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老師,我們收到一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,物品名稱的規(guī)格、數(shù)量、金額都有填寫,但是沒有填寫單位,這種情況下這張發(fā)票可以收嗎
李老師(1)
??|
提問時(shí)間:06/08 15:15
#事業(yè)單位#
你好,這種情況下可以,他應(yīng)該是有點(diǎn)兒粗心,沒有填上那個(gè)影響不大的。
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屬于工業(yè)六基領(lǐng)域的說明,老師有模板嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/29 10:55
#事業(yè)單位#
學(xué)堂沒有這個(gè)模板。 以下是一些可能的證明材料示例: 制造業(yè)證明材料: 制造業(yè)營業(yè)執(zhí)照 產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 產(chǎn)品檢測報(bào)告 生產(chǎn)設(shè)備購置合同及發(fā)票 工廠平面圖和照片 員工工資單和社保繳納證明 能源領(lǐng)域證明材料: 能源領(lǐng)域營業(yè)執(zhí)照 電力生產(chǎn)許可證 能源供應(yīng)合同及發(fā)票 儲(chǔ)能設(shè)備購置合同及發(fā)票 設(shè)備安裝照片和維修記錄 能源產(chǎn)量報(bào)告 材料科學(xué)與工程證明材料: 材料科學(xué)與工程科研機(jī)構(gòu)證書 材料研發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)和批準(zhǔn)文件 新材料研發(fā)成果證書 材料性能測試報(bào)告 材料應(yīng)用案例和客戶評(píng)價(jià)
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老師,我們幼兒園是新政府會(huì)計(jì)制度。我們的保教費(fèi)和伙食費(fèi)是一學(xué)期收一次,但是是按月份計(jì)算保教費(fèi)和伙食費(fèi)的,如果有請(qǐng)假等情況的還需要計(jì)算退費(fèi)。所以在學(xué)期初的時(shí)候就先預(yù)收整個(gè)學(xué)期的保教費(fèi)和伙食費(fèi),然后再根據(jù)每月的來園天數(shù)來計(jì)算實(shí)際應(yīng)該收多少保教費(fèi)和伙食費(fèi)。我想問一下分錄是不是這樣子做的 1.學(xué)期初預(yù)收整個(gè)學(xué)期保教費(fèi)和伙食費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他收入--預(yù)算收入 2.每月根據(jù)實(shí)際來園天數(shù)算實(shí)際應(yīng)收保教費(fèi)和伙食費(fèi) 借:其他收入--預(yù)算收入 貸:事業(yè)收入(保教費(fèi)) 其他應(yīng)付款--幼兒伙食費(fèi)
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/07 10:30
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的
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請(qǐng)問事業(yè)單位,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄為,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做分錄呢
Lucky老師
??|
提問時(shí)間:10/12 18:28
#事業(yè)單位#
學(xué)員您好,這個(gè)事項(xiàng),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄是一致的,沒有差異。
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對(duì)扣留質(zhì)保金行政單位的會(huì)計(jì)處理
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/23 14:18
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn)80 貸:應(yīng)付賬款-質(zhì)保金20 財(cái)政撥款收入-直接支付60
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如果賬戶銷戶,把銷戶行的錢轉(zhuǎn)到另一個(gè)銀行,做會(huì)計(jì)分錄,是借:銀行存款—轉(zhuǎn)入銀行 貸:銀行存款—轉(zhuǎn)出銀行 ,但是之前在銷戶行所發(fā)生的會(huì)計(jì)處理,銀行存款沒有設(shè)置明細(xì)科目,即沒有設(shè)置是在哪個(gè)銀行的錢,現(xiàn)在又設(shè)置明細(xì)科目會(huì)有關(guān)系嗎?
