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使用小企業(yè)準則,去年多計提的折舊今年匯算清繳已納稅調(diào)增,還需要沖回之前多計提的折舊分錄嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/27 18:39
#稅務(wù)#
你好,去年多計提的折舊,需要沖回之前多計提折舊的分錄
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老師我現(xiàn)在公司注銷,我賬面現(xiàn)在是這樣的,賬面我還怎么處理能符合注銷標準,我這個下來還得交多少錢的的稅
小林老師
??|
提問時間:05/21 17:55
#稅務(wù)#
你好,股東是自然人?
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老師,個體工商戶用不用工商年報,或者用不用報別的稅或者季報
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/01 21:26
#稅務(wù)#
您好,個體要工商年報,開通稅務(wù),查賬征收的還有經(jīng)營所得匯算清繳,季度也要申報增值稅,經(jīng)營所得
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老師,5月匯算?調(diào)增了工資10萬,是不是賬必須做在5月嗎?
玲老師
??|
提問時間:06/16 11:02
#稅務(wù)#
你好,賬務(wù)處理不用調(diào)整的,匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬。
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以不動產(chǎn)進行投資,辦理了過戶手續(xù),有契稅完稅憑證,請教稅前扣除問題
易 老師
??|
提問時間:04/17 10:55
#稅務(wù)#
同學您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
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我們是外賬,請問一般納稅人生產(chǎn)型企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)在92-93%是否合理
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 15:49
#稅務(wù)#
不能按比例結(jié)轉(zhuǎn),按生產(chǎn)的制造費用和生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)
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請問,電子增值稅專用發(fā)票怎么作廢?
廖君老師
??|
提問時間:05/26 16:56
#稅務(wù)#
您好,是數(shù)電發(fā)票么,只能紅沖,沒有作廢的
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殘保金需要做稅種認定嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 13:19
#稅務(wù)#
您好, 不用,這個是由稅務(wù)局早核定好的
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固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細表,企業(yè)所得稅的第二個表怎么填,怎么理解
宋生老師
??|
提問時間:05/27 16:03
#稅務(wù)#
你好!你說的第二個表是哪一個表
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SOS啊啊啊啊啊
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:04/23 11:06
#稅務(wù)#
您好! 應(yīng)納稅所得額=9000-(200+1800)=7000 應(yīng)納稅額=7000*25%=1750 應(yīng)確認遞延所得稅資產(chǎn)=3000*100%*25%=750
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老師,報銷時可以讓報銷人員在發(fā)票空白處寫明用途嗎 比如說這筆招待費是招待得哪個客戶
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/27 09:17
#稅務(wù)#
你好,不可以。 發(fā)票空白處,不可以寫用途。在報銷單上面寫明用途就好了
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公司注銷稅務(wù)登記,清稅證明開具里的未結(jié)事項提示:24年2季度,3季度,4季度,24年的匯算清繳這些申報未完成,但是這些還沒到申報期,怎么弄?
東老師
??|
提問時間:06/11 07:00
#稅務(wù)#
您好,這些因為沒有到期的不需要申報
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老師你好,增值稅那個我一直沒徹底搞懂,底下的二級科目我有點亂,除了待認證稅額,沒有明白最終這其他的二級科目都轉(zhuǎn)到哪里去了
郭老師
??|
提問時間:04/21 17:01
#稅務(wù)#
你好,待認證認證之后把結(jié)這個結(jié)轉(zhuǎn)到進項里面,三級科目進項稅額。
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醫(yī)美這種服務(wù)行業(yè),按照什么確認收入?按照消耗?還是按照預收款?
小菲老師
??|
提問時間:06/10 19:42
#稅務(wù)#
同學,你好 按照實際消費確認收入
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老師,去年開票稅率有誤需要重新開,請問應(yīng)該怎么做?要涉及哪些調(diào)整呢?
易 老師
??|
提問時間:04/18 21:13
#稅務(wù)#
同學您好,同學您好,主要涉及學員你好, 一、基本稅種 1、增值稅 2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納; 3、教育費附加按繳納的增值稅的3%繳納; 4、地方教育費附加按繳納的增值稅的2繳納%; 5企業(yè)所得稅
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老師好,個人名下有兩個個體工商戶,已做經(jīng)營所得匯算清繳,還有來自公司申報的工資所得,年工資總額未超12萬,需要做綜合所得匯算嗎?謝謝
東老師
??|
提問時間:06/10 19:51
#稅務(wù)#
你好,這個就不需要做了。
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你好老師,這樣的發(fā)票可以用嗎。他只是寫了一個材料費
東老師
??|
提問時間:05/27 09:13
#稅務(wù)#
你好,如果你們當?shù)剡€能用手寫發(fā)票的話就可以用了。
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老師,請問我們總經(jīng)理是臺灣的,需要個人所得稅匯算清繳嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 16:09
#稅務(wù)#
您好, 要的,在大陸上班就要做的
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請問營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營許可項目增添越多越好還是越少越好?
