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老師你好,請(qǐng)問一下建筑用的極配碎石屬于天然石英砂下面還是非金屬礦物制品大類下面啊老師
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/22 13:29
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 都可以的,都能匹配到的。 如果你是貿(mào)易企業(yè),那銷售和采購(gòu)大類要一致
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老師您好,代開增值稅紙質(zhì)專用發(fā)票,建筑發(fā)生地在異地的,怎么開發(fā)票?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/22 13:25
#稅務(wù)#
是企業(yè)還是個(gè)人的?
?閱讀? 30
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24年12月的固定資產(chǎn)折舊忘計(jì)提了,25年1月補(bǔ)計(jì)提可以吧
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/22 13:25
#稅務(wù)#
可以。2024 年 12 月的固定資產(chǎn)折舊忘計(jì)提,因尚未跨年度,2025 年 1 月可一次性補(bǔ)提計(jì)入當(dāng)期損益。 管理部門固定資產(chǎn)補(bǔ)提:借 “管理費(fèi)用 - 折舊費(fèi)”,貸 “累計(jì)折舊” 。 銷售部門固定資產(chǎn)補(bǔ)提:借 “銷售費(fèi)用 - 折舊費(fèi)”,貸 “累計(jì)折舊” 。 生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)補(bǔ)提:借 “制造費(fèi)用 - 折舊費(fèi)”,貸 “累計(jì)折舊” 。
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港澳高端人才認(rèn)定,有什么稅收優(yōu)惠嗎
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/22 13:24
#稅務(wù)#
你好,2019年3月16日財(cái)政部稅務(wù)總局正式對(duì)外發(fā)布《關(guān)于粵港澳大灣區(qū)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的通知》(財(cái)稅〔2019〕31號(hào))
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老師,您好,請(qǐng)問員工還是試用期,沒有繳納社保,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?怎么處理比較好
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/22 13:14
#稅務(wù)#
您好,是試用期也要申報(bào)個(gè)稅的,過了試用期就可以買社保了
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?小型微利企業(yè):對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅,這個(gè)意思是不是就是5%的稅率呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/22 13:13
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,是這么理解的。
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老師,肥料的發(fā)票怎么開呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/22 12:57
#稅務(wù)#
1070204070000000000 復(fù)合肥、復(fù)混合肥 肥料 您好,開這個(gè)大類就可以了
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老師,個(gè)體工商戶沒發(fā)工資,申報(bào)個(gè)稅用股東名字0申報(bào),沒用法人信息申報(bào),這樣可以嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/22 12:51
#稅務(wù)#
您好,個(gè)體不用申報(bào)工資,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得就可以了
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一般納稅人開了兩張普通發(fā)票,充值“預(yù)付卡銷售與充值”稅率分別寫的是 0% 和不征稅,請(qǐng)問可以抵扣進(jìn)項(xiàng)票嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/22 12:43
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
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老師您好!農(nóng)村合作社種小麥補(bǔ)貼屬于政府補(bǔ)貼,需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/22 12:40
#稅務(wù)#
??顚S玫?,不需要繳納的。
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冷庫(kù)維修開什么發(fā)票項(xiàng)目
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/22 12:30
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 開修理修配服務(wù)
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一般納稅人銷售水果稅率
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/22 12:29
#稅務(wù)#
你好,一般納稅人銷售水果的稅率為9%
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老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1月的票據(jù),有入到2024年的怎么處理,也不算太多,領(lǐng)導(dǎo)出差的差旅費(fèi)
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/22 12:28
#稅務(wù)#
發(fā)現(xiàn) 2025 年 1 月的領(lǐng)導(dǎo)出差差旅費(fèi)票據(jù)入到了 2024 年,處理方法如下: 會(huì)計(jì)處理 調(diào)整分錄:使用 “以前年度損益調(diào)整” 科目進(jìn)行核算。首先沖減 2024 年錯(cuò)誤錄入的分錄,假設(shè)原來(lái)記錄差旅費(fèi)時(shí)是借記 “管理費(fèi)用 - 差旅費(fèi)”,貸記 “庫(kù)存現(xiàn)金” 等,現(xiàn)在要做相反分錄沖回,即借記 “庫(kù)存現(xiàn)金” 等,貸記 “管理費(fèi)用 - 差旅費(fèi)”。由于不能直接沖減 2024 年的管理費(fèi)用,需要通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目過渡,即借記 “管理費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 的相反金額,貸記 “以前年度損益調(diào)整”。 重新記錄:在 2025 年正確記錄該筆差旅費(fèi),借記 “以前年度損益調(diào)整”,貸記 “庫(kù)存現(xiàn)金” 等相應(yīng)科目。 結(jié)轉(zhuǎn):將 “以前年度損益調(diào)整” 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 “利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)” 科目,借記 “利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)”,貸記 “以前年度損益調(diào)整”。 稅務(wù)處理:在 2024 年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),對(duì)該筆差旅費(fèi)進(jìn)行補(bǔ)扣除。
