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請(qǐng)問(wèn)老師,這表的參與人沒(méi)有報(bào)銷人的名字,這種單可以報(bào)嗎
園園園老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/23 16:45
#事業(yè)單位#
你好,是可以報(bào)銷總的。
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(3)年末,某行政單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目下的年初余額調(diào)整借方余額2200元,歸集 上繳借方余額101 000 元,本年收支結(jié)轉(zhuǎn)貸方余額600 000 元,年末沖銷本科目明細(xì)科目。
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 15:49
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是需要分錄嗎還是
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老師比如本月銷售的產(chǎn)品,我們沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那是不是要做暫估
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/14 11:45
#事業(yè)單位#
是的,是要做暫估的
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請(qǐng)問(wèn) 事業(yè)收入中科教——培訓(xùn)費(fèi)的收入 在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì) 分別結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目
會(huì)計(jì)中級(jí)賀老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/30 19:49
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)下的結(jié)轉(zhuǎn),有些科目是月度結(jié)轉(zhuǎn),有些科目是年度結(jié)轉(zhuǎn),收入費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余,按會(huì)計(jì)的慣例,本期盈余進(jìn)行盈余分配,進(jìn)入累計(jì)盈余,但是我們的本期盈余有一部分是直接進(jìn)入累計(jì)盈余的,不進(jìn)行分配。我們本期盈余里面包括三個(gè)明細(xì)科目,財(cái)政項(xiàng)目盈余、醫(yī)療盈余、科教盈余,其中財(cái)政的和科教的項(xiàng)目資金都有特定用途不能進(jìn)行年度的分配,因此直接進(jìn)入累計(jì)盈余相對(duì)應(yīng)的財(cái)政盈余和科教盈余,剩余的醫(yī)療盈余中有財(cái)政基本撥款,到年末基本是沒(méi)有剩余,但是如果有年末追加情況,這一塊是不能分配的,也直接進(jìn)入累計(jì)盈余。還有非同級(jí)財(cái)政撥款收入等科目下的專項(xiàng)資金,最后都是結(jié)轉(zhuǎn)到醫(yī)療盈余,但是有限定用途的都不能直接分配,因此醫(yī)療盈余要扣除有限定用途的項(xiàng)目資金,剩余部分進(jìn)行分配。我們要掌握這個(gè)原則。 本年盈余分配就是提取職工福利基金和醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金,提取比例還按以前規(guī)定的比例。無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)和以前年度盈余調(diào)整是年末才結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余。權(quán)益法調(diào)整不結(jié)轉(zhuǎn),只有等長(zhǎng)期股權(quán)投資處置的時(shí)候才實(shí)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)下的結(jié)轉(zhuǎn)到最后凈資產(chǎn)就是累計(jì)盈余、專用基金、權(quán)益法調(diào)整三個(gè)科目。這是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的整個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)思路。 預(yù)算會(huì)計(jì)下的結(jié)轉(zhuǎn),醫(yī)院的資金分為三類,財(cái)政一類,非財(cái)政專項(xiàng)一類,非財(cái)政非專項(xiàng)一類。一部分是財(cái)政給的,叫財(cái)政資金,一部分是科教的,非財(cái)政,是專項(xiàng),有限定用途,第三部分是自有資金的,這三部分在期末年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,財(cái)政撥款預(yù)算收入減去財(cái)政撥款的預(yù)算支出部分進(jìn)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),從結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余這里需要注意,是符合財(cái)政撥款結(jié)余性質(zhì)的項(xiàng)目余額,也就是說(shuō),結(jié)轉(zhuǎn)資金經(jīng)財(cái)政同意沒(méi)有限定用途的,才可轉(zhuǎn)財(cái)政撥款結(jié)余?;顩](méi)干完的肯定還在結(jié)轉(zhuǎn)里面??平添?xiàng)目屬于非財(cái)政專項(xiàng)的,還有一些非財(cái)政專項(xiàng)的都在在非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)里面,項(xiàng)目完成的剩余沒(méi)有限定用途的轉(zhuǎn)到非財(cái)政撥款結(jié)余。自有資金部分收入減支出直接進(jìn)其他結(jié)余,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),經(jīng)結(jié)余分配后,一部分進(jìn)專用結(jié)余,一部分進(jìn)非財(cái)政撥款結(jié)余。還有經(jīng)營(yíng)結(jié)余,如果是貸方余額進(jìn)結(jié)余分配,如果是借方余額繼續(xù)留在經(jīng)營(yíng)結(jié)余中。 預(yù)算會(huì)計(jì)下最后結(jié)轉(zhuǎn)剩下財(cái)政撥款和非財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn),財(cái)政和非財(cái)政撥款的結(jié)余,專用結(jié)余這幾部分。
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企業(yè)要識(shí)別風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估上述識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)的后果和可能性,針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)提出應(yīng)對(duì)策略,同時(shí)根據(jù)具體情況調(diào)整應(yīng)對(duì)策略。說(shuō)法正確還是錯(cuò)誤呢!
