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31. 判斷題 企業(yè)以銀行存款購買管理人員所需的辦公用品應編制轉(zhuǎn)賬憑證。 ( )
郭老師
??|
提問時間:04/30 16:11
#稅務#
不對 屬于付款憑證
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老師你好,我們旅行社,現(xiàn)在臨時的導游個人增值稅發(fā)票在支付寶代開過來,單位支付給他們錢,但是這個月個稅申報系統(tǒng)檢測到代開的發(fā)票,需要我們代扣代繳個人所得稅,請問如果是個稅單位幫他們出的話,個稅部分是直接入管理費用嗎?
東老師
??|
提問時間:06/11 09:09
#稅務#
可以的,但是這個個稅不能稅前扣除。
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個人所得稅重,分類所得是不用做匯算清繳的嘛?
郭老師
??|
提問時間:06/09 09:01
#稅務#
你好分類所得不需要匯算清繳
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經(jīng)營現(xiàn)金凈流量工商年報填哪個數(shù)
小菲老師
??|
提問時間:06/10 16:42
#稅務#
同學,你好 你有做現(xiàn)金流量表嗎?
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請問因為產(chǎn)品質(zhì)量問題,客戶扣款,2.5萬??蛻舫隽艘粋€沒有蓋公章,相關(guān)人員簽字的異常扣款單,我會計分錄做的,借營業(yè)外支出-產(chǎn)品異??劭?.5萬 貸應收賬款2.5萬。這種匯算的時候需要調(diào)增嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/24 16:31
#稅務#
你好,對的是的。需要納稅調(diào)增的銷售折讓,應該你給劉芳開附屬發(fā)票。
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老師,想問一下我們公司工程的,有時候二次運輸費和吊車費,也有上幾千快,但是司機往往沒有發(fā)票,我們可以叫司機提供個人信息,然后公司去代開發(fā)票嗎?稅我們公司承擔,怎么樣比較節(jié)約稅
盛宇老師
??|
提問時間:06/09 20:24
#稅務#
您好,可以分幾次開票,這樣每次都在免稅額度之內(nèi)。
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內(nèi)部審計是做什么工作的?怎么樣才能做內(nèi)部審計呢?財務方面得有什么證或是什么樣的工作履歷
姜再斌 老師
??|
提問時間:05/26 18:59
#稅務#
你好,內(nèi)部審計主要是根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度,審核財務及相關(guān)業(yè)務是否合規(guī)、合法、合理,并出具內(nèi)部審計報報告。考一個中級會計師、審計師。
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老師,水利建設(shè)基金收取標準的政策文件麻煩您發(fā)給我一下,謝謝
郭老師
??|
提問時間:05/27 10:09
#稅務#
尊敬的繳費人: 根據(jù)《財政部關(guān)于民航發(fā)展基金等3項政府性基金有關(guān)政策的通知》(財稅〔2020〕72號)和《福建省財政廳 福建省水利廳 國家稅務總局福建省稅務局關(guān)于印發(fā)〈福建省地方水利建設(shè)基金征繳工作流程〉的通知》(閩財稅〔2021〕4號)的規(guī)定,自2021年1月1日起我省地方水利建設(shè)基金繼續(xù)由稅務部門征繳。 一、征收標準 我省地方水利建設(shè)基金征收標準為:(1)工業(yè)企業(yè)、外貿(mào)流通企業(yè)按照流轉(zhuǎn)稅額的0.9‰繳納;(2)銀行按上年利息收入的0.5‰,保險公司按上年保費收入的0.5‰,各類信托投資公司、財務公司等非銀行金融機構(gòu)按上年業(yè)務收入的1‰繳納;(3)其他企事業(yè)單位和個體經(jīng)營者按上年銷售收入或營業(yè)收入的0.9‰繳納。 二、申報繳納路徑的變更 在福建省電子稅務局從原有的“通用申報表”變更為“非稅收入通用申報表”申報。 三、申報繳納期限的說明 地方水利建設(shè)基金實行按年征收,每年1月1日至5月31日為申報征繳期,申報繳納上一年度的地方水利建設(shè)基金。 如有操作類問題可撥打技術(shù)服務熱線4009912366;涉及政策業(yè)務問題,請撥打全省12366納稅服務熱線或與主管稅務機關(guān)聯(lián)系,我們將竭誠為您服務。 特此通告。 國家稅務總局福建省稅務局 2022年1月1日
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收到預付賬款不用確認收入嗎怎么判斷
