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某事單業(yè)單位12月1日,開出現(xiàn)金支票從零余額賬戶提取現(xiàn)金1000元作為備金。 老師這會計(jì)分錄和預(yù)算會計(jì)分錄怎么做
微微老師
??|
提問時(shí)間:12/22 08:59
#事業(yè)單位#
您好,財(cái)務(wù):借:現(xiàn)金 貸:零余額用款額度 借:現(xiàn)金 貸:資金結(jié)存-零余額用款額度
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社保參保在電子稅務(wù)哪里查詢打印?沒找到
稅劍法盾
??|
提問時(shí)間:08/20 15:13
#事業(yè)單位#
您好,1.登錄電子稅務(wù)局-我要查詢、社保費(fèi)查詢、申報(bào)查詢。 2.二 在右側(cè)頁面點(diǎn)擊單位社保費(fèi)繳費(fèi)信息查詢。 3.三 選擇費(fèi)款所屬期后點(diǎn)擊查詢,頁面下方即展示相應(yīng)的險(xiǎn)種金額明細(xì)。 4.四 點(diǎn)擊左上角藍(lán)色的下載社會保險(xiǎn)費(fèi)繳納通知書按鈕,即可下載文書。
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食堂到供應(yīng)商批量采購蔬菜、肉類、米油。銀行付款,對方不能提供發(fā)票,只提供貨單和領(lǐng)條。還說:如果開發(fā)票,一下就變成一般納稅人了。萬一審計(jì)起來,怎么辦?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:02/15 11:56
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 如果你取不到發(fā)票,那就不能稅前扣除,對于你來說,會多繳納所得稅
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公司在保稅區(qū)內(nèi),無銷項(xiàng)稅額,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)出當(dāng)做營業(yè)成本,次月銷售方發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤,需重開當(dāng)月的發(fā)票(已抵扣),次月納稅申報(bào)又要轉(zhuǎn)出此紅字發(fā)票稅額當(dāng)做營業(yè)成本,這不是重復(fù)交了稅嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/13 18:36
#事業(yè)單位#
首先,公司在保稅區(qū)內(nèi)無銷項(xiàng)稅額,當(dāng)月將進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)出當(dāng)做營業(yè)成本,這是一個(gè)符合稅務(wù)規(guī)定的操作。當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),就會出現(xiàn)留抵稅額,這部分稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣,直至抵扣完畢。 然后,當(dāng)銷售方發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤并需要重開發(fā)票時(shí),如果原來的發(fā)票已經(jīng)抵扣,那么確實(shí)需要進(jìn)行一些調(diào)整。但是,這并不意味著公司需要重復(fù)交稅。 具體來說,當(dāng)銷售方發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤并重開發(fā)票后,公司需要在次月的納稅申報(bào)中做出相應(yīng)的調(diào)整。對于原來的發(fā)票,公司需要將其從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,這部分稅額將不再作為留抵稅額。然后,對于新開具的發(fā)票,公司需要將其重新計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。 在這個(gè)過程中,公司并沒有重復(fù)交稅。原來轉(zhuǎn)出的稅額只是暫時(shí)從留抵稅額中移除
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怎么知道自己的公司有沒有開通銀行承兌,要怎樣接收
青老師
??|
提問時(shí)間:08/11 12:44
#事業(yè)單位#
你好; 你們是收到的電子匯票; 網(wǎng)銀里面可以看的; 網(wǎng)銀電子票據(jù)業(yè)務(wù)里面
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老師,請問建筑科技公司是小規(guī)模納稅人的話,開電子普票和專票稅率分別應(yīng)該寫多少,交增值稅時(shí)稅點(diǎn)多少,企業(yè)所得稅稅率多少,都有啥優(yōu)惠政策嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/19 13:06
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 小規(guī)模普通發(fā)票免稅,專用發(fā)票3%
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你好,老師!民間組織的社會團(tuán)體機(jī)構(gòu),里面有財(cái)政撥的1萬元黨支部經(jīng)費(fèi),可以用完了,解散協(xié)會團(tuán)體機(jī)構(gòu)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/13 16:07
#事業(yè)單位#
