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老師好,工會會費個人怎么扣除,是個人全年基本工資的千分之五么
庚申老師
??|
提問時間:03/26 11:32
#事業(yè)單位#
你好,工會會員費才是工資的0.5%。上繳工會經(jīng)費是2%
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在電子稅務(wù)局更改新的財務(wù)負責(zé)人后,還需要實名認證嗎?(新的會計之前在稅務(wù)局那邊有辦理“辦稅人”,但是沒有改財務(wù)負責(zé)人)
文文老師
??|
提問時間:04/27 15:20
#事業(yè)單位#
若做過實名認證,不用再實名認證了
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怎么做財務(wù)會計和預(yù)算會計分錄?
樸老師
??|
提問時間:06/24 13:30
#事業(yè)單位#
預(yù)算會計分錄: 收到債券發(fā)行收入時: 借:資金結(jié)存-貨幣資金 800,000 貸:債務(wù)收入-地方政府債務(wù)收入-一般債務(wù)收入 800,000 支付債券發(fā)行手續(xù)費時: 借:一般公共預(yù)算本級支出 800 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 800 期末計提債券利息時: 借:債務(wù)支出-利息支出 5,600 貸:應(yīng)付利息 5,600 支付債券利息時: 借:應(yīng)付利息 22,400 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 22,400 債券到期償還本金和利息時: 借:債務(wù)還本支出-本金 800,000 借:債務(wù)支出-利息支出 22,400 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 822,400 財務(wù)會計分錄: 收到債券發(fā)行收入時: 借:銀行存款 800,000 貸:應(yīng)付債券-面值 800,000 支付債券發(fā)行手續(xù)費時: 借:應(yīng)付債券-利息調(diào)整 800 貸:銀行存款 800 期末計提債券利息時: 借:在建工程/制造費用/財務(wù)費用等 5,600 貸:應(yīng)付利息 5,600 支付債券利息時: 借:應(yīng)付利息 22,400 貸:銀行存款 22,400 債券到期償還本金和利息時: 借:應(yīng)付債券-面值 800,000 借:應(yīng)付利息 22,400 貸:銀行存款 822,400
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老師您好,國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中的“企業(yè)控股情況”為什么只能選擇“私人控股”,能否改為“國有控股”
艷子老師
??|
提問時間:06/10 15:52
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好,一般都是私人控股,國有控股是由那種國企才會有的
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這個章程要怎么填?是在檔案里找嗎?我公司登進去怎么沒有
樸老師
??|
提問時間:07/14 09:11
#事業(yè)單位#
這個你得問問當?shù)毓ど叹?/a>
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老師,個體工商戶營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有:非居住房地產(chǎn)租賃這一項,那他可以開場地費嗎?稅收分類編碼選哪個呢?
郭老師
??|
提問時間:09/27 19:52
#事業(yè)單位#
你好可以的 經(jīng)營租賃
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事業(yè)單位行政賬戶的福利費能轉(zhuǎn)入到工會賬戶開支嗎
一鳴老師
??|
提問時間:11/17 11:53
#事業(yè)單位#
不可以的,是不同的賬戶
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車輛的原值是不是:包含了車輛費用(不含稅)?車輛購置稅?上牌費(不含稅)
一鳴老師
??|
提問時間:01/07 16:04
#事業(yè)單位#
是的,就是你說的那些
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老師,銷售收款如果在十天之內(nèi)呃抵扣2%的優(yōu)惠,20天之內(nèi)抵扣1%的優(yōu)惠,這個該怎么做?分錄
玲老師
??|
提問時間:11/07 10:52
#事業(yè)單位#
你好 現(xiàn)在政策是 不是記財務(wù)費用了 是銷售方?jīng)_收入 采購方紅沖成本
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老師,材料實際成本=材料計劃成本*(1+材料成本差異率)還是(1-材料成本差異率)
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/21 15:13
#事業(yè)單位#
都對,關(guān)鍵是看是借方差異還是貸方差異?
