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請(qǐng)問1月進(jìn)項(xiàng)單價(jià)300,庫存累計(jì)有2500沒開到銷項(xiàng)出去,2月進(jìn)項(xiàng)單價(jià)250,庫存1000元。5月開票單價(jià)開290元,是扣什么時(shí)候的庫存?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/08 11:38
#事業(yè)單位#
按加權(quán)平均單價(jià) 加權(quán)平均法計(jì)算公式:存貨的加權(quán)平均單位成本=(上月結(jié)存存貨成本+本月入庫存貨成本)/(上月結(jié)存存貨數(shù)量+本月入庫存貨數(shù)量)
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老師,我們收到一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,物品名稱的規(guī)格、數(shù)量、金額都有填寫,但是沒有填寫單位,這種情況下這張發(fā)票可以收嗎
李老師(1)
??|
提問時(shí)間:06/08 15:15
#事業(yè)單位#
你好,這種情況下可以,他應(yīng)該是有點(diǎn)兒粗心,沒有填上那個(gè)影響不大的。
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我買了一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備(247863.24),已經(jīng)計(jì)提折舊完了(累計(jì)折舊235470.08元),現(xiàn)在要計(jì)提殘值(殘值率5%,即12393.16元),清理費(fèi)11154.16元,怎么做分錄???
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/30 08:29
#事業(yè)單位#
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊235470.08 貸固定資產(chǎn)247863.24 借固定資產(chǎn)清理11154.16 貸銀行存款
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工程預(yù)算審核費(fèi)可以計(jì)入固定資產(chǎn)嗎事業(yè)單位學(xué)校的
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:08/09 18:22
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是可以計(jì)入固定資產(chǎn)的,這個(gè)能的哈
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老師發(fā)票內(nèi)容這樣開可以嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:10/17 14:12
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)是不能這么開的
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鎮(zhèn)政府通過掃碼支付收到村黨支部的黨費(fèi),有銀行電子回單,還需要寫收據(jù)(行政事業(yè)單位內(nèi)部資金往來結(jié)算單據(jù))嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:08/09 10:53
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,是需要這個(gè)結(jié)算單據(jù)的,要
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收到進(jìn)項(xiàng)專票,銷項(xiàng)專票,收到時(shí),交稅時(shí),分別怎么做分錄,希望老師寫個(gè)完整的
小天老師
??|
提問時(shí)間:10/10 05:11
#事業(yè)單位#
您好,1.收到專票:借:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 代:應(yīng)付賬款 2.開出專票 : 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3.月末:進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)比大小通過 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 和 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 “應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目(一般計(jì)稅方式下匯總應(yīng)繳納增值稅的金額,借方為多交,貸方為應(yīng)交未交) ①核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月的應(yīng)繳未繳、多繳或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅額。 賬務(wù)處理: a.將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 b.將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”(只結(jié)轉(zhuǎn)多交部分) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) c.當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(上月已結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:銀行存款 4.交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行
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如果賬戶銷戶,把銷戶行的錢轉(zhuǎn)到另一個(gè)銀行,做會(huì)計(jì)分錄,是借:銀行存款—轉(zhuǎn)入銀行 貸:銀行存款—轉(zhuǎn)出銀行 ,但是之前在銷戶行所發(fā)生的會(huì)計(jì)處理,銀行存款沒有設(shè)置明細(xì)科目,即沒有設(shè)置是在哪個(gè)銀行的錢,現(xiàn)在又設(shè)置明細(xì)科目會(huì)有關(guān)系嗎?
悠然老師01
??|
提問時(shí)間:12/02 22:05
#事業(yè)單位#
學(xué)員你好,這個(gè)沒有關(guān)系的,現(xiàn)在分明細(xì)也可以
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行政事業(yè)單位印刷宣傳資料計(jì)入什么科目
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/15 15:10
#事業(yè)單位#
在行政事業(yè)單位中,印刷宣傳資料通常會(huì)記入“公務(wù)費(fèi)”或“宣傳費(fèi)”科目。這些科目用于核算行政單位在公務(wù)活動(dòng)中所發(fā)生的費(fèi)用以及在宣傳工作中所產(chǎn)生的費(fèi)用。 具體來說,如果印刷宣傳資料是為了公務(wù)活動(dòng)而產(chǎn)生的,那么這些費(fèi)用可以記入“公務(wù)費(fèi)”科目;如果印刷宣傳資料是為了宣傳工作(如推廣某個(gè)項(xiàng)目、活動(dòng)或政策等),那么這些費(fèi)用可以記入“宣傳費(fèi)”科目。 當(dāng)然,不同的事業(yè)單位可能有不同的分類和科目設(shè)置,具體應(yīng)根據(jù)單位的實(shí)際情況而定。