僅有財(cái)政撥款的黨支部經(jīng)費(fèi)用完這一情況,并不足以直接決定是否解散協(xié)會團(tuán)體機(jī)構(gòu)。 解散協(xié)會團(tuán)體機(jī)構(gòu)需要遵循一定的程序和規(guī)定。根據(jù)《社會團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》,社會團(tuán)體有以下情形之一的,應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)主管單位審查同意后,向登記管理機(jī)關(guān)申請注銷登記: 1.完成社會團(tuán)體章程規(guī)定的宗旨的; 2.自行解散的; 3.分立、合并的; 4.由于其他原因終止的。 在辦理注銷登記前,應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)主管單位及其他有關(guān)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)下,成立清算組織,完成清算工作。清算期間,社會團(tuán)體不得開展清算以外的活動。 此外,關(guān)于財(cái)政撥款的黨支部經(jīng)費(fèi),社會團(tuán)體收到該款項(xiàng)時(shí),可以計(jì)入專用基金科目來進(jìn)行處理,即借記“銀行存款”,貸記“專用基金”。 如果社會團(tuán)體決定解散,剩余的財(cái)政撥款和其他資產(chǎn)的處理,應(yīng)當(dāng)接受業(yè)務(wù)主管單位、登記管理機(jī)關(guān)和其他有關(guān)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。按照相關(guān)規(guī)定,在清償完所有債務(wù)(包括員工工資、物業(yè)費(fèi)用等)后,如有剩余資金,可按規(guī)定進(jìn)行處理。
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老師這怎么做財(cái)務(wù)和預(yù)算會計(jì)分錄 某事業(yè)單位計(jì)提公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊35000元。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/25 11:08
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位計(jì)提固定資產(chǎn)折舊分錄:借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用、單位管理費(fèi)用、經(jīng)營費(fèi)用、加工物品、在建工程等,貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。 ,借:非流動資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn), 貸:累計(jì)折舊
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某預(yù)算單位轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)一年前取得的專利權(quán),雙方協(xié)議價(jià)為200000元,在專利權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中發(fā)現(xiàn)相關(guān)稅費(fèi)4000元,款項(xiàng)已通過銀行存款支付。已知該專利權(quán)取得時(shí)的成本為250000元,有效期限為5年,已計(jì)提攤銷60000元。在轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的過程中取得200000元的收入,發(fā)生4000元的費(fèi)用,將轉(zhuǎn)讓價(jià)款扣除相關(guān)稅費(fèi)后得到196000元的凈收入上繳國庫.求會計(jì)分錄
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/01 09:02
#事業(yè)單位#
借:資產(chǎn)處置費(fèi)用190000 無形資產(chǎn)理解攤銷60000 貸:無形資產(chǎn)-專利權(quán)250000 借:銀行存款 200000 貸:其他收入196000 銀行存款4000 借:資金結(jié)存-貨幣資金 196000 貸:其他預(yù)算收入196000
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金蝶軟件完成今年一月份的賬,想要結(jié)賬做下一個(gè)月的賬,顯示收支沒有結(jié)平,問題出在哪里?
青老師
??|
提問時(shí)間:11/16 10:51
#事業(yè)單位#
你好; 你去看看結(jié)轉(zhuǎn)損益科目沒有
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利潤結(jié)轉(zhuǎn)是不是每個(gè)月月底做?還是到年底12月31日只做一次?
鄒老師
??|
提問時(shí)間:08/13 13:39
#事業(yè)單位#
你好,看個(gè)人處理習(xí)慣,都是可以的(可以每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn),也可以年底的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn))
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老師,我們是一家信息咨詢的個(gè)體,我們給對方公司提供現(xiàn)代服務(wù)2萬元,對方給我們打款2萬,我們收到款后扣除3%,剩余金額退回對方公司,這個(gè)如何入賬?分錄如何做比較好,
東老師
??|
提問時(shí)間:11/20 17:07
#事業(yè)單位#
您好,借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款(扣除3%后的金額) 貸銀行存款
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老師好,假如計(jì)劃要開一家盈利性的醫(yī)院,需要做哪些納稅籌劃?有什么優(yōu)惠政策?
