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①財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)和企業(yè)會(huì)計(jì)有什么區(qū)別和聯(lián)系?②行政、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和企業(yè)會(huì)計(jì)有什么區(qū)別聯(lián)系 從會(huì)計(jì)要素 核算基礎(chǔ) 會(huì)計(jì)等式 財(cái)務(wù)報(bào)告 會(huì)計(jì)目標(biāo)這幾個(gè)方面分析
木木老師
??|
提問時(shí)間:08/28 22:38
#事業(yè)單位#
現(xiàn)在財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)他們也會(huì)有,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采用的是權(quán)責(zé)發(fā)生制,那么權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬的話,就和企業(yè)會(huì)計(jì)是一樣的,因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)計(jì)也是權(quán)責(zé)發(fā)生制。
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老師這里的其他應(yīng)收款放這里是啥意思?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/23 15:52
#事業(yè)單位#
你好,就是把錢支付出去了,記賬的時(shí)候記到了其他應(yīng)收款借方
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請(qǐng)問老師,事業(yè)單位的基建項(xiàng)目應(yīng)設(shè)置哪些會(huì)計(jì)科目?在建項(xiàng)目未撥出余額在資金平衡要如何填寫?謝謝?。。?/a>
彩虹熊老師
??|
提問時(shí)間:07/26 12:25
#事業(yè)單位#
你好同學(xué),科目明細(xì)如下: 序號(hào) 編號(hào) 資金占用類科目 1 101 建筑安裝工程投資 2 102 設(shè)備投資 3 103 待攤投資 4 104 其他投資 5 111 交付使用資產(chǎn) 6 121 應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款 7 201 固定資產(chǎn) 8 202 累計(jì)折舊 9 203 固定資產(chǎn)清理 10 211 器材采購(gòu) 11 212 采購(gòu)保管費(fèi) 12 213 庫(kù)存設(shè)備 13 214 庫(kù)存材料 14 218 材料成本差異 15 219 委托加工器材 16 231 限額存款 17 232 銀行存款 18 233 現(xiàn)金 19 241 預(yù)付備料款 20 242 預(yù)付工程款 21 251 應(yīng)收有償調(diào)出器材及工程款 22 252 其他應(yīng)收款 23 253 應(yīng)收票據(jù) 24 261 撥付所屬投資借款 25 271 待處理財(cái)產(chǎn)損失 26 281 有價(jià)證券 資金來源類科目 27 301 基建撥款 28 302 聯(lián)營(yíng)撥款 29 303 企業(yè)債券資金 30 304 基建投資借款 31 305 上級(jí)撥入投資借款 32 306 其他借款 33 311 待沖基建支出 34 321 上級(jí)撥入資金 35 331 應(yīng)付器材款 36 332 應(yīng)付工程款 37 341 應(yīng)付工資 38 342 應(yīng)付福利費(fèi) 39 351 應(yīng)付有償調(diào)入器材及工程款 40 352 其他應(yīng)付款 41 353 應(yīng)付票據(jù) 42 361 應(yīng)交稅金 43 362 應(yīng)交基建包干節(jié)余 44 363 應(yīng)交基建收入 45 364 其他應(yīng)交款 46 401 留成收入
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老師你好,事業(yè)單位去本省其他城市會(huì)議培訓(xùn)包含食宿的,能給報(bào)銷出差補(bǔ)助也就是伙食費(fèi)么?市內(nèi)交通費(fèi)正常報(bào)銷么?
王超老師
??|
提問時(shí)間:08/15 14:12
#事業(yè)單位#
你好 可以的,這些都是正常產(chǎn)生的
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老師。現(xiàn)在個(gè)體戶專票稅率是1%還是3%,附加稅是減半征收嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:12/16 15:11
#事業(yè)單位#
現(xiàn)在個(gè)體戶專票稅率是3%,附加稅是減半征收
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老師這個(gè)專用設(shè)備有時(shí)分不清的,記賬時(shí)記到通用設(shè)備里了,沒啥影響吧?