悠然老師01
??|
提問時(shí)間:12/02 22:05
#事業(yè)單位#
學(xué)員你好,這個(gè)沒有關(guān)系的,現(xiàn)在分明細(xì)也可以
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老師,你說初級(jí)和中級(jí)在單位工作中有啥區(qū)別(樸老師、一鳴老師,東老師不要接手我的問題)
玲老師
??|
提問時(shí)間:10/19 11:13
#事業(yè)單位#
好,這個(gè)實(shí)際工作中要看具體情況的。 你比如你應(yīng)聘同一個(gè)崗位,他的工作內(nèi)容和薪資標(biāo)準(zhǔn)是一樣的。 只有說應(yīng)聘了不一樣的崗位,他這個(gè)薪資和工作內(nèi)容才會(huì)有差異。 比如你應(yīng)聘到管理崗中級(jí)職稱,你這個(gè)工資他就高,他主要是管理方面的融資和投資方面的比較多,進(jìn)行稅務(wù)籌劃等方面。
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老師,我的裝修建筑公司是??诘模乾F(xiàn)在在鄂爾多斯市的酒店做了小維修,需要開5300的勞務(wù)發(fā)票可以開嗎?要怎么開呀
易 老師
??|
提問時(shí)間:11/30 10:01
#事業(yè)單位#
學(xué)員朋友您好,需要在項(xiàng)目所在地領(lǐng)票開,建筑服務(wù)工程款
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求財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
耳東老師
??|
提問時(shí)間:12/25 11:16
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:本年盈余分配 800000 貸:累計(jì)盈余800000
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行政事業(yè)單位印刷宣傳資料計(jì)入什么科目
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/15 15:10
#事業(yè)單位#
在行政事業(yè)單位中,印刷宣傳資料通常會(huì)記入“公務(wù)費(fèi)”或“宣傳費(fèi)”科目。這些科目用于核算行政單位在公務(wù)活動(dòng)中所發(fā)生的費(fèi)用以及在宣傳工作中所產(chǎn)生的費(fèi)用。 具體來說,如果印刷宣傳資料是為了公務(wù)活動(dòng)而產(chǎn)生的,那么這些費(fèi)用可以記入“公務(wù)費(fèi)”科目;如果印刷宣傳資料是為了宣傳工作(如推廣某個(gè)項(xiàng)目、活動(dòng)或政策等),那么這些費(fèi)用可以記入“宣傳費(fèi)”科目。 當(dāng)然,不同的事業(yè)單位可能有不同的分類和科目設(shè)置,具體應(yīng)根據(jù)單位的實(shí)際情況而定。
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某事單業(yè)單位12月1日,開出現(xiàn)金支票從零余額賬戶提取現(xiàn)金1000元作為備金。借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:零余額賬戶用款額度 1000 老師這個(gè)預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:12/26 10:59
#事業(yè)單位#
你好,預(yù)算會(huì)計(jì)不用做賬。
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工程預(yù)算審核費(fèi)可以計(jì)入固定資產(chǎn)嗎事業(yè)單位學(xué)校的
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:08/09 18:22
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是可以計(jì)入固定資產(chǎn)的,這個(gè)能的哈
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HR供應(yīng)商返點(diǎn)給G公司,G公司返點(diǎn)給A和B客戶,返點(diǎn)直接當(dāng)貨款抵消,請(qǐng)問返點(diǎn)給客戶的分錄怎么做?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:09/29 09:29
#事業(yè)單位#
您好,返點(diǎn)要開紅票,這樣賬才平,相當(dāng)于都是商業(yè)折扣 借:應(yīng)收(負(fù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(負(fù))
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請(qǐng)問1月進(jìn)項(xiàng)單價(jià)300,庫存累計(jì)有2500沒開到銷項(xiàng)出去,2月進(jìn)項(xiàng)單價(jià)250,庫存1000元。5月開票單價(jià)開290元,是扣什么時(shí)候的庫存?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/08 11:38
#事業(yè)單位#
按加權(quán)平均單價(jià) 加權(quán)平均法計(jì)算公式:存貨的加權(quán)平均單位成本=(上月結(jié)存存貨成本+本月入庫存貨成本)/(上月結(jié)存存貨數(shù)量+本月入庫存貨數(shù)量)
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老師你好!收到宏達(dá)公司發(fā)來的甲材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)為80000元,增值稅為13600元,合計(jì)93600元??鄢A(yù)付款50000元,余額43600元東方公司用銀行存款支付,甲材料已驗(yàn)收入庫;這個(gè)分錄怎么寫嗎
提莫老師
??|
提問時(shí)間:07/10 14:55
#事業(yè)單位#