文竹老師
??|
提問時(shí)間:11/14 23:53
#事業(yè)單位#
老師正在處理,請稍等親
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三八婦女節(jié)職工活動費(fèi),可以列入工會支出嗎?三八婦女節(jié)職工活動費(fèi)列入工會支出,工會審計(jì)說超范圍列支,要求返還,請問那這部分費(fèi)用入哪里合法呢?
小樣兒demo
??|
提問時(shí)間:02/20 16:02
#事業(yè)單位#
管理費(fèi)用-活動費(fèi)或團(tuán)建都可以
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醫(yī)院是一般納稅人,個(gè)人給醫(yī)院提供專業(yè)技術(shù)服務(wù):修理費(fèi) 4次 15841.58元,在稅務(wù)局給醫(yī)院開了增值稅代開發(fā)票價(jià)稅合計(jì)16000.00 醫(yī)院那邊說這樣開票的話醫(yī)院會代扣代繳20%的個(gè)人所得稅,稅務(wù)局開票不是都繳了稅嗎!為啥醫(yī)院還代扣個(gè)人所得稅
小天老師
??|
提問時(shí)間:11/30 19:46
#事業(yè)單位#
您好,醫(yī)院說的沒錯(cuò),這是勞務(wù)報(bào)酬,發(fā)票上寫了要代扣代繳個(gè)稅的,增值稅、附加稅要交,個(gè)稅也是要交的,不過這20%個(gè)稅稅率高了,明年匯繳時(shí)會退到您卡上的
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老師我想自己申請一個(gè)小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照,需要哪些資料,需要走那些程序
鄒老師
??|
提問時(shí)間:11/07 17:39
#事業(yè)單位#
你好,是公司類型,還是個(gè)體戶?
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老師您好,我公司去年買了一塊地 350 萬,現(xiàn)在平價(jià)也是 350 萬 轉(zhuǎn)讓出去,對方要我們開發(fā)票,我們公司要怎么弄,不會虧錢?謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:08/13 11:20
#事業(yè)單位#
一般納稅人還是小規(guī)模的?
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老師,可以幫我分析一下這個(gè)崗位嗎,他們是一般納稅人,去面試需要準(zhǔn)備什么呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:11/02 14:33
#事業(yè)單位#
你好,第一個(gè)。銷售內(nèi)勤,第二個(gè)是采購內(nèi)勤,第三個(gè)是成本核算。
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老師根據(jù)這個(gè)表怎么填寫呢? 內(nèi)容:醫(yī)療費(fèi)6萬,公用經(jīng)費(fèi)當(dāng)年179萬,結(jié)轉(zhuǎn)160.16萬,項(xiàng)目支出:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)60萬,結(jié)轉(zhuǎn)97.44萬
東海老師
??|
提問時(shí)間:01/19 10:33
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué),這個(gè)題是填結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
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在資產(chǎn)負(fù)債表中,總資產(chǎn),流動資產(chǎn)和非流動資產(chǎn)近3年都增加了,說明企業(yè)怎么了
易 老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:32
#事業(yè)單位#
你好,說明企業(yè)效益提高,同時(shí)通過外部欠債增加總資產(chǎn)
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小李在甲乙兩個(gè)公司任職。人事,社保這塊在甲公司,甲公司正常申報(bào)個(gè)稅。乙公司只發(fā)獎(jiǎng)金。乙公司怎么申報(bào)個(gè)稅
大侯老師
??|
提問時(shí)間:03/31 08:10
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,乙公司按工資薪金所得申報(bào)獎(jiǎng)金的個(gè)稅即可。小李在次年3-6月進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳,兩個(gè)地方繳納的個(gè)稅合并計(jì)算后多退少補(bǔ)。
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某事單業(yè)單位12月1日,開出現(xiàn)金支票從零余額賬戶提取現(xiàn)金1 000元作為備金。 某事單業(yè)單位12月1日,開出現(xiàn)金支票從零余額賬戶提取現(xiàn)金1 000元作為備金。
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/21 18:14
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 做分錄嗎
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政府會計(jì),專用基金購買固定資產(chǎn):借:專用基金,貸:累計(jì)盈余。什么意思,為什么累計(jì)盈余還增加了?