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老師,你好。稅務(wù)要求寫一份基本經(jīng)營(yíng)情況應(yīng)該怎么寫?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/22 12:24
#稅務(wù)#
可從企業(yè)基礎(chǔ)信息、經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、稅務(wù)情況、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)幾方面入手: 企業(yè)基礎(chǔ)信息 企業(yè)概況:說明企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人、注冊(cè)地址及實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址。 成立時(shí)間與經(jīng)營(yíng)范圍:闡述成立日期,詳細(xì)列舉營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記的經(jīng)營(yíng)范圍,及實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)與范圍的契合度。 股權(quán)結(jié)構(gòu):介紹股東及各自持股比例,若有重大股權(quán)變更,說明變更時(shí)間、內(nèi)容與影響。 經(jīng)營(yíng)狀況 業(yè)務(wù)模式:概述企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)、生產(chǎn)流程、銷售渠道、主要客戶群體及市場(chǎng)定位。 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī):列出近三年?duì)I業(yè)收入、銷售量數(shù)據(jù),分析增長(zhǎng)或波動(dòng)原因,闡述市場(chǎng)份額、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與面臨挑戰(zhàn)。 重大經(jīng)營(yíng)決策:說明近一年重大投資、業(yè)務(wù)拓展、合作、停產(chǎn)或產(chǎn)品調(diào)整情況。 財(cái)務(wù)狀況 資產(chǎn)負(fù)債情況:簡(jiǎn)述近一年資產(chǎn)總計(jì)、負(fù)債總計(jì)、所有者權(quán)益金額,分析主要資產(chǎn)、負(fù)債項(xiàng)目及償債能力。 盈利情況:列出近一年?duì)I業(yè)收入、成本、利潤(rùn)金額,分析毛利率、凈利率及盈利能力變化原因。 現(xiàn)金流情況:說明經(jīng)營(yíng)、投資、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~,分析現(xiàn)金流狀況對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響。 稅務(wù)情況 納稅申報(bào)情況:表明依法按時(shí)申報(bào)各類稅款,無(wú)逾期申報(bào)或拖欠稅款情況,列出主要稅種及稅率。 稅收優(yōu)惠享受情況:說明享受的稅收優(yōu)惠政策及依據(jù),提供備案或?qū)徟募?稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控:介紹建立的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制及日常稅務(wù)管理措施。 風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì) 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn):識(shí)別面臨的市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)、政策風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對(duì)措施:針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn),闡述已采取或擬采取的應(yīng)對(duì)策略。
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失控發(fā)票2萬(wàn)多,小規(guī)模一般認(rèn)罰是罰多少,廣東
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/22 12:19
#稅務(wù)#
大部分沒有罰款 對(duì)非正常戶發(fā)生的本項(xiàng)違法行為,合并為一次處理,并適用如下規(guī)則: ①、非正常狀態(tài)時(shí)間不超過九十日的,對(duì)個(gè)人、個(gè)體工商戶處一百元罰款,對(duì)法人或者其他組織處二百元罰款; ②、非正常狀態(tài)時(shí)間九十日以上(不含本數(shù))不超過一百八十日的,對(duì)個(gè)人、個(gè)體工商戶處二百元罰款,對(duì)法人或者其他組織處五百元罰款; ③、非正常狀態(tài)時(shí)間一百八十日以上(不含本數(shù))不超過一年的,對(duì)個(gè)人、個(gè)體工商戶處五百元罰款,對(duì)法人或者其他組織處一千元罰款; ④、非正常狀態(tài)時(shí)間一年以上(不含本數(shù))不超過兩年的,對(duì)個(gè)人、個(gè)體工商戶處一千元罰款,對(duì)法人或者其他組織處一千五百元罰款; ⑤、非正常狀態(tài)時(shí)間兩年以上(不含本數(shù))的,適用“嚴(yán)重”裁量階次,處二千元以上一萬(wàn)元以下的罰款。
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餐飲費(fèi) 怎么做賬能抵扣
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/22 12:14
#稅務(wù)#
你好 抵扣增值稅做不了 出差的差旅費(fèi)可以抵扣所得稅
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現(xiàn)在讓填新繳費(fèi)工資金額,如果我2024年月平均工資是4900元,那我交2025年社保的時(shí)候需要按4900的基數(shù)交嗎?基數(shù)是不是也要填4900呢老師
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/22 12:08
#稅務(wù)#
是的,對(duì)的,是這么做的。
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補(bǔ)繳2023年的房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅累計(jì)金額4萬(wàn)元,這樣通過以前年度損益做賬嗎?具體分錄怎么樣的還有滯納金,罰款
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/22 12:03
#稅務(wù)#
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅、土地使用稅 借應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅、土地使用稅、 營(yíng)業(yè)外支出、滯納金罰款 貸銀行存款
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這幾個(gè)選項(xiàng)要怎么填呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/22 11:58
#稅務(wù)#
具體的是什么原因?異常之前抵扣過嗎?
