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企業(yè)增加資本只做了工商變更,沒有實(shí)繳,是不是只要股東與公司簽了合同就得交印花稅,還是實(shí)際繳納時(shí)才交
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/28 08:24
#稅務(wù)#
您好!實(shí)際繳納的時(shí)候交印花稅。
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使用小企業(yè)準(zhǔn)則,去年多計(jì)提的折舊今年匯算清繳已納稅調(diào)增,還需要沖回之前多計(jì)提的折舊分錄嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/27 18:39
#稅務(wù)#
你好,去年多計(jì)提的折舊,需要沖回之前多計(jì)提折舊的分錄
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為什么除以4
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/17 08:43
#稅務(wù)#
你好,因?yàn)椴缓愂杖?6000萬是4萬噸的銷售價(jià)格 除以4,是為了計(jì)算每一萬噸的銷售價(jià)格
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某公司購買一臺新設(shè)備用于生產(chǎn)新產(chǎn)品,設(shè)備價(jià)值為50萬元,使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬元,按年限平均法計(jì)提折舊(與稅法規(guī)定一致)。使用該設(shè)備預(yù)計(jì)每年能為公司帶來銷售收入50萬元,付現(xiàn)成本15萬元,最后一年收回殘值收入5萬元。假設(shè)該公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,則該項(xiàng)目的投資回報(bào)率為(?。?。 A. 50.00% B. 57.50% C. 60.00% D. 59.00% 答案 正確答案:D 此題被做次數(shù): 13170次,正確率為 55.66%,易錯(cuò)項(xiàng)為B 答案解析 前四年的年現(xiàn)金凈流量=50-15-(50-15-45/5)×25%=28.5(萬元),最后一年的現(xiàn)金凈流量=50-15-(50-15-45/5)×25%+5=33.5(萬元),年均現(xiàn)金凈流量=(28.5×4+33.5)/5=29.5(萬元),該項(xiàng)投資回報(bào)率=29.5/50=59%。
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/13 17:05
#稅務(wù)#
您好,是這個(gè)公式不理解么 投資回報(bào)率公式是投資回報(bào)率=年均現(xiàn)金凈流量÷投資總額。投資回報(bào)率法是投資回報(bào)率是年均現(xiàn)金凈流量與投資總額的比率
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以不動產(chǎn)進(jìn)行投資,辦理了過戶手續(xù),有契稅完稅憑證,請教稅前扣除問題
易 老師
??|
提問時(shí)間:04/17 10:55
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
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殘保金需要做稅種認(rèn)定嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/27 13:19
#稅務(wù)#
您好, 不用,這個(gè)是由稅務(wù)局早核定好的
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我們是外賬,請問一般納稅人生產(chǎn)型企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)在92-93%是否合理
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/27 15:49
#稅務(wù)#
不能按比例結(jié)轉(zhuǎn),按生產(chǎn)的制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)
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請問,電子增值稅專用發(fā)票怎么作廢?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/26 16:56
#稅務(wù)#
您好,是數(shù)電發(fā)票么,只能紅沖,沒有作廢的
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老師你好,增值稅那個(gè)我一直沒徹底搞懂,底下的二級科目我有點(diǎn)亂,除了待認(rèn)證稅額,沒有明白最終這其他的二級科目都轉(zhuǎn)到哪里去了
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/21 17:01
#稅務(wù)#
你好,待認(rèn)證認(rèn)證之后把結(jié)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面,三級科目進(jìn)項(xiàng)稅額。
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固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表,企業(yè)所得稅的第二個(gè)表怎么填,怎么理解
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 16:03
#稅務(wù)#
你好!你說的第二個(gè)表是哪一個(gè)表
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老師好,個(gè)人名下有兩個(gè)個(gè)體工商戶,已做經(jīng)營所得匯算清繳,還有來自公司申報(bào)的工資所得,年工資總額未超12萬,需要做綜合所得匯算嗎?謝謝
東老師
??|
提問時(shí)間:06/10 19:51
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)就不需要做了。
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SOS啊啊啊啊啊
楊家續(xù)老師
??|
提問時(shí)間:04/23 11:06
#稅務(wù)#
您好! 應(yīng)納稅所得額=9000-(200+1800)=7000 應(yīng)納稅額=7000*25%=1750 應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=3000*100%*25%=750
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公司注銷稅務(wù)登記,清稅證明開具里的未結(jié)事項(xiàng)提示:24年2季度,3季度,4季度,24年的匯算清繳這些申報(bào)未完成,但是這些還沒到申報(bào)期,怎么弄?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/11 07:00
#稅務(wù)#
您好,這些因?yàn)闆]有到期的不需要申報(bào)
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醫(yī)美這種服務(wù)行業(yè),按照什么確認(rèn)收入?按照消耗?還是按照預(yù)收款?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/10 19:42
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 按照實(shí)際消費(fèi)確認(rèn)收入
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老師,報(bào)銷時(shí)可以讓報(bào)銷人員在發(fā)票空白處寫明用途嗎 比如說這筆招待費(fèi)是招待得哪個(gè)客戶
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/27 09:17
#稅務(wù)#
你好,不可以。 發(fā)票空白處,不可以寫用途。在報(bào)銷單上面寫明用途就好了
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老師,去年開票稅率有誤需要重新開,請問應(yīng)該怎么做?要涉及哪些調(diào)整呢?