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/20 15:37
#事業(yè)單位#
只要折舊年限正確就可以的
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村委會(huì)以個(gè)人的名義在稅務(wù)局代開了一張“防洪堤項(xiàng)目發(fā)票”給當(dāng)?shù)厝嗣裾?,政府又把款?xiàng)撥付到了村集體經(jīng)濟(jì)合作社公戶里,請(qǐng)問需要怎么做會(huì)計(jì)分錄??
鄒老師
??|
提問時(shí)間:07/24 19:59
#事業(yè)單位#
你好,是站在村集體經(jīng)濟(jì)合作社的角度做分錄?
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老師這個(gè)啥意思呢?行政事業(yè)單位
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/01 08:19
#事業(yè)單位#
意思就是衛(wèi)生費(fèi)增加了 退休人員的不變 只有在職人員
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在廣州黃埔區(qū)工作,請(qǐng)問單位和個(gè)人各應(yīng)該承擔(dān)社保多少錢,按最低標(biāo)準(zhǔn)繳納,請(qǐng)問有么有單位個(gè)人各承擔(dān)多少以及算好的按最低標(biāo)準(zhǔn)的各自承擔(dān)的數(shù)據(jù)表
青老師
??|
提問時(shí)間:10/24 09:49
#事業(yè)單位#
你好; 廣州社保五險(xiǎn)繳費(fèi)比例 單位為職工交社保費(fèi)用都是有固定比例的,五險(xiǎn)單位和個(gè)人承擔(dān)的部分也都是不同的。按照法規(guī)社保單位要承擔(dān)15%養(yǎng)老保險(xiǎn),5.45%醫(yī)療保險(xiǎn),0.26%大病保險(xiǎn),0.32%失業(yè)保險(xiǎn),0.16%工傷保險(xiǎn),1.5%殘保金。職工個(gè)人要承擔(dān)8%養(yǎng)老保險(xiǎn),2%醫(yī)療保險(xiǎn),0.2%失業(yè)保險(xiǎn)。 你們每個(gè)月繳納了社保后; 社保局官網(wǎng)都可以打印出來 當(dāng)月繳費(fèi)明細(xì)表; 里面的數(shù)據(jù)都顯示的
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核定信息里面的核定稅種重復(fù)并且日期不一樣怎么辦
郭老師
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提問時(shí)間:03/13 15:02
#事業(yè)單位#
你好,他這個(gè)是一個(gè)開始的時(shí)間,一個(gè)是結(jié)束的時(shí)間。
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老師,有關(guān)律所會(huì)計(jì)的做賬流程您知道嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:11/09 14:56
#事業(yè)單位#
您好,您問的是關(guān)于哪方面的
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事業(yè)單位投資一家企業(yè)用權(quán)益法核算,那這家企業(yè)23年的投資收益,我是在24年公司經(jīng)過審計(jì)后計(jì)入,還是直接計(jì)在23年?
聶老師
??|
提問時(shí)間:04/03 13:46
#事業(yè)單位#
你好,長(zhǎng)投用權(quán)益法核算的,23年的投資收益計(jì)入23年
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老師你好!我單位是非盈利醫(yī)院。以前會(huì)計(jì)沒有提固定資產(chǎn)折舊。她用的是“固定基金”這個(gè)科目。我現(xiàn)在是不是應(yīng)該把“固定基金”這個(gè)科目的金額全部轉(zhuǎn)到“非限定性凈資產(chǎn)”科目。以前的沒提的折舊,我跨年提借“非限定性凈資產(chǎn)”貸“累計(jì)折舊”剩下沒有提的我每個(gè)月提。
樸老師
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提問時(shí)間:01/22 15:35
#事業(yè)單位#
如果您的單位是固定資產(chǎn)折舊應(yīng)該計(jì)提但以前沒有計(jì)提折舊,那么現(xiàn)在需要補(bǔ)提折舊。對(duì)于“固定基金”科目的處理,需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行判斷。如果“固定基金”科目核算的是事業(yè)單位固定資產(chǎn)的原值,那么在補(bǔ)提折舊時(shí),可以將“固定基金”科目的余額全部轉(zhuǎn)入“非限定性凈資產(chǎn)”科目,然后按照固定資產(chǎn)的折舊方法,逐月計(jì)提折舊。 對(duì)于以前未提折舊的處理,您可以選擇在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)一次性補(bǔ)提,也可以選擇逐月分?jǐn)傃a(bǔ)提。如果選擇一次性補(bǔ)提,可以通過借記“非限定性凈資產(chǎn)”科目,貸記“累計(jì)折舊”科目來處理。如果選擇逐月分?jǐn)傃a(bǔ)提,則需要在未來逐月按照固定資產(chǎn)的折舊方法計(jì)提折舊。
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老師你好~!我想問下,員工擅自離崗一個(gè)多月,會(huì)有仲裁風(fēng)險(xiǎn)嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:08/21 14:01