你好 借:原材料 80000 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13600, 貸:預(yù)付賬款 50000銀行存款43600
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鎮(zhèn)政府通過掃碼支付收到村黨支部的黨費(fèi),有銀行電子回單,還需要寫收據(jù)(行政事業(yè)單位內(nèi)部資金往來結(jié)算單據(jù))嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:08/09 10:53
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,是需要這個(gè)結(jié)算單據(jù)的,要
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老師您好,費(fèi)用報(bào)銷單憑證由會(huì)計(jì)做還是出納做
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/09 11:29
#事業(yè)單位#
您好, 這個(gè)一般是會(huì)計(jì)做的
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我買了一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備(247863.24),已經(jīng)計(jì)提折舊完了(累計(jì)折舊235470.08元),現(xiàn)在要計(jì)提殘值(殘值率5%,即12393.16元),清理費(fèi)11154.16元,怎么做分錄?。?/a>
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/30 08:29
#事業(yè)單位#
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊235470.08 貸固定資產(chǎn)247863.24 借固定資產(chǎn)清理11154.16 貸銀行存款
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我司是進(jìn)口內(nèi)銷公司,平時(shí)入庫存商品是按照海關(guān)進(jìn)口增值稅入倉的,而且海關(guān)都有規(guī)定的匯率,每一次入應(yīng)付賬款外幣匯率都按照海關(guān)的匯率入的?,F(xiàn)在我是用人民幣賬戶支付外商的應(yīng)付賬款,每一筆都匯率不同,用不用做調(diào)匯的賬務(wù)處理
樸老師
??|
提問時(shí)間:11/22 13:37
#事業(yè)單位#
您公司是按照海關(guān)規(guī)定的匯率來入庫存商品的,并且使用人民幣賬戶支付外商的應(yīng)付賬款。由于每一筆應(yīng)付賬款的匯率都不同,您可能需要考慮進(jìn)行調(diào)匯的賬務(wù)處理。 調(diào)匯是指將一種貨幣的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)換為另一種貨幣的價(jià)值,以反映由于匯率變動(dòng)導(dǎo)致的價(jià)值變化。在這種情況下,您可以將人民幣賬戶的應(yīng)付賬款金額按照當(dāng)天的匯率轉(zhuǎn)換為美元等外幣,以反映實(shí)際的貨幣價(jià)值。 如果您不進(jìn)行調(diào)匯處理,可能會(huì)導(dǎo)致賬面價(jià)值與實(shí)際價(jià)值不一致,并且在計(jì)算利潤和稅收等方面也可能產(chǎn)生影響。因此,建議您根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)匯賬務(wù)處理,以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和可靠性。 具體來說,調(diào)匯的賬務(wù)處理可能包括以下步驟: 記錄應(yīng)付賬款的匯率和金額。 按照當(dāng)天的匯率將應(yīng)付賬款金額轉(zhuǎn)換為外幣。 記錄轉(zhuǎn)換后的外幣金額和匯率。 在應(yīng)付賬款到期時(shí),按照實(shí)際的支付匯率將外幣金額轉(zhuǎn)換為人民幣。 記錄實(shí)際的支付金額和支付匯率。
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請(qǐng)問民營醫(yī)院減免病人要費(fèi),該怎么記賬,審計(jì)的時(shí)候查與會(huì)計(jì)有責(zé)任嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:06/23 21:29
#事業(yè)單位#
這樣您也可以用折扣減免以后的金額來確認(rèn)收入
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年底時(shí),上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入從什么方轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入什么會(huì)計(jì)科目中去
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/21 16:39
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 年末,將“上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入”科目本年發(fā)生額中的專項(xiàng)資金收入轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),
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還欠對(duì)方一塊錢不付了賬上怎么平掉呢,學(xué)校的賬務(wù)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/13 09:00
#事業(yè)單位#
直接轉(zhuǎn)入其他收入科目
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手工帳總賬一個(gè)月只有一筆怎么結(jié)賬
易 老師
??|
提問時(shí)間:03/30 11:00
