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老師好,工會(huì)會(huì)費(fèi)個(gè)人怎么扣除,是個(gè)人全年基本工資的千分之五么
庚申老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/26 11:32
#事業(yè)單位#
你好,工會(huì)會(huì)員費(fèi)才是工資的0.5%。上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)是2%
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在電子稅務(wù)局更改新的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人后,還需要實(shí)名認(rèn)證嗎?(新的會(huì)計(jì)之前在稅務(wù)局那邊有辦理“辦稅人”,但是沒(méi)有改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 15:20
#事業(yè)單位#
若做過(guò)實(shí)名認(rèn)證,不用再實(shí)名認(rèn)證了
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怎么做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/24 13:30
#事業(yè)單位#
預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 收到債券發(fā)行收入時(shí): 借:資金結(jié)存-貨幣資金 800,000 貸:債務(wù)收入-地方政府債務(wù)收入-一般債務(wù)收入 800,000 支付債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)時(shí): 借:一般公共預(yù)算本級(jí)支出 800 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 800 期末計(jì)提債券利息時(shí): 借:債務(wù)支出-利息支出 5,600 貸:應(yīng)付利息 5,600 支付債券利息時(shí): 借:應(yīng)付利息 22,400 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 22,400 債券到期償還本金和利息時(shí): 借:債務(wù)還本支出-本金 800,000 借:債務(wù)支出-利息支出 22,400 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 822,400 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 收到債券發(fā)行收入時(shí): 借:銀行存款 800,000 貸:應(yīng)付債券-面值 800,000 支付債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)付債券-利息調(diào)整 800 貸:銀行存款 800 期末計(jì)提債券利息時(shí): 借:在建工程/制造費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用等 5,600 貸:應(yīng)付利息 5,600 支付債券利息時(shí): 借:應(yīng)付利息 22,400 貸:銀行存款 22,400 債券到期償還本金和利息時(shí): 借:應(yīng)付債券-面值 800,000 借:應(yīng)付利息 22,400 貸:銀行存款 822,400
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老師您好,國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中的“企業(yè)控股情況”為什么只能選擇“私人控股”,能否改為“國(guó)有控股”
艷子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 15:52
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好,一般都是私人控股,國(guó)有控股是由那種國(guó)企才會(huì)有的
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這個(gè)章程要怎么填?是在檔案里找嗎?我公司登進(jìn)去怎么沒(méi)有
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:11
#事業(yè)單位#
這個(gè)你得問(wèn)問(wèn)當(dāng)?shù)毓ど叹?/a>
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老師,個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍有:非居住房地產(chǎn)租賃這一項(xiàng),那他可以開(kāi)場(chǎng)地費(fèi)嗎?稅收分類(lèi)編碼選哪個(gè)呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/27 19:52
#事業(yè)單位#
你好可以的 經(jīng)營(yíng)租賃
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事業(yè)單位行政賬戶的福利費(fèi)能轉(zhuǎn)入到工會(huì)賬戶開(kāi)支嗎
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/17 11:53
#事業(yè)單位#
不可以的,是不同的賬戶
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車(chē)輛的原值是不是:包含了車(chē)輛費(fèi)用(不含稅)?車(chē)輛購(gòu)置稅?上牌費(fèi)(不含稅)
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 16:04
#事業(yè)單位#
是的,就是你說(shuō)的那些
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老師,銷(xiāo)售收款如果在十天之內(nèi)呃抵扣2%的優(yōu)惠,20天之內(nèi)抵扣1%的優(yōu)惠,這個(gè)該怎么做?分錄
玲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/07 10:52
#事業(yè)單位#
你好 現(xiàn)在政策是 不是記財(cái)務(wù)費(fèi)用了 是銷(xiāo)售方?jīng)_收入 采購(gòu)方紅沖成本
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老師,材料實(shí)際成本=材料計(jì)劃成本*(1+材料成本差異率)還是(1-材料成本差異率)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/21 15:13
#事業(yè)單位#
都對(duì),關(guān)鍵是看是借方差異還是貸方差異?