余倩老師
??|
提問時間:06/10 21:28
#稅務#
你好,收到預收款,沒有提供商品或者服務,就不確認收入,等提供了商品或者服務,再確認收入。
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不定項選擇
Xia老師
??|
提問時間:04/29 15:25
#稅務#
同學你好,答案應該選擇CD
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請問老師,殘疾人保障金是根據(jù)工資總額交嗎?每個公司必須要交稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 16:56
#稅務#
您好, 是的,這個是根據(jù)工資來交的,一般的公司都核定這個稅種了
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企業(yè)增加資本只做了工商變更,沒有實繳,是不是只要股東與公司簽了合同就得交印花稅,還是實際繳納時才交
宋生老師
??|
提問時間:05/28 08:24
#稅務#
您好!實際繳納的時候交印花稅。
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老師,23年有農(nóng)民工工資個稅沒申報跟比賬上少,匯算清繳按賬上申報可以嗎
郭老師
??|
提問時間:05/24 13:14
#稅務#
不可以 沒申報的調(diào)增
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我們是一般納稅人,稅率開9個點,購進的固定資產(chǎn)13個點可以一次性抵扣嗎
郭老師
??|
提問時間:05/25 16:35
#稅務#
可以的,可以這么做的。
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3月和4月的無票收入沒有申報,本月一起申報有沒有滯納金呢,分錄和摘要應該怎么寫呢
郭老師
??|
提問時間:06/10 21:55
#稅務#
沒有 借應收賬款或者預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
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看管服務開發(fā)票的類別是什么
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/11 08:26
#稅務#
你們看管的是什么東東呢?
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這道收入確認題目 手續(xù)費是委托方甲付給乙方的,為什么甲確認收入時候不把手續(xù)費10%剔除而是按照代銷件數(shù)比例全額確認收入呢?
小鎖老師
??|
提問時間:08/25 11:45
#稅務#
您好,是這樣的,因為稅法規(guī)定,委托代銷的話,按照全部為基礎(chǔ)繳納銷項稅
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請問老師,當月開的銷售電子發(fā)票當月紅沖,會計上做賬么?
郭老師
??|
提問時間:06/10 18:28
#稅務#
你好 當月一正數(shù)一負數(shù)可以不用做的
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一般納稅人可以簡易注銷嗎
廖君老師
??|
提問時間:05/31 05:38
#稅務#
您好,可以的,只要滿足條件:稅務部門通過信息共享獲取市場監(jiān)管部門推送的擬申請簡易注銷登記信息后,應按照規(guī)定的程序和要求,查詢稅務信息系統(tǒng)核實相關(guān)涉稅情況,對經(jīng)查詢系統(tǒng)顯示為以下情形的納稅人,稅務部門不提出異議:一是未辦理過涉稅事宜的納稅人,二是辦理過涉稅事宜但沒領(lǐng)用過發(fā)票(含代開發(fā)票)、沒有欠稅和沒有其他未辦結(jié)事項的納稅人,三是查詢時已辦結(jié)繳銷發(fā)票、結(jié)清應納稅款等清稅手續(xù)的納稅人。 在《關(guān)于全面推進企業(yè)簡易注銷登記改革的指導意見》(工商企注字〔2016〕253號,以下簡稱《指導意見》)、《關(guān)于加強信息共享和聯(lián)合監(jiān)管的通知》(工商企注字〔2018〕11號)基礎(chǔ)上,將簡易注銷登記的適用范圍拓展至未發(fā)生債權(quán)債務或已將債權(quán)債務清償完結(jié)的市場主體(上市股份有限公司除外,下同)。市場主體在申請簡易注銷登記時,不應存在未結(jié)清清償費用、職工工資、社會保險費用、法定補償金、應繳納稅款(滯納金、罰款)等債權(quán)債務。全體投資人書面承諾對上述情況的真實性承擔法律責任。
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稅務認定工會經(jīng)費稅率為千分之一點二,計稅依據(jù)是按工資總額申報還是開票收入申報