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/18 11:16
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是對(duì)的,是沒(méi)錯(cuò)的
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老師預(yù)付賬款余額是啥意思?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/22 17:05
#事業(yè)單位#
你好,預(yù)付賬款借方余額意思就是說(shuō)你把錢付出去了對(duì)方還沒(méi)給你們開(kāi)票的意思
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用兩個(gè)公司給職工發(fā)工資,一個(gè)做工資繳社保,另一個(gè)做勞務(wù)報(bào)酬不繳社保以降低整體社保基數(shù),這么做合法嗎
向陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/05 22:53
#事業(yè)單位#
您好,同學(xué),是沒(méi)有問(wèn)題的
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單位2021年國(guó)庫(kù)集中支付有728470.66元剩余指標(biāo)未支出但已決算,怎么做預(yù)算賬?今年該怎么記賬?
王超老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/20 11:56
#事業(yè)單位#
你好 只是下達(dá)的預(yù)算指標(biāo),你這邊沒(méi)有收到的時(shí)候,是不做賬務(wù)處理的。
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老師, 好多連號(hào)的出租車打車發(fā)票 你們是怎么做的啊
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/03 17:33
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)是虛開(kāi)的,不能報(bào)銷的
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請(qǐng)問(wèn)老師,在新政府會(huì)計(jì)制度中,收到上年退款并支出預(yù)算會(huì)計(jì)怎樣做賬?
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 09:09
#事業(yè)單位#
借資金結(jié)存 貸非財(cái)政撥款結(jié)余
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行政事業(yè)單位支付工程欠款的資金占用費(fèi),怎么做賬?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/26 11:12
#事業(yè)單位#
你現(xiàn)在是做行政單位的賬,是嗎?
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你好老師,請(qǐng)問(wèn)您講過(guò)事業(yè)單位的內(nèi)部控制制度沒(méi)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:03/04 09:55
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 你要這個(gè)模板嗎
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租進(jìn)來(lái)的廠房轉(zhuǎn)租出去除了開(kāi)發(fā)票交增值稅,轉(zhuǎn)租還要交什么稅?租賃稅還是房產(chǎn)稅
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/19 10:18
#事業(yè)單位#
需要交增值稅,不需要交房產(chǎn)稅
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1.2024年1月5日,某行政單位從單位零余額賬戶中提取現(xiàn)金1000元,以備日常零星開(kāi)支使用。同年1月6日,該行政單位以庫(kù)存現(xiàn)金支付一筆款項(xiàng)200元,內(nèi)容為日?;顒?dòng)中發(fā)生的費(fèi)用。該行政單位該如何編制會(huì)計(jì)分錄? 2.2024年3月5日,某行政單位采購(gòu)一批材料,貨款3000元通過(guò)單位零余額賬戶支付,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。同年3月15日該批材料到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù),確定采購(gòu)成本為3000元。該行政單位該如何編制會(huì)計(jì)分錄? 3.2024年3月10日,某事業(yè)單位以240萬(wàn)元購(gòu)入國(guó)債作為短期投資,其中包含尚未領(lǐng)取的債券利息10萬(wàn)元,另外還單獨(dú)支付了手續(xù)費(fèi)5萬(wàn)元。同年6月8日,該事業(yè)單位收到債券利息10萬(wàn)元;10月31日,又收到該國(guó)債持有期間期的利息5萬(wàn)元;11月10日,以為260萬(wàn)元出售該短期投資,投資收益無(wú)需上繳財(cái)政。該事業(yè)單位該如何編制會(huì)計(jì)分錄?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 15:31
#事業(yè)單位#
1.2024年1月5日和1月6日的現(xiàn)金提取和支付 2024年1月5日,提取現(xiàn)金1000元: 借:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 貸:零余額賬戶用款額度 1000 2024年1月6日,支付日常費(fèi)用200元: 借:事業(yè)支出/管理費(fèi)用(或相應(yīng)的費(fèi)用科目) 200 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 200 1.2024年3月5日和3月15日的材料采購(gòu)和入庫(kù) 2024年3月5日,支付材料貨款3000元(未驗(yàn)收入庫(kù)): 借:在途物資 3000 貸:零余額賬戶用款額度 3000 2024年3月15日,材料驗(yàn)收入庫(kù): 借:庫(kù)存材料 3000 貸:在途物資 3000 1.2024年3月10日至11月10日的國(guó)債投資及其相關(guān)交易 2024年3月10日,購(gòu)入國(guó)債作為短期投資(包含尚未領(lǐng)取的債券利息10萬(wàn)元): 借:短期投資 2300000(購(gòu)買國(guó)債的成本) 應(yīng)收利息 100000(尚未領(lǐng)取的債券利息) 其他費(fèi)用 50000(手續(xù)費(fèi)) 貸:銀行存款 2450000 2024年6月8日,收到債券利息10萬(wàn)元: 借:銀行存款 100000 貸:應(yīng)收利息 100000 2024年10月31日,收到國(guó)債持有期間的利息5萬(wàn)元(假設(shè)為投資收益): 借:銀行存款 50000 貸:投資收益 50000 2024年11月10日,以260萬(wàn)元出售該短期投資: 借:銀行存款 2600000 貸:短期投資 2300000 投資收益 300000