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老師,事業(yè)單位是不是沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入的呢
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 09:35
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對(duì)的 沒(méi)有這個(gè)科目
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請(qǐng)問(wèn)財(cái)政撥款怎么賬務(wù)怎么處理 沒(méi)有專門(mén)存款賬戶入的公司基本戶,黨支部
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/14 15:54
#事業(yè)單位#
財(cái)政撥款賬務(wù)處理一般有兩種方法: ● 總額法。企業(yè)購(gòu)置相關(guān)資產(chǎn)時(shí),對(duì)財(cái)政撥款收入可以采用總額法或凈額法核算,總額法下,相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提折舊攤銷(xiāo)期間,同時(shí)攤銷(xiāo)遞延收益,借:遞延收益,貸:其他收益或營(yíng)業(yè)外收入。 ● 凈額法。與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,取得政府撥款時(shí),借:銀行存款,貸:其他收益或營(yíng)業(yè)外收入。 若公司沒(méi)有專門(mén)存款賬戶收到財(cái)政撥款,應(yīng)按撥款金額入賬
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老師請(qǐng)問(wèn):老板有兩個(gè)公司假如A.B都是一本賬,A公司欠老板錢(qián),B公司是老板欠他的,a公司把錢(qián)從銀行直接打給老板,老板在把錢(qián)還給b公司可以吧,都走銀行。這樣做可有風(fēng)險(xiǎn)。
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/23 03:43
#事業(yè)單位#
你好!實(shí)際業(yè)務(wù)是可以的,
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公轉(zhuǎn)私寫(xiě)往來(lái)款好還借款好呢用途
小游老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/22 19:32
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,用途按照實(shí)際情況來(lái)寫(xiě)。有業(yè)務(wù)往來(lái)的寫(xiě)往來(lái)款,有借貸關(guān)系的寫(xiě)借款
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老師這預(yù)算上會(huì)計(jì)怎么做
翠翠老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/22 09:24
#事業(yè)單位#
你的第一個(gè)分錄借事業(yè)支出80000貸應(yīng)付職工薪酬80000借應(yīng)付職工薪酬貸財(cái)政撥款預(yù)算收入80000
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老師 公戶轉(zhuǎn)給外賬會(huì)計(jì)的備注寫(xiě)什么?就是外賬客戶幫我們公司做的社保 更改法人消息 報(bào)稅之類(lèi)的 ,給他們付錢(qián)備注什么?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/05 16:57
#事業(yè)單位#
你好,寫(xiě)支付某某人服務(wù)費(fèi)就可以
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你好問(wèn)一下進(jìn)貨,但是漲價(jià)了,怎么記會(huì)計(jì)分錄出貨時(shí)怎么登記
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/07 13:41
#事業(yè)單位#
你好,按照實(shí)際采購(gòu),銷(xiāo)售記賬的
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事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):支付,什么時(shí)候用銀行存款支付, 什么時(shí)候用零余額賬戶支付,什么時(shí)候用財(cái)政撥款收入支付?
云苓老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/14 11:54
#事業(yè)單位#
用銀行存款支付一些日常的費(fèi)用(工資,水電等),零余額賬戶是財(cái)政部門(mén)規(guī)定的額度內(nèi)支付資金,財(cái)政撥款收入支付一般是直接申請(qǐng)支付某項(xiàng)費(fèi)用(比如某學(xué)校申請(qǐng)直接支付繳納23年11月份社保及公積金。) 具體用哪種方式支付,要看具體業(yè)務(wù)和相關(guān)規(guī)定。
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南京這月初新增的社保會(huì)出現(xiàn)在上月上單里嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/13 12:40
#事業(yè)單位#
新增的社保不會(huì)出現(xiàn)在上月上單里
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公立學(xué)校收到課后延時(shí)費(fèi)該如何做賬
芳兒 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/07 12:56
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 收到 借:銀行存款 貸: 經(jīng)營(yíng)收入 支出的時(shí)候 姐:經(jīng)營(yíng)支出 貸: 銀行存款 請(qǐng)參考,希望能幫助到你
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公辦幼兒園收到保教費(fèi)伙食費(fèi)怎么做賬?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/06 10:23
#事業(yè)單位#
借銀行存款貸預(yù)收賬款, 消費(fèi)了之后,借預(yù)收賬款 貸提供服務(wù)收入保教費(fèi)/餐費(fèi)。
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朋友借了朋友的錢(qián)發(fā)了農(nóng)民工的工資,現(xiàn)在款打到了勞務(wù)公司的賬戶上,怎樣才能把錢(qián)轉(zhuǎn)出來(lái)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/24 15:34
#事業(yè)單位#
你好,直接轉(zhuǎn)給個(gè)人就可以的,眉筆在5萬(wàn)以內(nèi)。
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待抵扣的進(jìn)賬稅額影響現(xiàn)金流量表嗎?