小奇老師
??|
提問時(shí)間:07/01 00:04
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,上年度計(jì)提專用基金時(shí), 借:本年盈余分配 貸:專用基金 之后將本年盈余分配結(jié)轉(zhuǎn)至累計(jì)盈余, 借:累計(jì)盈余 貸:本年盈余分配 本年度從專用基金購買固定資產(chǎn),首先做分錄, 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 但因?yàn)閺膶S没鹳徺I,那么專用基金減少,所以借方:專用基金,而貸方?jīng)]有相應(yīng)的科目,那么根據(jù)上年的分錄,只能是貸記累計(jì)盈余較為合適
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報(bào)稅系統(tǒng)顯示我司注冊資本是100萬,那是不是我們的資產(chǎn)負(fù)債表的實(shí)收資本也要是100萬才對?
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/17 16:32
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)不一定的
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客戶付了首付款給我們,尾款由融資租賃公司支付,現(xiàn)在要求我們(供貨方)全額開票給融資租賃公司,請問首付款部分,是否需要客戶出個(gè)將發(fā)票開給融資租賃公司的委托書?
venus老師
??|
提問時(shí)間:07/22 09:27
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),是需要的
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針對事業(yè)單位收到銀行存款利息做賬:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款這種記賬對嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/22 09:21
#事業(yè)單位#
不對,利息收入貸方應(yīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
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社會團(tuán)體機(jī)構(gòu)黨支部的經(jīng)費(fèi),可以用來發(fā)工資嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/13 16:18
#事業(yè)單位#
那個(gè)有專門用途不能發(fā)工資
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計(jì)提個(gè)人承擔(dān)的保險(xiǎn)怎么做分錄
波德老師
??|
提問時(shí)間:08/14 11:28
#事業(yè)單位#
你好,發(fā)放工資時(shí)(按個(gè)人繳納比例,從中扣除) 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(代扣職工應(yīng)交納的部分) 庫存現(xiàn)金(實(shí)際發(fā)放的金額) 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)付款(社保個(gè)人承擔(dān)部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
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公司前3個(gè)月的賬都是excel的賬,沒有記錄到會計(jì)科目,也沒結(jié)轉(zhuǎn)過成本,我可以從新的月份開始記賬,自己匯總到對應(yīng)的科目,新的月份開始建賬只錄之前的科目余額嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/04 10:49
#事業(yè)單位#
你好,你這個(gè)是內(nèi)賬嗎?
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你好,老師請問在編制現(xiàn)金流量表時(shí),如何理解這個(gè)公式:營業(yè)收入 +本期收到的增值稅銷項(xiàng)稅額+應(yīng)收賬款 (期初余額-期末余額)
穆易老師
??|
提問時(shí)間:03/27 23:23
#事業(yè)單位#
您好! 這是公式法計(jì)算 假設(shè)銷售全部是現(xiàn)金收入, 故營業(yè)收入全部是現(xiàn)金收入 因?yàn)闋I業(yè)收入不含稅,所以并不包含增值稅所以也需要加上增值稅 你可以理解 借 現(xiàn)金 貸 營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 因?yàn)楝F(xiàn)金流編制是收付實(shí)現(xiàn)制,所以同時(shí)本期的銷售收入現(xiàn)金還應(yīng)該包括期初銷售本期收回的款項(xiàng),所以應(yīng)收賬款 (期初余額-期末余額)
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