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事業(yè)單位,購(gòu)買設(shè)備,支付設(shè)備款一部分由財(cái)政撥款支付的、一部分由自有資金支付的,怎么記賬? 假設(shè)該設(shè)備100萬(wàn)元,財(cái)政撥款支付90萬(wàn),自有資金支付10萬(wàn)。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/22 15:58
#事業(yè)單位#
一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 收到財(cái)政撥款時(shí)(假設(shè)先收到撥款) 借:銀行存款 900000 貸:財(cái)政撥款收入 900000 購(gòu)買設(shè)備時(shí) 借:固定資產(chǎn) 1000000 貸:銀行存款 1000000 同時(shí),沖減財(cái)政撥款收入和使用自有資金 借:財(cái)政撥款收入 900000 單位管理費(fèi)用(自有資金部分)100000 貸:銀行存款 1000000 二、預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 收到財(cái)政撥款時(shí) 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 900000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 900000 購(gòu)買設(shè)備時(shí) 借:事業(yè)支出 - 財(cái)政撥款支出 900000 事業(yè)支出 - 非財(cái)政專項(xiàng)資金支出 100000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 1000000 同時(shí),確認(rèn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 1000000 貸:固定基金 1000000(事業(yè)單位舊制度下,若采用新制度則不做此分錄)
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購(gòu)入的原材料按含稅價(jià)入的庫(kù),那算出來(lái)成本價(jià)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/30 09:19
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話成本價(jià)的話,也是要含稅
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請(qǐng)問(wèn)老師民非企業(yè)的銀行利息放到哪個(gè)科目
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/03 16:53
#事業(yè)單位#
您好 民非企業(yè)的銀行利息放到其他收入-利息收入
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發(fā)票金額260400,目前只付110000.該怎么記賬?有沒(méi)有預(yù)算會(huì)計(jì)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/22 11:48
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)具體的支付了什么業(yè)務(wù)的? 需要預(yù)算會(huì)計(jì)
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事業(yè)單位比如公立幼兒園,員工個(gè)稅的申報(bào)還是發(fā)放工資的次月申報(bào)?
歲月靜好老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/20 19:53
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,員工個(gè)稅是實(shí)際發(fā)放工資的次月進(jìn)行申報(bào)。
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商業(yè)企業(yè),利潤(rùn)做到5%,怎么控制
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/28 09:10
#事業(yè)單位#
你好,通常是通過(guò) 銷售的單價(jià) 來(lái)控制利潤(rùn)率 比如 購(gòu)進(jìn)成本100,期間費(fèi)用5 (銷售價(jià)格—105)/銷售價(jià)格=5% 然后計(jì)算出銷售價(jià)格就是了
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老師你好,我申請(qǐng)的是小規(guī)模。增值稅不是3%?怎么是13%?這里的增值稅是不是我以后開(kāi)專用發(fā)票的稅率是13%?不能開(kāi)3%?
新新老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 18:33
#事業(yè)單位#
你好 找稅務(wù)局重核定一樣
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今天收到上級(jí)部門(mén)發(fā)來(lái)的消息是:麻煩開(kāi)一張往來(lái)票據(jù),金額是31.5萬(wàn)元,項(xiàng)目為臨空一幼6月至9月教職工工資,我們這邊作為依據(jù)走審批程序?老師們知道是什么意思?如何開(kāi)具?需要啥子依據(jù)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/22 15:08
#事業(yè)單位#
上級(jí)部門(mén)的這個(gè)消息意思是讓您所在的部門(mén)開(kāi)具一張關(guān)于臨空一幼 6 月至 9 月教職工工資的往來(lái)票據(jù),金額為 31.5 萬(wàn)元,他們需要以此作為審批相關(guān)費(fèi)用的依據(jù)。 開(kāi)具這種往來(lái)票據(jù),通常需要以下依據(jù)和步驟: 依據(jù): 1.臨空一幼 6 月至 9 月教職工的工資明細(xì),包括每位教職工的姓名、工資金額等。 2.上級(jí)部門(mén)的相關(guān)要求和通知文件。 開(kāi)具步驟: 1.了解您所在單位開(kāi)具往來(lái)票據(jù)的具體流程和要求,例如使用的票據(jù)格式、審批流程等。 2.按照要求填寫(xiě)票據(jù)的相關(guān)信息,包括票據(jù)日期、收款單位(您所在的單位)、付款單位(上級(jí)部門(mén))、金額(31.5 萬(wàn)元)、項(xiàng)目(臨空一幼 6 月至 9 月教職工工資)等。 3.將填寫(xiě)好的票據(jù)提交給相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批和蓋章。
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老師,一個(gè)季度核定六萬(wàn),季度開(kāi)票也沒(méi)有超過(guò)6萬(wàn),為什么有2%要交增值稅?