金金老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 13:29
#事業(yè)單位#
您好這個(gè)是不影響的
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事業(yè)單位,殘疾人保障金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做賬?
宋老師2
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/15 11:13
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理:當(dāng)事業(yè)單位發(fā)生殘?;鹬С鰰r(shí),應(yīng)借記“事業(yè)支出——?dú)埣踩吮U辖稹笨颇?,同時(shí)貸記“銀行存款”科目 當(dāng)事業(yè)單位實(shí)際支付殘疾人保障金時(shí),應(yīng)根據(jù)預(yù)算會(huì)計(jì)的規(guī)定,借記事業(yè)支出等科目,同時(shí)貸記“財(cái)政撥款預(yù)算收入”或“資金結(jié)存”等科目。
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?老師,收到政府預(yù)先撥款的培訓(xùn)教室款項(xiàng)要怎么入賬。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 18:04
#事業(yè)單位#
你好,你們單位主營(yíng)是什么的?主營(yíng)是培訓(xùn)的嗎?
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你好,請(qǐng)問(wèn)中介費(fèi)個(gè)人代開(kāi)可以開(kāi)專票嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/12 15:57
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)是不能開(kāi)專票的。
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老師,我們單位是管環(huán)境衛(wèi)生的,支付污水處理設(shè)備服務(wù)費(fèi)的錢(qián),經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目屬于委托業(yè)務(wù)費(fèi)還是其他商品和服務(wù)支出哦?還是?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/28 13:52
#事業(yè)單位#
這個(gè)是污水設(shè)備,是對(duì)方的,對(duì)方租賃給你們的吧?
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2024年4月8日,某事業(yè)單位用事業(yè)經(jīng)費(fèi)購(gòu)入一項(xiàng)新設(shè)備,買(mǎi)價(jià)為300,000元,運(yùn)雜費(fèi)500元,款項(xiàng)以銀行存款支付,同年6月1日用銀行存款支付安裝費(fèi)1,000元,6月5日該固定資產(chǎn)安裝完畢交付使用。該事業(yè)單位該如何編制會(huì)計(jì)分錄?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 15:28
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn) 300,500元 貸:銀行存款 300,500元 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 借:在建工程 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 然后,在6月5日設(shè)備安裝完成后再將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:在建工程 1,000元 2024年6月5日設(shè)備安裝完畢交付使用(如果前面直接計(jì)入了固定資產(chǎn),這一步則無(wú)需額外分錄) 如果之前采用了在建工程科目,那么此時(shí)需要將在建工程余額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。但根據(jù)前面的處理,這一步的會(huì)計(jì)分錄已經(jīng)包含在第2步中了。 (1)2024年4月8日 借:固定資產(chǎn) 300,500元 貸:銀行存款 300,500元 (2)2024年6月1日 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 如果采用在建工程科目來(lái)處理,則會(huì)計(jì)分錄如下: (1)2024年4月8日 借:固定資產(chǎn) 300,500元 貸:銀行存款 300,500元 (2)2024年6月1日 借:在建工程 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 (3)2024年6月5日 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:在建工程 1,000元
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你好老師:?jiǎn)挝皇浅跫?jí)中學(xué),個(gè)人所得稅月月需要申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要申報(bào)嗎?謝謝
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/16 11:54
#事業(yè)單位#
你好 需要申報(bào)的,你們有發(fā)放工資,就要申報(bào)了
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老師,我們12月份從對(duì)公賬戶給房東分別交了5次電費(fèi),但是到現(xiàn)在沒(méi)有給發(fā)票,每筆金額都在三千元左右,請(qǐng)問(wèn)我12月份繳的電費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,如果下個(gè)月收到發(fā)票了又怎么做會(huì)計(jì)分錄
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/30 09:15
#事業(yè)單位#
12月份繳的電費(fèi),借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸:銀行存款 收到 發(fā)票,借:管理費(fèi)用(紅字) 借:管理費(fèi)用
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