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事業(yè)單位無形資產(chǎn)如何做攤銷,因?yàn)槭?1年的辦公軟件,怎么做?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/02 16:45
#事業(yè)單位#
借管理費(fèi)用”、“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用等 貸累計(jì)攤銷
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行政單位個(gè)人所得稅繳納時(shí)通過三方協(xié)議扣款,有時(shí)先繳納后跟個(gè)人收款存入銀行,有時(shí)候從發(fā)放的績效獎(jiǎng)勵(lì)代扣,再從財(cái)政撥款收入轉(zhuǎn)到基本戶。怎么做會計(jì)分錄?
木木老師
??|
提問時(shí)間:08/29 17:52
#事業(yè)單位#
借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。如果說是先存進(jìn)來,就是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。繳納的時(shí)候就是借其他應(yīng)付款貸銀行存款。而財(cái)政收錢的時(shí)候,就是借銀行存款貸財(cái)政撥款收入。
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財(cái)政暫付款是什么意思
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:04/19 10:01
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)應(yīng)該是財(cái)政幫忙墊付的意思。
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老師,關(guān)于學(xué)校食堂的賬的做賬流程是什么樣的?
新新老師
??|
提問時(shí)間:04/27 10:47
#事業(yè)單位#
你好,按照實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬,采購的菜品還有水電費(fèi)支出,這些都是計(jì)入成本的。然后取得的。殘忍收入這個(gè)確認(rèn)您的收入就行了。
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實(shí)習(xí)生請問一般是沒有工資的對?
東老師
??|
提問時(shí)間:04/01 12:08
#事業(yè)單位#
您好, 這個(gè)肯定也是有工資的
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調(diào)整以前的錯(cuò)賬,計(jì)入了未分配利潤,期末的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/16 13:19
#事業(yè)單位#
你好不需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的
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資產(chǎn)管理員和出納哪個(gè)好 資產(chǎn)管理員工作內(nèi)容主要是做什么的
向陽老師
??|
提問時(shí)間:09/22 12:43
#事業(yè)單位#
您好,固定資產(chǎn)管理員一般需要做的工作如下:1、負(fù)責(zé)新購固定資產(chǎn)登記工作,對驗(yàn)收合格的設(shè)備在3個(gè)工作日內(nèi)在系統(tǒng)中增加和提交信息,并到所屬部門辦理簽字手續(xù)。2、本公司人員調(diào)出時(shí),及時(shí)辦理交接手續(xù),并在3個(gè)工作日內(nèi)在系統(tǒng)中進(jìn)行變動或輸出變動報(bào)告。3、 負(fù)責(zé)公司待報(bào)廢設(shè)備的起草報(bào)告。4、 每年一次對公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,必須做到張帳、卡、物相符。5、 保留每年完整的固定資產(chǎn)設(shè)備明細(xì)帳目和卡片,建立本公司專用設(shè)備檔案,配合公司核查人員對固定資產(chǎn)管理工作進(jìn)行檢查。
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老師,請教一下旅游業(yè)報(bào)增值稅的附表應(yīng)稅服務(wù)扣除清單里面火車票沒有納稅人識別號,發(fā)票代碼,不填無法保存,這個(gè)怎么處理,謝謝
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:10/11 15:05
#事業(yè)單位#
你好,你看下有其他欄次嗎
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一件商品之前進(jìn)價(jià)274,打了54件在倉庫,現(xiàn)在階價(jià)258/件,要打怎多少件倉庫貨才會和258價(jià)格持平?
文文老師
??|
提問時(shí)間:08/08 14:57
#事業(yè)單位#
只有降價(jià),沒有高于進(jìn)價(jià)的?
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房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)與所得稅年報(bào)中的賬面原值不一致,這個(gè)怎么搞?以前的
微微老師
??|
提問時(shí)間:01/10 13:51
#事業(yè)單位#
您好,造成不一致的原因,需要先查找出來,再判斷
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現(xiàn)在每個(gè)月20號一結(jié)賬,那工資是不是也是20號一計(jì)提?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:03/27 07:31
#事業(yè)單位#
您好,是的,這樣才是權(quán)責(zé)發(fā)生制,收入和各項(xiàng)成本費(fèi)用配比了
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企業(yè)設(shè)置科目有增值稅留抵稅額和未交增值稅,當(dāng)期留稅額在借方有10萬,未交增值稅貸方有20萬,能否把未交增值稅20萬結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅留抵,形成留抵增值稅在貸方10?這樣入賬是否符合會計(jì)準(zhǔn)則?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/01 17:49
#事業(yè)單位#
你好,可以的,可以這么做的,但是沒有必要,未交增值稅在借方有余額也表示留底。
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老師,通過法律起訴要回的收入款項(xiàng)如果做會計(jì)分錄。行政事業(yè)單位,新制度!