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好! 帳總賬一個(gè)月僅有一筆交易時(shí),結(jié)賬相對(duì)簡單。首先,確保該筆交易準(zhǔn)確無誤地記錄在相應(yīng)賬戶中。然后,在總賬中匯總該筆交易的金額,并計(jì)算余額。最后,在結(jié)賬日期處標(biāo)注“本月結(jié)”,并在余額欄填寫本月最終余額
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你好 老師 慈善協(xié)會(huì)的企業(yè)所得稅的季報(bào) 如何填寫營業(yè)收入 營業(yè)成本
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:10/23 15:07
#事業(yè)單位#
慈善協(xié)會(huì)的企業(yè)所得稅季報(bào)中,營業(yè)收入和營業(yè)成本的填報(bào)需要遵循一定的規(guī)則。以下是詳細(xì)的填寫方法: 營業(yè)收入 內(nèi)容:營業(yè)收入是指企業(yè)在一個(gè)季度內(nèi)實(shí)現(xiàn)的銷售和提供服務(wù)收入,包括收取的貨款、押金、租賃費(fèi)、其他收入等。對(duì)于慈善協(xié)會(huì)而言,這通常指的是其通過提供服務(wù)(如咨詢服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)等)所獲得的收入。 填報(bào)位置:在企業(yè)所得稅季報(bào)表的“營業(yè)收入”欄目中,填入從業(yè)務(wù)活動(dòng)表或利潤表(如果適用)中獲取的營業(yè)收入總額。 營業(yè)成本 內(nèi)容:營業(yè)成本指企業(yè)在一個(gè)季度內(nèi)所支出的與直接取得營業(yè)收入有關(guān)的費(fèi)用,比如原材料、制造成本、勞動(dòng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、應(yīng)付租金等。對(duì)于慈善協(xié)會(huì)來說,這可能包括為提供服務(wù)而發(fā)生的直接成本,如項(xiàng)目執(zhí)行成本、人員工資、辦公費(fèi)用等。注意,這里的成本不包括營業(yè)外支出。 填報(bào)位置:在企業(yè)所得稅季報(bào)表的“營業(yè)成本”欄目中,填入從業(yè)務(wù)活動(dòng)表或利潤表(如果適用)中獲取的營業(yè)成本總額。
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月末結(jié)賬涉及的匯兌損益科目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目是什么,預(yù)算收支科目是什么
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/28 11:38
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)是計(jì)入本年利潤了
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老師,請(qǐng)問我們單位從零余額賬戶轉(zhuǎn)了一筆保證金到專用存款賬戶。賬戶名都是我們單位。請(qǐng)問要怎么入賬哦?
夢(mèng)瑤老師
??|
提問時(shí)間:03/29 15:23
#事業(yè)單位#
借:銀行存款-專用存款賬戶 貸:銀行存款-零余額賬戶
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一個(gè)人所得稅APP注冊(cè)時(shí)顯示未查到人像資料個(gè)人所得稅APP顯示沒有查到人像資料,怎么辦
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/02 22:31
#事業(yè)單位#
您好,是就他這個(gè)人是吧
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行政單位 清退上年度的獎(jiǎng)金 為了不麻煩直接在本年度應(yīng)付獎(jiǎng)金中扣除 比如 本年度應(yīng)發(fā)獎(jiǎng)金20萬 扣8萬下來清退以前年度的獎(jiǎng)金 實(shí)際發(fā)放12萬 這個(gè)賬務(wù)要怎么做呢 但是支出要體現(xiàn)20萬 因?yàn)檫@個(gè)是當(dāng)年度的錢 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么處理
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/18 10:35
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理: 1.借:應(yīng)付職工薪酬 200,000元貸:銀行存款 120,000元其他應(yīng)付款 80,000元 預(yù)算會(huì)計(jì)處理: 借:行政支出 120,000元 貸:資金結(jié)存 120,000元
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想問一下,事業(yè)單位的附屬經(jīng)營單位參照什么會(huì)計(jì)制度?比如高校自主經(jīng)營的食堂。
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/02 14:01
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 其會(huì)計(jì)制度的參照應(yīng)主要基于事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定,并結(jié)合食堂經(jīng)營的實(shí)際情況進(jìn)行制定。
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補(bǔ)提去年的固定資產(chǎn)折舊是計(jì)入以前年度盈余調(diào)整還是計(jì)入累計(jì)盈余呢,事業(yè)單位學(xué)校的
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/08 09:09
#事業(yè)單位#
以前年度盈余調(diào)整。
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