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老師您好,費(fèi)用報(bào)銷單憑證由會(huì)計(jì)做還是出納做
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/09 11:29
#事業(yè)單位#
您好, 這個(gè)一般是會(huì)計(jì)做的
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H市財(cái)政以財(cái)政直接支付的方式,通過財(cái)政零余額賬戶支付市屬有關(guān)預(yù)算單位的屬于-般公共預(yù)算本級(jí)支出的款項(xiàng)共計(jì)700,000元。具體支付情況為:“一-般公共服務(wù)支出一一稅收事務(wù)一行政運(yùn)行 ”250,000元,“一般公共服務(wù)支出一審計(jì)事務(wù)一 行 政運(yùn)行”110,000元,“教育支出一一普通教育一 高 等教育”220,000元,“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-公立醫(yī)院綜合醫(yī)院”12萬元。(
夕夕老師
??|
提問時(shí)間:11/28 09:15
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,請(qǐng)稍等稍等
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一個(gè)人所得稅APP注冊(cè)時(shí)顯示未查到人像資料個(gè)人所得稅APP顯示沒有查到人像資料,怎么辦
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/02 22:31
#事業(yè)單位#
您好,是就他這個(gè)人是吧
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還欠對(duì)方一塊錢不付了賬上怎么平掉呢,學(xué)校的賬務(wù)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/13 09:00
#事業(yè)單位#
直接轉(zhuǎn)入其他收入科目
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手工帳總賬一個(gè)月只有一筆怎么結(jié)賬
易 老師
??|
提問時(shí)間:03/30 11:00
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好! 帳總賬一個(gè)月僅有一筆交易時(shí),結(jié)賬相對(duì)簡單。首先,確保該筆交易準(zhǔn)確無誤地記錄在相應(yīng)賬戶中。然后,在總賬中匯總該筆交易的金額,并計(jì)算余額。最后,在結(jié)賬日期處標(biāo)注“本月結(jié)”,并在余額欄填寫本月最終余額
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事業(yè)單位的核算內(nèi)容要怎么填?
薇老師
??|
提問時(shí)間:06/18 23:51
#事業(yè)單位#
你好,在填寫事業(yè)單位的核算內(nèi)容時(shí),主要需要關(guān)注以下幾個(gè)方面: 首先,收入核算。這包括財(cái)政補(bǔ)助收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以及其他收入等。在填寫時(shí),應(yīng)確保每項(xiàng)收入的分類準(zhǔn)確,金額無誤,并附上相應(yīng)的憑證和說明。 其次,支出核算。支出類科目包括事業(yè)支出、上繳上級(jí)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、經(jīng)營支出以及其他支出等。在填寫支出核算內(nèi)容時(shí),應(yīng)詳細(xì)記錄每項(xiàng)支出的用途、金額以及支付方式,確保支出的合規(guī)性和合理性。 此外,還需要關(guān)注資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)等要素的核算。資產(chǎn)類科目應(yīng)詳細(xì)記錄事業(yè)單位的各項(xiàng)資產(chǎn),如現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款、存貨等;負(fù)債類科目則應(yīng)記錄事業(yè)單位的各項(xiàng)負(fù)債,如應(yīng)付賬款、長期借款等;凈資產(chǎn)類科目則反映事業(yè)單位的資產(chǎn)減去負(fù)債后的凈額。
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老師你好,我們是事業(yè)單位的,年底發(fā)現(xiàn)事業(yè)支出大于財(cái)政撥款款預(yù)算收入,原因是因?yàn)榕R時(shí)工的社保未轉(zhuǎn)入基本戶未做收入,而臨時(shí)工的社保從基本戶劃轉(zhuǎn)做了支出,現(xiàn)在我的收入定死了不能調(diào)賬,怎么調(diào)賬可以減少支出。
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/29 17:10
#事業(yè)單位#
核銷部分非流動(dòng)資產(chǎn):如果事業(yè)單位存在一些長期閑置或無用的非流動(dòng)資產(chǎn),可以考慮對(duì)其進(jìn)行核銷,以減少資產(chǎn)總額,從而減少支出。但需要注意的是,核銷非流動(dòng)資產(chǎn)需要經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序,確保符合相關(guān)法律法規(guī)和事業(yè)單位的管理規(guī)定。 調(diào)整預(yù)算安排:如果還未到年底,可以嘗試調(diào)整本年度的預(yù)算安排,將一些不必要的支出項(xiàng)目進(jìn)行壓縮或取消,以實(shí)現(xiàn)減少支出的目標(biāo)。同時(shí),在編制下一年度預(yù)算時(shí),需要充分考慮臨時(shí)工社保等可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素,合理安排預(yù)算。 優(yōu)化業(yè)務(wù)流程:通過對(duì)事業(yè)單位的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面梳理和優(yōu)化,可以降低運(yùn)營成本,減少不必要的支出。例如,優(yōu)化采購流程、降低采購成本、減少浪費(fèi)等。 加強(qiáng)內(nèi)部控制:建立健全事業(yè)單位的內(nèi)部控制體系,規(guī)范財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算流程,避免出現(xiàn)漏洞和差錯(cuò),從而減少不必要的支出。同時(shí),定期開展內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。 尋求外部支持:如果事業(yè)單位存在資金困難或其他問題,可以積極尋求外部支持,如向主管部門申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助、向銀行申請(qǐng)貸款等。通過獲得外部支持,可以緩解資金壓力,減少支出。 總之,解決這個(gè)問題需要從多個(gè)方面入手,包括核銷資產(chǎn)、調(diào)整預(yù)算、優(yōu)化流程、加強(qiáng)內(nèi)控和尋求外部支持等
