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老師個體戶小規(guī)模。建筑行業(yè),經(jīng)營所得稅利潤控制在多少呢
meizi老師
??|
提問時間:04/17 17:27
#建筑#
你好,一般在10-30%左右的
?閱讀? 3566
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老師,按照這個數(shù)據(jù)我們繳納對方多少的稅率?這個怎么計算?
胡東東老師
??|
提問時間:04/16 10:42
#建筑#
同學你好,你這是銷項稅額,直接稅額除以不含稅金額
?閱讀? 3566
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老板個人的電話費發(fā)票可以做外賬里入福利費嗎?
樸老師
??|
提問時間:04/18 14:33
#建筑#
同學你好 可以的 但是要調(diào)增
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老師,建筑公司的主營業(yè)務收入:建筑服務,要填哪個里面?
郭老師
??|
提問時間:05/10 09:48
#建筑#
你好,提供勞務收入里面的。
?閱讀? 3564
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注冊地址在和田縣,,工程在和田市,這屬于跨區(qū)域經(jīng)營嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/18 13:43
#建筑#
你好這個不算同一市內(nèi),現(xiàn)在不算。
?閱讀? 3563
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老師,我是建筑行業(yè)的,我這個月沒有收入,那么月底我怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益,分錄怎么寫,
宋生老師
??|
提問時間:04/28 15:56
#建筑#
您好!你損益正常結(jié)轉(zhuǎn)啊。借本年利潤 貸財務費用,管理費用等
?閱讀? 3561
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老師您好! 公司員工個稅是正常代繳的,在做個稅匯算清繳時,有3000塊錢的退稅,是什么原因
meizi老師
??|
提問時間:05/11 09:23
#建筑#
你好; 有退稅看下是不是因為之前按月的時候沒有扣除專項扣除;現(xiàn)在添加專項扣除后造成退稅; 去看看明細
?閱讀? 3561
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去年12月份暫估了租車費用十萬塊錢,今年三月份開過來了四萬塊錢,我現(xiàn)在這塊賬怎么處理?是去沖去年的賬,今年在正確的做一筆,這樣子影不影響?2024年的匯算清繳,2023年的匯算清繳,我等于是多入費用了,等于是要調(diào)減費用 三月份開的發(fā)票,怎么做賬, 麻煩說的具體一些
郭老師
??|
提問時間:04/16 12:30
#建筑#
你好,那實際發(fā)生了多少的?
?閱讀? 3560
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我是家建筑企業(yè),項目沒有決算,稅務查賬讓根據(jù)工程施工里面的成本報收入,合理嗎
樸老師
??|
提問時間:04/28 10:29
#建筑#
同學你好 這個可以的
?閱讀? 3560
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稅前扣除,包括成本,費用,稅金,損失和其他支出,這里稅金是否包含所得稅?如果不包括,那么在做損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候,不是有所得稅費用么?這不扣了么?不理解,已經(jīng)回答過這個問題的老師請不要再答,你說的我不理解,所以要換個老師講講
羊羊羊老師
??|
提問時間:01/20 23:26
#建筑#
您好,很高興解決您的問題,稅前扣除主要指計算所得稅稅前扣除項目,包括企業(yè)所得稅、個人所得稅稅前可以扣除的項目。稅前扣除項目主要包括:與取得收入有關(guān)的、合理的、實際發(fā)生的支出,包括成本、費用、稅金、損失和其他支出,準予在計算應納稅所得額時扣除。 這里的稅金是指已繳納的消費稅、城建稅、資源稅、土地增值稅、出口關(guān)稅及教育費附加;企業(yè)繳納的房產(chǎn)稅、車船稅、土地使用稅、印花稅等,已經(jīng)計入管理費中扣除的,不再作為銷售稅金單獨扣除。不包含企業(yè)所得稅。
?閱讀? 3558
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老師好!小規(guī)模納稅人所得稅年報主表上的收入,成本,費用是手動填寫的吧?