小鎖老師
??|
提問時間:06/09 15:29
#稅務(wù)#
您好,這個肯定是越少越好的,這個
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有企業(yè)所得稅自動匯算表嗎
文文老師
??|
提問時間:06/11 10:06
#稅務(wù)#
可直接填報企業(yè)所得稅匯算清繳表,電子稅務(wù)局上的報表帶有相關(guān)檢測與自動匯總功能
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老師好,個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司虧損狀態(tài),個稅還要嗎?未分配利潤是負的,
宋生老師
??|
提問時間:05/27 16:21
#稅務(wù)#
你好,如果虧損的話是不用的。
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老師,你好。 我是小規(guī)模納稅人,5月份開票 20萬3%的專票,15萬1點的普票,小規(guī)模超過了30萬是按專票來交稅吧。我交多少?是不含稅20*3% 15*1%對嗎
若麗老師
??|
提問時間:05/27 15:33
#稅務(wù)#
您好,專票+普票不含稅超30萬,普票按1%,專票按開票的稅率繳納;
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公司電子稅務(wù)局無欠稅信息,啟信寶怎么會有欠稅信息呢?
藍小天老師
??|
提問時間:05/21 11:21
#稅務(wù)#
這可能是因為啟信寶的數(shù)據(jù)來源和公司電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)來源不同,或者更新頻率不同,導致信息不一致。啟信寶的數(shù)據(jù)可能來自于法院公告、行政處罰、欠稅公告等**息,而公司電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)則主要來自稅務(wù)部門的內(nèi)部系統(tǒng)。因此,如果公司電子稅務(wù)局顯示無欠稅信息,但啟信寶顯示有欠稅信息,可能是因為這部分欠稅信息還沒有被更新到公司電子稅務(wù)局的系統(tǒng)中,或者是因為這部分信息在啟信寶的數(shù)據(jù)來源中被記錄了下來。建議您向相關(guān)部門咨詢以獲取最準確的信息。
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老師,非營利組織的學會組織收到的會員費5萬款項,發(fā)票開的項目名稱就是“會員費”還是“會議費”???
宋生老師
??|
提問時間:05/24 11:26
#稅務(wù)#
你好!這個是會員費了
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老師,公司租賃別人的廠房,對方不給開票,收據(jù)可以稅前扣除嗎?
廖君老師
??|
提問時間:06/10 12:04
#稅務(wù)#
您好,不可以哦,沒有發(fā)票的成本費用不能稅前扣除的
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老師,我們公司加油票好多。這種情該咋處理呀。我們是工程公司
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 09:35
#稅務(wù)#
有真實的出車記錄和加油消費記錄據(jù)實報銷就行
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轉(zhuǎn)錢給經(jīng)理,做往來款,有什么區(qū)別
東老師
??|
提問時間:05/27 17:21
#稅務(wù)#
借其他應(yīng)收款經(jīng)理 貸銀行存款
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某綜合性企業(yè)2019年發(fā)生了如下應(yīng)稅經(jīng)濟行為: (1)接受甲公司委托,為其加工一批自用商品。雙方簽訂加工合同一份,合同規(guī)定:加工原材料價值70萬元由甲公司提供,在加工過程中由該企業(yè)提供輔助材料價值10萬元,另外企業(yè)收取加工費30萬元。在加工合同中各項金額分開記載,合計金額120萬元。 (2)與乙簽訂運輸合同一份,委托其進行貨物國際聯(lián)運,貨物的總價值為1000萬元。支付給中國境內(nèi)某運輸公司運輸費80萬元(含裝卸費15萬元);支付給境外某運輸公司運輸費50萬元(含裝卸費10萬元)。 (3)與丙公司簽訂一項以物易物合同,以40萬元的商品換取40萬元的原材料,由企業(yè)負責運送貨物,向內(nèi)收取運輸費用3萬元。
唐引梅老師
??|
提問時間:05/21 22:19
#稅務(wù)#
同學晚上好呀,問題是什么呢
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出版單位和發(fā)行單位簽訂的是買賣合同嗎
venus老師
??|
提問時間:04/24 10:09
#稅務(wù)#
出版單位與發(fā)行單位之間簽訂的圖書、報紙的征訂憑證,包括訂購單,是需要按照“買賣合同”稅目繳納印花稅的。
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你好個體戶異常怎么處理呢
麗媛老師
??|
提問時間:06/10 18:10
#稅務(wù)#
你好,同學,1)盡快補報年報、平時按時提交年報,工商局審核后將其移出; (2)修改虛假的公示信息; (3)申請原地址解鎖,工商局會來電核實,通過后即可移出; (4)按照要求繳納,稅收征管系統(tǒng)自動解除非正常狀態(tài),無需納稅人專門申請解除
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