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 員工擅自離崗一個(gè)多月,會(huì)有仲裁風(fēng)險(xiǎn)嗎 對(duì)于企業(yè)來說,如果員工擅自離崗給用人單位造成經(jīng)濟(jì)損失,用人單位有權(quán)申請(qǐng)仲裁,并向勞動(dòng)者要求賠償。
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老師,我想再問一下,事業(yè)單位銷售技術(shù)服務(wù)獲得收入時(shí),計(jì)提了應(yīng)交增值稅,但實(shí)際季度結(jié)束繳納時(shí)沒有繳納,這時(shí)候應(yīng)該怎么做賬
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:07/09 16:45
#事業(yè)單位#
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸其他收入
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老師,對(duì)方要求開一張往來票據(jù),金額是31.5萬元,項(xiàng)目為臨空一幼6月至9月教職工工資,我們這邊作為依據(jù)走審批程序?這種在哪里開?需要啥子手續(xù)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:08/22 14:49
#事業(yè)單位#
你好!你是想開什么票?發(fā)票還是什么?
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行政單位因購(gòu)買的復(fù)印紙質(zhì)量不合格發(fā)生當(dāng)年退貨,金額50000元,該批復(fù)印紙?jiān)谫?gòu)寫出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄入時(shí)已計(jì)入本年業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,退貨款項(xiàng)已退回到實(shí)有資金賬戶。
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/29 16:45
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄 退貨前,復(fù)印紙計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 50,000元 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 50,000元 發(fā)生退貨,款項(xiàng)退回到實(shí)有資金賬戶: 借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 50,000元 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 50,000元 預(yù)算會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄 預(yù)算會(huì)計(jì)主要關(guān)注預(yù)算資金的使用和流動(dòng)情況。 退貨前,復(fù)印紙支出記錄為預(yù)算支出: 借:預(yù)算支出 - 業(yè)務(wù)活動(dòng)支出 50,000元 貸:資金結(jié)存 - 銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 50,000元 發(fā)生退貨,款項(xiàng)退回到實(shí)有資金賬戶: 借:資金結(jié)存 - 銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 50,000元 貸:預(yù)算支出 - 業(yè)務(wù)活動(dòng)支出 50,000元
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老師你好,事業(yè)單位新買的電腦,在錄入資產(chǎn)增加時(shí)會(huì)計(jì)分錄該怎么處理?是借:固定資產(chǎn) 貸:xx要計(jì)入什么科目?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/26 11:58
#事業(yè)單位#
借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
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食堂做賬,可以拿對(duì)方開的銷售單作為原始憑證嗎?借:伙食支出 貸:應(yīng)付賬款,后面附銷售單
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/22 15:03
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)是職工食堂的嗎?如果是的話,做福利費(fèi)。
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如果要用現(xiàn)金支票取5萬元,備注該怎樣填合適
艷子老師
??|
提問時(shí)間:01/25 12:34
#事業(yè)單位#
您好,備注備用金就可以了
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事業(yè)單位工會(huì)需要發(fā)放福利,從零余額借款,會(huì)計(jì)科目是什么?還款時(shí)科目是什么?