?閱讀? 161
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老師,我公司是稅收大戶,每個(gè)月增值稅會(huì)交700萬(wàn)-1000萬(wàn)。但是一直是虧損狀態(tài),現(xiàn)在年度報(bào)表也是虧損,財(cái)務(wù)經(jīng)理說會(huì)引起稅務(wù)稽查,到時(shí)真的來(lái)查了該如何應(yīng)對(duì)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/22 11:57
#稅務(wù)#
那你們單位有隱瞞收入的嗎?怕查嗎?
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企業(yè)月平均人數(shù)和年平均人數(shù)怎么計(jì)算
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/22 11:56
#稅務(wù)#
單位平均職工人數(shù)計(jì)算公式: 1、月平均職工人數(shù)=(月初職工人數(shù)+月末職工人數(shù))除以2。 2、年平均職工人數(shù)=各月平均職工人數(shù)之和除以12。
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這個(gè)是正規(guī)發(fā)票嗎?可不可以進(jìn)行報(bào)銷入賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/22 11:55
#稅務(wù)#
那個(gè)是財(cái)政收費(fèi)票據(jù)可以稅前扣除
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我們是總包,分包開票給我們,分包合同包工包料,分包開了非金屬制品-裝飾材料,這個(gè)合適嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/22 11:55
#稅務(wù)#
不能那樣開,你們是建筑合同,不是材料買賣合同
?閱讀? 17
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23年抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)閷?duì)方公司倒閉沒有交稅,24年專管員讓我做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在有提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)提示反饋(跟票管)。這個(gè)要怎么反饋發(fā)票呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/22 11:53
#稅務(wù)#
你好,你在這里面反饋一下,你寫上沒問題 然后備注那里寫上什么時(shí)間已經(jīng)調(diào)整,已經(jīng)交了不欠稅。
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企業(yè)月平均人數(shù)和年平局人數(shù)什么計(jì)算
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/22 11:51
#稅務(wù)#
你好,全年人數(shù)12個(gè)月合計(jì)/12
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11萬(wàn)5的年終獎(jiǎng)交多少個(gè)稅?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/22 11:47
#稅務(wù)#
11萬(wàn)5的年終獎(jiǎng)交多少個(gè)稅=115000*10%-210=11290
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老師,如果我企業(yè)缺成本票,我12月計(jì)提年終獎(jiǎng),次年5月31日匯算清繳前發(fā)放,可以稅前扣除吧,
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/22 11:45
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)是可以稅前扣除
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老師,農(nóng)村個(gè)人開的那種自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票我們能抵稅不?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/22 11:44
#稅務(wù)#
那個(gè)可以勾選抵扣的
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芝麻醬是免稅的嗎?謝謝
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/22 11:43
#稅務(wù)#
那個(gè)是按13%交稅的了,小規(guī)模1%
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老師,如果對(duì)方單位是“有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)”,500元以下是否也要開發(fā)票,還是可以按個(gè)人的無(wú)票處理方式,在收據(jù)上備注單位名稱即可?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/22 11:39
#稅務(wù)#
那個(gè)公司不管金額大小都要開票的
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