宋生老師
??|
提問時間:05/11 09:15
#建筑#
你好是的,這個是手動填寫。
?閱讀? 3558
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老師,我們是建筑企業(yè),請問收到的勞保統(tǒng)籌返還應如何做賬。
郭老師
??|
提問時間:05/10 11:41
#建筑#
借銀行存款貸營業(yè)外收入
?閱讀? 3557
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項目替班組代付材料款,財務在送貨單及付款上,怎么體現(xiàn)是代付的材料款。
apple老師
??|
提問時間:04/28 13:43
#建筑#
同學你好!你的問題,是不是,你們公司的項目組 給公司 代付了材料款, 財務上要做賬,且也要付款給項目組,因 此,要怎么寫,,是這個意思嗎?麻煩再重新說一遍吧 如果是的話, 付款申請書上 要寫清楚,
?閱讀? 3555
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我年做賬時候,我把那個工資多列出了兩個月,現(xiàn)在匯算青椒,我怎么去做?報表把它調(diào)增,那帳怎么處理呢?
小小霞老師
??|
提問時間:05/09 22:12
#建筑#
你好,那你這邊需要調(diào)增處理的呢,那你就需要通過以前年度損益調(diào)整會計科目進行調(diào)賬
?閱讀? 3552
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老師實收資本5000萬,其中有1000萬是無形資產(chǎn),公司要減資無形資產(chǎn)1000萬,減資需要交哪些稅,已攤銷部分是要沖回?
小林老師
??|
提問時間:05/10 11:34
#建筑#
你好,按銷售無形資產(chǎn)1000萬元處理,形成處置損益
?閱讀? 3548
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請問,房開企業(yè),收到預收賬款按3%預征增值稅,附帶預征了稅金及附加(假如是500萬元),待開具發(fā)票時又會產(chǎn)生增值稅及稅金附加,請問這樣會不會是重復征收,如是,又該如何做賬沖出那預征的500萬元稅金及附加?謝謝
樸老師
??|
提問時間:05/11 16:09
#建筑#
借:銀行存款 500萬元 貸:預收賬款 500萬元
?閱讀? 3541
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老師稅務局財務報表和財務軟件的不一樣 怎么辦
小鎖老師
??|
提問時間:04/18 22:10
#建筑#
您好,這個的話,是因為什么啊這個
?閱讀? 3541
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建筑:比方:進項當月不足應繳增值稅210688.95,這個如果補交上,是不是也要附加稅12%25282.67,就一共交235971.65,嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/22 14:53
#建筑#
同學你好 對的 是這樣的
?閱讀? 3540
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老師,殘保金中的30人是怎么取值的,是個稅系統(tǒng)每月的申報人次加起來除以12嗎
樸老師
??|
提問時間:04/29 10:43
#建筑#
殘保金中的30人取值并不是基于個稅系統(tǒng)每月的申報人次加起來除以12來計算的。殘保金的繳納規(guī)定和計算方式主要是基于企業(yè)的職工人數(shù)和工資總額。 根據(jù)國家規(guī)定,超過30人的企業(yè)應按照企業(yè)職工工資總額的1%繳納殘保金,而對于不足30人的企業(yè),則按照企業(yè)職工工資總額的0.5%繳納。這里的職工人數(shù)是指企業(yè)的在編人員或依法與企業(yè)簽訂1年以上(含1年)勞動合同(服務協(xié)議)的人員,季節(jié)性用工應當折算為年平均用工人數(shù),勞務派遣用工計入派遣單位在職職工人數(shù)。 而個稅的申報人數(shù)則是根據(jù)每年當?shù)卣嫉淖畹蛡€人所得稅繳納標準來確定的,只有收入達到了最低應繳納的標準,才需要申報個人所得稅。 因此,殘保金中的30人取值與個稅申報人次沒有直接關(guān)系,而是根據(jù)企業(yè)的實際職工人數(shù)來確定的。具體的殘保金繳納金額還需要根據(jù)企業(yè)的工資總額和規(guī)定的繳納比例來計算。
?閱讀? 3537
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公司名字后面帶工程隊的是什么性質(zhì)的公司,要交企業(yè)所得稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/15 12:08
#建筑#
你好,這種一般都是個體戶來的。
?閱讀? 3535
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老師 公司是2022.12.17成立的,截止2023.2.1還沒有做稅務登記 從業(yè)人數(shù)應該怎么填呀
玲竹老師
??|
提問時間:02/01 13:58
#建筑#
您好 從業(yè)人數(shù)可以填一人
?閱讀? 3531
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老師好!建筑業(yè)企業(yè)開增值稅專票,單位,數(shù)量輸不了呢
文文老師
??|
提問時間:04/28 15:26
#建筑#
建筑服務,是不用輸入數(shù)量的
?閱讀? 3530
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建筑公司 分公司獨立核算 但是因為沒有資質(zhì) 合同用總公司簽的 這樣分公司和總公司怎么確認這筆收入和利潤
徐超老師
??|
提問時間:06/27 16:35
#建筑#
同學你好! 收入確認: 總公司應該確認收入,因為合同是總公司簽訂的; 成本和費用分配: 成本費用按照支出主體分別列支就行,比方說總公司支出費用,開的也是總公司抬頭的發(fā)票,那么費用屬于總公司,反之則是分公司 利潤: 各公司主體分別核算各自的利潤,根據(jù)當期收入和成本費用
?閱讀? 3528
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建筑公司可以招聘臨時工嗎,簽訂臨時工協(xié)議?