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老師,事業(yè)單位是不是沒有營業(yè)外收入的呢
樸老師
??|
提問時間:07/06 09:35
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對的 沒有這個科目
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請問財政撥款怎么賬務(wù)怎么處理 沒有專門存款賬戶入的公司基本戶,黨支部
樸老師
??|
提問時間:09/14 15:54
#事業(yè)單位#
財政撥款賬務(wù)處理一般有兩種方法: ● 總額法。企業(yè)購置相關(guān)資產(chǎn)時,對財政撥款收入可以采用總額法或凈額法核算,總額法下,相關(guān)資產(chǎn)計提折舊攤銷期間,同時攤銷遞延收益,借:遞延收益,貸:其他收益或營業(yè)外收入。 ● 凈額法。與收益相關(guān)的政府補助,取得政府撥款時,借:銀行存款,貸:其他收益或營業(yè)外收入。 若公司沒有專門存款賬戶收到財政撥款,應(yīng)按撥款金額入賬
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老師請問:老板有兩個公司假如A.B都是一本賬,A公司欠老板錢,B公司是老板欠他的,a公司把錢從銀行直接打給老板,老板在把錢還給b公司可以吧,都走銀行。這樣做可有風(fēng)險。
耿老師
??|
提問時間:03/23 03:43
#事業(yè)單位#
你好!實際業(yè)務(wù)是可以的,
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公轉(zhuǎn)私寫往來款好還借款好呢用途
小游老師
??|
提問時間:02/22 19:32
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,用途按照實際情況來寫。有業(yè)務(wù)往來的寫往來款,有借貸關(guān)系的寫借款
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老師這預(yù)算上會計怎么做
翠翠老師
??|
提問時間:12/22 09:24
#事業(yè)單位#
你的第一個分錄借事業(yè)支出80000貸應(yīng)付職工薪酬80000借應(yīng)付職工薪酬貸財政撥款預(yù)算收入80000
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老師 公戶轉(zhuǎn)給外賬會計的備注寫什么?就是外賬客戶幫我們公司做的社保 更改法人消息 報稅之類的 ,給他們付錢備注什么?
東老師
??|
提問時間:08/05 16:57
#事業(yè)單位#
你好,寫支付某某人服務(wù)費就可以
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你好問一下進貨,但是漲價了,怎么記會計分錄出貨時怎么登記
冉老師
??|
提問時間:09/07 13:41
#事業(yè)單位#
你好,按照實際采購,銷售記賬的
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事業(yè)單位財務(wù)會計:支付,什么時候用銀行存款支付, 什么時候用零余額賬戶支付,什么時候用財政撥款收入支付?
云苓老師
??|
提問時間:03/14 11:54
#事業(yè)單位#
用銀行存款支付一些日常的費用(工資,水電等),零余額賬戶是財政部門規(guī)定的額度內(nèi)支付資金,財政撥款收入支付一般是直接申請支付某項費用(比如某學(xué)校申請直接支付繳納23年11月份社保及公積金。) 具體用哪種方式支付,要看具體業(yè)務(wù)和相關(guān)規(guī)定。
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南京這月初新增的社保會出現(xiàn)在上月上單里嗎
東老師
??|
提問時間:11/13 12:40
#事業(yè)單位#
新增的社保不會出現(xiàn)在上月上單里
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公立學(xué)校收到課后延時費該如何做賬
芳兒 老師
??|
提問時間:01/07 12:56
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 收到 借:銀行存款 貸: 經(jīng)營收入 支出的時候 姐:經(jīng)營支出 貸: 銀行存款 請參考,希望能幫助到你
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公辦幼兒園收到保教費伙食費怎么做賬?
郭老師
??|
提問時間:08/06 10:23
#事業(yè)單位#
借銀行存款貸預(yù)收賬款, 消費了之后,借預(yù)收賬款 貸提供服務(wù)收入保教費/餐費。
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朋友借了朋友的錢發(fā)了農(nóng)民工的工資,現(xiàn)在款打到了勞務(wù)公司的賬戶上,怎樣才能把錢轉(zhuǎn)出來
郭老師
??|
提問時間:06/24 15:34
#事業(yè)單位#
你好,直接轉(zhuǎn)給個人就可以的,眉筆在5萬以內(nèi)。
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待抵扣的進賬稅額影響現(xiàn)金流量表嗎?