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/02 07:32
#事業(yè)單位#
您好,會計(jì)分錄沒有新的,只有加大法條力度 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 2023年1月19日最高人民法院發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于辦理申請執(zhí)行監(jiān)督案件若干問題的意見》(以下簡稱《意見》)自2023年2月1日起施行 《民事訴訟法》第二百三十二條:當(dāng)事人、利害關(guān)系人認(rèn)為執(zhí)行行為違反法律規(guī)定的,可以向負(fù)責(zé)執(zhí)行的人民法院提出書面異議。當(dāng)事人、利害關(guān)系人提出書面異議的,人民法院應(yīng)當(dāng)自收到書面異議之日起十五日內(nèi)審查,理由成立的,裁定撤銷或者改正;理由不成立的,裁定駁回。當(dāng)事人、利害關(guān)系人對裁定不服的,可以自裁定送達(dá)之日起十日內(nèi)向上一級人民法院申請復(fù)議。
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個(gè)人開票后如何在個(gè)稅APP申報(bào)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/29 14:22
#事業(yè)單位#
你好!你是要申報(bào)什么稅
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財(cái)政國庫集中支付入賬通知書和國庫集中支付憑證有什么區(qū)別
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/03 15:14
#事業(yè)單位#
國庫集中支付是建立在國庫單一賬戶體系基礎(chǔ)之上的,是把全部的政府性財(cái)政資金集中存放在國庫的單一賬戶,并通過這一賬戶支付的一種制度
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上級部門撥付給下屬單位工程項(xiàng)目款的會計(jì)處理及撥付工程款的上級部門如何進(jìn)行會計(jì)處理?預(yù)算項(xiàng)目庫是在主管部門做的,主管部門將項(xiàng)目資金直接撥至下屬單位基本賬戶,然后由下屬單位按合同按進(jìn)度憑施工單位發(fā)票再支付
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/22 17:28
#事業(yè)單位#
上級補(bǔ)助收入事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金的不足。傳統(tǒng)的事業(yè)行政單位會計(jì)中稱其為“調(diào)劑收入”,屬預(yù)算外資金來源。事業(yè)單位主管部門或上級單位用自身組織的收入和集中下級單位的收入撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。用于補(bǔ)助事業(yè)單位的日常業(yè)務(wù),若是指定用于專項(xiàng)用途并須單獨(dú)報(bào)賬,則稱為撥入的事業(yè)經(jīng)費(fèi),即撥入???,不能作為上級補(bǔ)助收入。在某些行業(yè)的會計(jì)制度中,上級補(bǔ)助收入與財(cái)政補(bǔ)助收入合并稱為業(yè)務(wù)補(bǔ)助。
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假設(shè)法人之前還沒有注冊公司、然后簽的是個(gè)人合同、現(xiàn)在注冊公司了可以拿公司開票嗎?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/16 17:27
#事業(yè)單位#
不可以的哈。公司不能代開個(gè)人的發(fā)票
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某事業(yè)單位屬于增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。2x24年1月25日,收到一批退貨(已驗(yàn)收入庫),該批退貨系2x23年11月銷售給甲公司的某產(chǎn)品,銷售收入為250萬元,增值稅銷項(xiàng)稅額40萬元。結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本200萬元,此項(xiàng)銷售收入已在銷售當(dāng)月確認(rèn),款項(xiàng)至2x23年12月31日尚未收到。2x23年末,該事業(yè)單位對應(yīng)收甲公司賬款按賬面余額的5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/27 09:33
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 要做分錄嗎
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A公司需要注銷了,但我方欠A公司的尾款暫未有錢支付,A公司能否注銷后,以后我們有錢支付時(shí),A公司叫同行的B公司開落款為B公司的發(fā)票并代收尾款呢?這樣做合法合規(guī)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/18 09:55
#事業(yè)單位#
你好,可以的?,F(xiàn)在就讓對方出一個(gè)委托書,委托B公司收款,三方蓋章簽字。
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政府與非營利組織會計(jì)題目謝謝老師
木木老師
??|
提問時(shí)間:11/19 15:28
#事業(yè)單位#
1借,業(yè)務(wù)活動費(fèi)用20000 貸,庫存物資20000 2借,捐贈支出51500 貸,庫存物資50000 銀行存款1500 借,其他預(yù)算支出1500 貸,資金結(jié)存1500 3借,無償調(diào)撥凈資產(chǎn)51500 貸,庫存物資50000 銀行存款1500 借,其他預(yù)算支出1500 貸,資金結(jié)存1500 4借,銀行存款69600 貸,經(jīng)營收入60000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅9600 借,經(jīng)營費(fèi)用50000 貸,庫存物資50000 5借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢1160 貸,庫存物資1000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅160 借,原材料6000 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢6000 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢580 貸,庫存物資500 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅80 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢4260 貸,單位管理費(fèi)用4260