王 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/18 16:53
#事業(yè)單位#
你好,增值稅專用發(fā)票根據(jù)開(kāi)具交稅,不免稅
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3.某事業(yè)單位支付經(jīng)營(yíng)活動(dòng)人員工資80000元,代扣代繳個(gè)人所得稅1800元,上繳個(gè)人所得稅1800元。工資及個(gè)人所得稅均采用銀行存款支付。 (1)支付薪酬并代扣個(gè)人所得稅,分別完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。 (2)繳納個(gè)人所得稅,分別完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。
小奇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 18:03
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好, (1)計(jì)提并支付員工薪酬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 80000 貸:應(yīng)付職工薪酬 80000 借:應(yīng)付職工薪酬 80000 貸:其他應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 1800 銀行存款 78200 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:經(jīng)營(yíng)支出 78200 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 78200 (2)繳納個(gè)人所得稅,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:其他應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 1800 貸:銀行存款 1800 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:經(jīng)營(yíng)支出 1800 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 1800
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老師,預(yù)付賬款要是沒(méi)收到發(fā)票,就用預(yù)付賬款是嗎?收到發(fā)票呢
小張老師-答疑
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/17 18:24
#事業(yè)單位#
同學(xué) 您好! 預(yù)付賬款在未收到發(fā)票時(shí)可以掛在預(yù)付賬款,收到發(fā)票后根據(jù)具體的業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行處理: 比如管理費(fèi)用,收到時(shí)就應(yīng)該借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 這樣就能核銷前期掛賬的預(yù)付賬款,同時(shí)保證費(fèi)用入賬
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單位出納可以兼任工會(huì)出納嗎?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/10 19:02
#事業(yè)單位#
你好,沒(méi)有這方面的禁止規(guī)定,所以是可以的
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老師這筆業(yè)務(wù)為啥用預(yù)付賬款,不是用的銀行存款呢?
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/23 14:40
#事業(yè)單位#
看下之前是不是已經(jīng)支付了,他做了一個(gè)借預(yù)付賬款,貸銀行存款。
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業(yè)務(wù)活動(dòng)表因系統(tǒng)無(wú)法帶出上年凈資產(chǎn)變動(dòng)額,導(dǎo)致現(xiàn)在凈資產(chǎn)變動(dòng)額成為負(fù)數(shù),該怎么調(diào)整啊老師
宋生老師
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提問(wèn)時(shí)間:09/28 10:49
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)你要去找你的操作系統(tǒng)的服務(wù)單位,讓他們?nèi)フ{(diào)整系統(tǒng)。這個(gè)老師操作不了
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1. 某民間非營(yíng)利組織發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)做出該民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)核算。1、某民間非營(yíng)利組織年終結(jié)賬前,12月份限定性收入賬戶余額為:捐贈(zèng)收入、一限定性收入300 000元,政府補(bǔ)助收入一一限定 性收入150 000元,請(qǐng)將本期限定性收入進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。2、某民間非營(yíng)利組織因捐贈(zèng)款項(xiàng)使用問(wèn)題與捐贈(zèng)方發(fā)生糾紛,捐贈(zèng)方向法院提起訴訟,要求的賠償金額為72 000元。經(jīng)法律咨詢,該民間非營(yíng)利組織敗訴的可能性較大
泡泡醬老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/07 21:08
#事業(yè)單位#
您好,同學(xué)請(qǐng)稍后,老師正在解答
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原來(lái)是企業(yè),現(xiàn)在改制成事業(yè)單位 原來(lái)只做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 現(xiàn)在要做財(cái)務(wù)預(yù)算會(huì)計(jì) 那么原來(lái)的科目怎么銜接到新的科目呢
易 老師
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提問(wèn)時(shí)間:01/18 16:17
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,企業(yè)改制成事業(yè)單位后,原有的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目需要與事業(yè)單位的財(cái)務(wù)預(yù)算會(huì)計(jì)科目進(jìn)行銜接。具體銜接方法應(yīng)根據(jù)事業(yè)單位的具體情況和相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行操作。
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