這些貨物的應(yīng)收貨款,這種情況下只有蓋章的送貨單,能給客戶開具普通發(fā)票嗎?這樣只有送貨單作為證明業(yè)務(wù)真實性的依據(jù),不算虛開發(fā)票吧?
郭老師
??|
提問時間:05/27 19:59
#稅務(wù)#
結(jié)算單上有貨物總額減去你們賣出去的價格? 這個結(jié)算單上是應(yīng)該你們單位購入的成本 成本一定小于收入的 不合理 這個有運輸單嗎?
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請問老師,應(yīng)付職工薪酬里的職工福利費和管理費用里的職工福利費有什么區(qū)別嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/24 09:31
#稅務(wù)#
你好,有區(qū)別 應(yīng)付職工薪酬里的職工福利費,是全部崗位人員的福利 而 管理費用里的職工福利費,僅僅是計入管理費用的福利費
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公司盈利,賬上有利潤,有兩個股東A和B,有B股東未實繳是認繳制的,現(xiàn)B將股份轉(zhuǎn)給A股東,怎么繳納個稅了
東老師
??|
提問時間:05/27 16:02
#稅務(wù)#
你好,就按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的收益來交稅的。
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房地產(chǎn)出租房的租金收入,正常應(yīng)該計入其他業(yè)務(wù)收入可以作為廣宣和業(yè)務(wù)招待費的基數(shù),但現(xiàn)在企業(yè)經(jīng)營范圍只有房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)沒有出租業(yè)務(wù),是不是租金收入放到營業(yè)外收入?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/22 08:49
#稅務(wù)#
沒事的,出租的收入就是計入其他業(yè)務(wù)收入
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利潤表上面營業(yè)收入,營業(yè)成本都是0,利潤總額是-11801.75,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表上面營業(yè)成本也是填0嗎
bamboo老師
??|
提問時間:06/04 16:07
#稅務(wù)#
您好 利潤表上面營業(yè)收入,營業(yè)成本都是0,利潤總額是-11801.75,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表上面營業(yè)成本也是填0 是的
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