東老師
??|
提問時間:04/18 13:12
#建筑#
你好,和臨時工可以簽訂這個協(xié)議。
?閱讀? 3526
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老師,我不明白,系統(tǒng)自動帶過來的,我這個月開的13的銷售貨物填在表一,開的9的工程怎么帶到表三了嗎?這樣對嗎?
venus老師
??|
提問時間:06/07 14:38
#建筑#
對的,同學,是這樣的
?閱讀? 3525
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老師,請問下有個項目21年做的結(jié)算金額,現(xiàn)在被通知說多做了結(jié)算金額,這部分多做的,需要退還給業(yè)主,遇到這個怎么處理
萌萌老師
??|
提問時間:04/18 13:01
#建筑#
同學你好!可以參考以下步驟: 核實多結(jié)算金額:首先,與項目團隊、業(yè)主及財務部門核實多結(jié)算的具體金額。這包括核對合同、結(jié)算文件、支付記錄等,確保金額的準確性。 與業(yè)主協(xié)商:一旦確定了多結(jié)算的金額,應立即與業(yè)主取得聯(lián)系,并詳細說明情況。協(xié)商達成一致后,可以簽署退款協(xié)議或其他書面文件,作為退款處理的依據(jù)。 記錄退款事項:在會計記錄中,應詳細記錄退款事項。這包括退款日期、退款金額、退款方式(如現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等)以及相關(guān)的協(xié)議或文件編號。 進行會計處理: 如果該筆多結(jié)算金額尚未確認為收入,則無需進行收入確認的會計處理,直接在相關(guān)科目中調(diào)整即可。 如果該筆多結(jié)算金額已經(jīng)確認為收入,則需要進行相應的沖銷處理。具體來說,應沖減已確認的收入,并相應調(diào)整應收賬款或現(xiàn)金等科目。 編制相關(guān)憑證:根據(jù)退款協(xié)議和會計處理的結(jié)果,編制相應的會計憑證,如退款憑證、沖銷憑證等。確保憑證的準確性和完整性。
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一個個體戶法人,可以增加為另一個個體戶的辦稅員貨開票員嗎?有什么風險嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/28 14:49
#建筑#
可以呢,如果企業(yè)財務出了問題,財務負責人辦稅人、法人都需要承擔責任。
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開了增值稅發(fā)票出去,怎么做分錄?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/10 16:44
#建筑#
借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
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新開公司自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端的密碼怎么設(shè)置
樸老師
??|
提問時間:06/08 09:35
#建筑#
同學你好 登陸法人或財務負責人的自然人電子稅務局(Web端或App)——點擊右上角頭像——個人信息管理——辦稅權(quán)限管理——企業(yè)辦稅權(quán)限——選擇你要設(shè)置密碼的公司——查看詳情——重置申報密碼,按提示將你想設(shè)置的密碼輸兩遍,手機驗證就可以
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建筑行業(yè)中,一般納稅人繳納增值稅的賬務處理事怎么樣的?
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/11 09:08
#建筑#
你好,一般納稅人繳納增值稅的賬務處理是(正常繳納,而不是預交) 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
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