易 老師
??|
提問時(shí)間:04/18 21:13
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,同學(xué)您好,主要涉及學(xué)員你好, 一、基本稅種 1、增值稅 2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納; 3、教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納; 4、地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的2繳納%; 5企業(yè)所得稅
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請問營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營許可項(xiàng)目增添越多越好還是越少越好?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/09 15:29
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)肯定是越少越好的,這個(gè)
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老師好,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司虧損狀態(tài),個(gè)稅還要嗎?未分配利潤是負(fù)的,
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 16:21
#稅務(wù)#
你好,如果虧損的話是不用的。
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你好老師,這樣的發(fā)票可以用嗎。他只是寫了一個(gè)材料費(fèi)
東老師
??|
提問時(shí)間:05/27 09:13
#稅務(wù)#
你好,如果你們當(dāng)?shù)剡€能用手寫發(fā)票的話就可以用了。
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老師,請問我們總經(jīng)理是臺灣的,需要個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/27 16:09
#稅務(wù)#
您好, 要的,在大陸上班就要做的
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公司電子稅務(wù)局無欠稅信息,啟信寶怎么會有欠稅信息呢?
藍(lán)小天老師
??|
提問時(shí)間:05/21 11:21
#稅務(wù)#
這可能是因?yàn)閱⑿艑毜臄?shù)據(jù)來源和公司電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)來源不同,或者更新頻率不同,導(dǎo)致信息不一致。啟信寶的數(shù)據(jù)可能來自于法院公告、行政處罰、欠稅公告等**息,而公司電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)則主要來自稅務(wù)部門的內(nèi)部系統(tǒng)。因此,如果公司電子稅務(wù)局顯示無欠稅信息,但啟信寶顯示有欠稅信息,可能是因?yàn)檫@部分欠稅信息還沒有被更新到公司電子稅務(wù)局的系統(tǒng)中,或者是因?yàn)檫@部分信息在啟信寶的數(shù)據(jù)來源中被記錄了下來。建議您向相關(guān)部門咨詢以獲取最準(zhǔn)確的信息。
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轉(zhuǎn)錢給經(jīng)理,做往來款,有什么區(qū)別
東老師
??|
提問時(shí)間:05/27 17:21
#稅務(wù)#
借其他應(yīng)收款經(jīng)理 貸銀行存款
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有企業(yè)所得稅自動匯算表嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/11 10:06
#稅務(wù)#
可直接填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳表,電子稅務(wù)局上的報(bào)表帶有相關(guān)檢測與自動匯總功能
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老師,公司租賃別人的廠房,對方不給開票,收據(jù)可以稅前扣除嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/10 12:04
#稅務(wù)#
您好,不可以哦,沒有發(fā)票的成本費(fèi)用不能稅前扣除的
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老師,你好。 我是小規(guī)模納稅人,5月份開票 20萬3%的專票,15萬1點(diǎn)的普票,小規(guī)模超過了30萬是按專票來交稅吧。我交多少?是不含稅20*3% 15*1%對嗎
若麗老師
??|
提問時(shí)間:05/27 15:33
#稅務(wù)#
您好,專票+普票不含稅超30萬,普票按1%,專票按開票的稅率繳納;
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出版單位和發(fā)行單位簽訂的是買賣合同嗎
venus老師
??|
提問時(shí)間:04/24 10:09
#稅務(wù)#
出版單位與發(fā)行單位之間簽訂的圖書、報(bào)紙的征訂憑證,包括訂購單,是需要按照“買賣合同”稅目繳納印花稅的。
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老師,非營利組織的學(xué)會組織收到的會員費(fèi)5萬款項(xiàng),發(fā)票開的項(xiàng)目名稱就是“會員費(fèi)”還是“會議費(fèi)”???
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:26
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)是會員費(fèi)了
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你好個(gè)體戶異常怎么處理呢
麗媛老師
??|
提問時(shí)間:06/10 18:10
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),1)盡快補(bǔ)報(bào)年報(bào)、平時(shí)按時(shí)提交年報(bào),工商局審核后將其移出; (2)修改虛假的公示信息; (3)申請?jiān)刂方怄i,工商局會來電核實(shí),通過后即可移出; (4)按照要求繳納,稅收征管系統(tǒng)自動解除非正常狀態(tài),無需納稅人專門申請解除
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老師,我們公司加油票好多。這種情該咋處理呀。我們是工程公司
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/25 09:35
#稅務(wù)#
有真實(shí)的出車記錄和加油消費(fèi)記錄據(jù)實(shí)報(bào)銷就行
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小規(guī)模納稅人在電子稅務(wù)局簡易注銷是有一項(xiàng)監(jiān)控不通過,提示為:存在個(gè)人所得稅未申報(bào)信息,我應(yīng)該怎么處理。
冉老師
??|
提問時(shí)間:05/23 11:10
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)先申報(bào)個(gè)稅的
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