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在建工程里的設(shè)備,驗(yàn)收后出入庫,屬于固定資產(chǎn)?還是庫存物資?庫存商品?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/13 11:43
#事業(yè)單位#
在建工程里的設(shè)備驗(yàn)收后出入庫,屬于固定資產(chǎn)。 固定資產(chǎn)是指企業(yè)使用期限超過1年的房屋、機(jī)器、機(jī)械、建筑物、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。因此,在建工程里的設(shè)備驗(yàn)收后出入庫應(yīng)屬于固定資產(chǎn)
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請問一下,我們是國有企業(yè),股東是事業(yè)單位投資的,占股100%,經(jīng)濟(jì)類型屬于哪一個(gè)(國有獨(dú)資、國有控股、國有實(shí)際控股);組織形式選擇哪一個(gè)(國有獨(dú)資公司,其他有限責(zé)任公司,法人獨(dú)資公司,非上市股份有限公司)
陳陳陳老師
??|
提問時(shí)間:02/26 11:13
#事業(yè)單位#
你好,根據(jù)實(shí)際情況選擇,可以參考一下內(nèi)容: 國有獨(dú)資公司:國家單獨(dú)出資、由國務(wù)院或者地方人民政府授權(quán)本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)。 國家控股公司:政府以國家資本向企業(yè)投資入股,取得控制性股權(quán)、通過參加董事會,制定企業(yè)大政方針,但不直接參與企業(yè)經(jīng)營活動。
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請問去年工會返還經(jīng)費(fèi)掛帳掛多了怎么辦,借其他應(yīng)收20,貸撥繳經(jīng)費(fèi)返還20 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),今年發(fā)現(xiàn)多了怎么沖回?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:03/29 16:44
#事業(yè)單位#
您好,借:累計(jì)盈余 20 貸:其他應(yīng)收20
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老師,精神病專科醫(yī)院,病人醫(yī)療費(fèi)自付部分,由民政補(bǔ)貼。確認(rèn)收入時(shí)借:應(yīng)收款 貸:非限定性收入。收到民政補(bǔ)助時(shí)借:銀行貸:應(yīng)收款。請問這部分成本,我應(yīng)該怎么做分錄???貸方不知道用什么科目了。
蔣飛老師
??|
提問時(shí)間:08/04 05:56
#事業(yè)單位#
你好! 支付這部分成本時(shí),做分錄: 借業(yè)務(wù)活動成本 貸銀行存款
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行政單位會計(jì)各種財(cái)政資金支付方式下如何確認(rèn)財(cái)政撥款收入?
木木老師
??|
提問時(shí)間:11/13 12:38
#事業(yè)單位#
這個(gè)就根據(jù)你的財(cái)政資金收到的就確認(rèn)為財(cái)政撥款收入。
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給B部門建的固定資產(chǎn),發(fā)票開的是A部門,錢也是從A部門支出的,但其實(shí)AB是同一個(gè)單位,這種情況該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/17 23:01
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,如是同一個(gè)單位就做A的固定資產(chǎn)就可以了
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員工一次性經(jīng)濟(jì)賠償,可以多發(fā)些給員工嘛
易 老師
??|
提問時(shí)間:03/27 13:53
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好! 員工一次性經(jīng)濟(jì)賠償,原則上應(yīng)依據(jù)勞動法及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算和支付,確保合法合規(guī)。然而,在實(shí)際操作中,若公司出于人道關(guān)懷或員工激勵(lì)等考慮,可以在不違反法律的前提下,適當(dāng)多發(fā)一些賠償給員工 。
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老師,如果我的其他應(yīng)付款僅僅是一筆專項(xiàng)款,我們銀行存款只有159萬,其他應(yīng)付款是172萬,借款有70萬,這個(gè)能放映一些什么情況
大張老師
??|
提問時(shí)間:03/27 23:23
#事業(yè)單位#
你好,單看這三個(gè)科目,反映流動資金不足以償還借款。
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老師您好,我固定資產(chǎn)8月的發(fā)票10月才取到,10月記賬。 1、我應(yīng)該是在幾月計(jì)提? 2、在我的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里填入賬時(shí)間是填我記賬憑證的時(shí)間也就是10月份,還是看發(fā)票的日期?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/10 10:50
#事業(yè)單位#
你好,九月份就可以折舊的日期填寫八月份。你收到了固定資產(chǎn)就可以做。
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老師 請問行政事業(yè)單位無發(fā)票入賬 違反了什么法規(guī)依據(jù)。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/09 10:00
#事業(yè)單位#
行政事業(yè)單位在進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí),應(yīng)當(dāng)使用合法有效的票據(jù),無發(fā)票入賬通常違反了中國的《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《財(cái)政票據(jù)管理辦法》等相關(guān)法規(guī)。根據(jù)《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定,單位領(lǐng)導(dǎo)人對本單位的會計(jì)基礎(chǔ)工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,必須保證會計(jì)資料的真實(shí)、完整 。同時(shí),《財(cái)政票據(jù)管理辦法》也明確了財(cái)政票據(jù)的使用規(guī)范,要求單位和個(gè)人必須按照規(guī)定使用財(cái)政票據(jù),不得使用非法票據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷
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