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月末結(jié)賬涉及的匯兌損益科目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目是什么,預(yù)算收支科目是什么
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/28 11:38
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)是計(jì)入本年利潤了
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零存整取定期儲(chǔ)蓄存款計(jì)息 某儲(chǔ)戶于2017年9月18日來銀行辦理零存整取定期儲(chǔ)蓄存款,月存500元,存期1年,月利率為1.425‰,于次年9月18日支取。請(qǐng)計(jì)算其實(shí)際取得的利息。
Lyle
??|
提問時(shí)間:06/02 18:33
#事業(yè)單位#
計(jì)算過程如下所示 500*(F/A,1.425‰,12)=6047.25
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請(qǐng)問民營醫(yī)院減免病人要費(fèi),該怎么記賬,審計(jì)的時(shí)候查與會(huì)計(jì)有責(zé)任嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:06/23 21:29
#事業(yè)單位#
這樣您也可以用折扣減免以后的金額來確認(rèn)收入
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行政單位 清退上年度的獎(jiǎng)金 為了不麻煩直接在本年度應(yīng)付獎(jiǎng)金中扣除 比如 本年度應(yīng)發(fā)獎(jiǎng)金20萬 扣8萬下來清退以前年度的獎(jiǎng)金 實(shí)際發(fā)放12萬 這個(gè)賬務(wù)要怎么做呢 但是支出要體現(xiàn)20萬 因?yàn)檫@個(gè)是當(dāng)年度的錢 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么處理
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/18 10:35
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理: 1.借:應(yīng)付職工薪酬 200,000元貸:銀行存款 120,000元其他應(yīng)付款 80,000元 預(yù)算會(huì)計(jì)處理: 借:行政支出 120,000元 貸:資金結(jié)存 120,000元
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想問一下,事業(yè)單位的附屬經(jīng)營單位參照什么會(huì)計(jì)制度?比如高校自主經(jīng)營的食堂。
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/02 14:01
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 其會(huì)計(jì)制度的參照應(yīng)主要基于事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定,并結(jié)合食堂經(jīng)營的實(shí)際情況進(jìn)行制定。
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補(bǔ)提去年的固定資產(chǎn)折舊是計(jì)入以前年度盈余調(diào)整還是計(jì)入累計(jì)盈余呢,事業(yè)單位學(xué)校的
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/08 09:09
#事業(yè)單位#
以前年度盈余調(diào)整。
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商品入庫怎么做賬? 收的時(shí)候呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/10 15:45
#事業(yè)單位#
借:庫存商品 貸:銀行存款
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老師這個(gè)x單位,和x公司這個(gè) 我寫什么?
朱朱老師
??|
提問時(shí)間:01/19 09:56
#事業(yè)單位#
您好,解答如下 應(yīng)該是之前的歸屬方和現(xiàn)在的歸屬方
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公立幼兒園這邊采購辦公設(shè)備,是要普票還是專票?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:08/12 21:11
#事業(yè)單位#
您好,要普票就可以了
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老師,請(qǐng)問我們單位從零余額賬戶轉(zhuǎn)了一筆保證金到專用存款賬戶。賬戶名都是我們單位。請(qǐng)問要怎么入賬哦?
夢瑤老師
??|
提問時(shí)間:03/29 15:23
#事業(yè)單位#
借:銀行存款-專用存款賬戶 貸:銀行存款-零余額賬戶
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求財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
耳東老師
??|
提問時(shí)間:12/25 11:16
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 借:本年盈余分配 800000 貸:累計(jì)盈余800000
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鎮(zhèn)政府的食堂怎么做賬?食堂后勤管理,廚師是臨時(shí)工;在食堂吃飯的員工每個(gè)月交400塊,被審計(jì)單位說這錢直接交給食堂,然后食堂買菜直接支出了。這樣可以嗎?鎮(zhèn)政府給廚師發(fā)工資,還會(huì)用一般預(yù)算伙食補(bǔ)助支付食堂買菜錢,這樣有何不妥嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/07 15:16
#事業(yè)單位#
食堂是單獨(dú)核算的嗎 承包出去了嗎
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【行政單位會(huì)計(jì)】鎮(zhèn)政府財(cái)務(wù)收到個(gè)人微信掃碼支付的宿舍電費(fèi),有銀行電子回單,還需要寫收據(jù)(行政事業(yè)單位內(nèi)部資金往來結(jié)算單據(jù))嗎?(因?yàn)閭€(gè)人不能直接交電費(fèi),雖然宿舍有獨(dú)立電表但是電費(fèi)只能鎮(zhèn)政府統(tǒng)一去交)
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:08/09 11:00
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,是需要這個(gè)結(jié)算單據(jù)的,要的這個(gè)
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企業(yè)利潤為負(fù)數(shù),以前沒有做營業(yè)外支出的納稅調(diào)增,怎么處理?
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/09 18:40
#事業(yè)單位#
修改匯算清繳 調(diào)增就可以
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