金金老師
??|
提問時間:01/16 13:29
#事業(yè)單位#
您好這個是不影響的
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事業(yè)單位,殘疾人保障金財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么做賬?
宋老師2
??|
提問時間:03/15 11:13
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計處理:當事業(yè)單位發(fā)生殘保基金支出時,應(yīng)借記“事業(yè)支出——殘疾人保障金”科目,同時貸記“銀行存款”科目 當事業(yè)單位實際支付殘疾人保障金時,應(yīng)根據(jù)預(yù)算會計的規(guī)定,借記事業(yè)支出等科目,同時貸記“財政撥款預(yù)算收入”或“資金結(jié)存”等科目。
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?老師,收到政府預(yù)先撥款的培訓(xùn)教室款項要怎么入賬。
郭老師
??|
提問時間:06/20 18:04
#事業(yè)單位#
你好,你們單位主營是什么的?主營是培訓(xùn)的嗎?
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你好,請問中介費個人代開可以開專票嗎
東老師
??|
提問時間:10/12 15:57
#事業(yè)單位#
你好,這個是不能開專票的。
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老師,我們單位是管環(huán)境衛(wèi)生的,支付污水處理設(shè)備服務(wù)費的錢,經(jīng)濟分類科目屬于委托業(yè)務(wù)費還是其他商品和服務(wù)支出哦?還是?
郭老師
??|
提問時間:11/28 13:52
#事業(yè)單位#
這個是污水設(shè)備,是對方的,對方租賃給你們的吧?
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2024年4月8日,某事業(yè)單位用事業(yè)經(jīng)費購入一項新設(shè)備,買價為300,000元,運雜費500元,款項以銀行存款支付,同年6月1日用銀行存款支付安裝費1,000元,6月5日該固定資產(chǎn)安裝完畢交付使用。該事業(yè)單位該如何編制會計分錄?
樸老師
??|
提問時間:05/11 15:28
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn) 300,500元 貸:銀行存款 300,500元 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 借:在建工程 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 然后,在6月5日設(shè)備安裝完成后再將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:在建工程 1,000元 2024年6月5日設(shè)備安裝完畢交付使用(如果前面直接計入了固定資產(chǎn),這一步則無需額外分錄) 如果之前采用了在建工程科目,那么此時需要將在建工程余額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。但根據(jù)前面的處理,這一步的會計分錄已經(jīng)包含在第2步中了。 (1)2024年4月8日 借:固定資產(chǎn) 300,500元 貸:銀行存款 300,500元 (2)2024年6月1日 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 如果采用在建工程科目來處理,則會計分錄如下: (1)2024年4月8日 借:固定資產(chǎn) 300,500元 貸:銀行存款 300,500元 (2)2024年6月1日 借:在建工程 1,000元 貸:銀行存款 1,000元 (3)2024年6月5日 借:固定資產(chǎn) 1,000元 貸:在建工程 1,000元
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你好老師:單位是初級中學(xué),個人所得稅月月需要申報。請問工會經(jīng)費需要申報嗎?謝謝
王超老師
??|
提問時間:02/16 11:54
#事業(yè)單位#
你好 需要申報的,你們有發(fā)放工資,就要申報了
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老師,我們12月份從對公賬戶給房東分別交了5次電費,但是到現(xiàn)在沒有給發(fā)票,每筆金額都在三千元左右,請問我12月份繳的電費怎么做會計分錄,如果下個月收到發(fā)票了又怎么做會計分錄
文文老師
??|
提問時間:01/30 09:15
#事業(yè)單位#
12月份繳的電費,借:管理費用-電費 貸:銀行存款 收到 發(fā)票,借:管理費用(紅字) 借:管理費用
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