宋生老師
??|
提問時間:05/27 17:00
#稅務#
你好!是按工資總額來的
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請問有限公司一般人是做藝術(shù)生考前培訓的有自己的校區(qū)。問1.收取培訓費稅率,稅目?2.校內(nèi)食堂收取餐費稅目稅率?3.收取宿舍住宿費稅目稅率?4.食堂宿舍是員工與客戶混用的,相關(guān)進項可以抵扣嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/13 12:18
#稅務#
你好,一般納稅人6%,簡易計稅的3% 食堂的里面有單獨的餐飲許可證書嗎? 住宿6% 減一計稅的對應的進項不允許抵扣,你需要分開的。
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老師您好,問下公司,資產(chǎn)負債表上有實收資本300萬,當時我們公司這一開始驗資,入賬300萬,后來取出來了,但是300萬還在資產(chǎn)負債表上,同時到現(xiàn)金里了。
呂小冬老師
??|
提問時間:05/26 23:01
#稅務#
你好,你要問什么問題呢?
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老師,這道題應該如何計算?
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/25 13:40
#稅務#
你好 應繳納的消費稅=(2373萬+11.3萬)/(1+13%)*15%
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企業(yè)所得稅年報跟上年第四季度有差異,光更改第四季度財務報表嗎?還是說第四季度財務報表和申報表都要更改?
暖暖老師
??|
提問時間:05/24 09:32
#稅務#
你好,財務報表所得稅季報都要改為一致才可以的
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老師,公益性生物資產(chǎn)會計上做的是資產(chǎn)類,每月折舊,稅法上不作為資產(chǎn),那匯算清繳的時候要怎么調(diào)整呢
小鎖老師
??|
提問時間:05/25 15:13
#稅務#
您好,這個的話,稅法意思是不允許折舊是嗎
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二手車車行幫忙代開的發(fā)票遺失,作為銷售方應該怎么處理
廖君老師
??|
提問時間:06/09 15:36
#稅務#
您好,有沒有一聯(lián)留下來的,完全沒有就要報備,電子稅務局依次點擊【我要辦稅】—【綜合信息報告】—【特定涉稅信息報告】—【發(fā)票遺失、損毀報告】辦理。 納稅人同時丟失已開具增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應發(fā)票記賬聯(lián)復印件,作為增值稅進項稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。 文件依據(jù):《中華人民共和國發(fā)票管理辦法實施細則》(國家稅務總局令第25號) 《國家稅務總局關(guān)于增值稅發(fā)票綜合服務平臺等事項的公告》(國家稅務總局公告2020年第1號)
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老師我現(xiàn)在公司注銷,我賬面現(xiàn)在是這樣的,賬面我還怎么處理能符合注銷標準,我這個下來還得交多少錢的的稅
小林老師
??|
提問時間:05/21 17:55
#稅務#
你好,股東是自然人?
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使用小企業(yè)準則,去年多計提的折舊今年匯算清繳已納稅調(diào)增,還需要沖回之前多計提的折舊分錄嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/27 18:39
#稅務#
你好,去年多計提的折舊,需要沖回之前多計提折舊的分錄
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老師您好,我們是一家酒店,一般納稅人,我們餐飲部的酒水香煙屬于零售嗎,這個申報增值稅是按13%申報嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 09:15
#稅務#
是的,那個屬于零售,按13%申報個稅
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殘保金需要做稅種認定嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 13:19
#稅務#
您好, 不用,這個是由稅務局早核定好的
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