木木老師
??|
提問時(shí)間:09/04 00:02
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)就直接是借應(yīng)付職工薪酬貸零余額賬戶用款額度。預(yù)算會(huì)計(jì)就直接是J事業(yè)支出貸資金結(jié)存。你這個(gè)借款只能是單獨(dú)在備查賬簿登記一下,會(huì)計(jì)上從分錄科目是沒辦法體現(xiàn)這款的。
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采購(gòu)預(yù)支款項(xiàng),給員工食堂買菜,如何做分錄,員工在食堂吃飯是收費(fèi)的
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/06 15:17
#事業(yè)單位#
您好,這是這樣的,借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 然后 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款
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為啥資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付帳款金額和往來余額表中的應(yīng)付賬款金額不一致
青老師
??|
提問時(shí)間:06/10 14:32
#事業(yè)單位#
你好 ; 不一致 ; 負(fù)債表里面會(huì)重分類的; 比如你應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 會(huì)重分類到資產(chǎn)的預(yù)付賬款里面去的
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因?yàn)槿藛T新增,財(cái)政給人員工資福利不夠,出納將住房公積金當(dāng)作工資發(fā)給員工,在財(cái)政撥款收入上工資這一塊就不夠支出。這個(gè)時(shí)候我賬要怎么調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)來轉(zhuǎn)工資發(fā)放?在做收入,需要怎么調(diào)整賬目,要不然人員經(jīng)費(fèi)不夠支出。
金金老師
??|
提問時(shí)間:02/05 15:58
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,上邊本身是工費(fèi)嗎還是
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年度終了,中央財(cái)政本年度實(shí)際發(fā)行國(guó)債收入2 800億元,債務(wù)還本支出2 750億元,人大批準(zhǔn)的國(guó)債發(fā)行額度為3 000億元,待發(fā)國(guó)債額200億元記入待發(fā)國(guó)債賬戶。 分錄如何寫,怎么做
易 老師
??|
提問時(shí)間:10/04 17:17
#事業(yè)單位#
是發(fā)債分錄 借: 大額支付往來等2800 貸:代收國(guó)家債券款2800借:代收國(guó)家債券款2800 貸:中央預(yù)算收入2800 兌付,借:國(guó)家債券兌付資金2750貸:大額支付往來等2750 ,借:中央預(yù)算支出,貸:國(guó)家債券兌付資金2750
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工商銀行,建設(shè)銀行,農(nóng)業(yè)銀行, 各個(gè)行,在哪里付款,打印銀行回單,打印對(duì)賬單,具體操作流程如何呀???
小小快樂老師
??|
提問時(shí)間:09/01 22:26
#事業(yè)單位#
你好,一般是通過企業(yè)網(wǎng)銀查詢就可以的,對(duì)賬也有專門的模塊,下載對(duì)賬單,核對(duì)好就可以確認(rèn)對(duì)賬完成,如有差異寫明情況,提交即可 需要去你單位開戶網(wǎng)點(diǎn)打印的
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賣廢品的,賣原材料的入營(yíng)業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/22 11:23
#事業(yè)單位#
賣原材料的入其他業(yè)務(wù)收入,賣廢品,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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老師好,單位是一家公立學(xué)校,現(xiàn)在如果學(xué)校收取內(nèi)部部門的水電費(fèi),需要去教育局審批嗎?
金金老師
??|
提問時(shí)間:01/19 20:32
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是需要的,要的
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社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站會(huì)計(jì)處理
易 老師
??|
提問時(shí)間:01/19 17:04
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站會(huì)計(jì)處理涉及收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)。站點(diǎn)的收入主要來自醫(yī)療費(fèi)用,應(yīng)記錄為醫(yī)療收入;發(fā)生的藥品采購(gòu)、工資等費(fèi)用記入醫(yī)療支出或管理費(fèi)用;期末將本期支出結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),以計(jì)算本期盈虧;年度結(jié)束時(shí),將本年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目,進(jìn)行利潤(rùn)分配或留存收益。
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請(qǐng)問街道辦或鄉(xiāng)鎮(zhèn)能代收開發(fā)商承擔(dān)的業(yè)委會(huì)籌備組的籌備資金嗎?開發(fā)商承擔(dān)的業(yè)委會(huì)籌備組的籌備資金,可作為開發(fā)商的費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅和增值稅嗎?可由誰(shuí)給開發(fā)商開具相應(yīng)發(fā)票?
小帥老師
??|
提問時(shí)間:01/22 23:58
#事業(yè)單位#
老師正在處理,請(qǐng)稍等親
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