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公司內(nèi)亂七八糟的東西費(fèi)用計(jì)入什么會計(jì)科目啊
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/23 15:22
#事業(yè)單位#
計(jì)入管理費(fèi)用-其他費(fèi)用
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老師我們是事業(yè)單位上級剛給開會讓改下報(bào)表格式和記賬方法,請問這個之前的需要追溯調(diào)整嗎,我三月份剛開的會,我們從三月份重新建賬可以嗎?不追溯有什么風(fēng)險(xiǎn)?
cassie 老師
??|
提問時間:03/15 11:03
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好 這個根據(jù)您單位的規(guī)定來就行 但是是建議追溯到年初吧 這樣比對和出年度決算的時候可比性和完整性會更好
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固定資產(chǎn)記賬時沒記固定資產(chǎn),記成費(fèi)用了后面怎么補(bǔ)記?
王超老師
??|
提問時間:01/11 19:10
#事業(yè)單位#
你好 借:固定資產(chǎn) 貸:管理費(fèi)用等科目
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老師:學(xué)生餐費(fèi)收跨月才收齊,本月只有部分收入,怎么記賬,這月的蔬菜下月支出的怎么記賬
宋生老師
??|
提問時間:07/01 08:35
#事業(yè)單位#
你好!比如本月應(yīng)收的部分,借銀行存款 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 然后支出的時候,借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款等
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2.(其它,15.0分) 戊事業(yè)單位本年發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)通過財(cái)政直接支付方式向單位從事專業(yè)業(yè)務(wù)活動職工支付薪酬300萬元。 (2)在開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動中繳納城市維護(hù)建設(shè)稅10萬元,款項(xiàng)通過銀行存款賬戶支付。該款項(xiàng)屬于非財(cái)政、非專項(xiàng)資金。 (3)通過銀行存款賬戶,為經(jīng)營活動支付外部人員勞務(wù)費(fèi)5萬元。 (4)按照規(guī)定上繳上級單位款項(xiàng)100萬元,款項(xiàng)以銀行存款支付。 (5)通過銀行存款賬戶支付對附屬單位的補(bǔ)助款項(xiàng)60萬元。 (6)結(jié)轉(zhuǎn)本題業(yè)務(wù)中的預(yù)算支出。 要求:編制上述業(yè)務(wù)的預(yù)算會計(jì)分錄。分錄中的單位是萬元。
柯南老師
??|
提問時間:01/04 10:07
#事業(yè)單位#
你好正在解答 請稍等
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老師,請問大型修繕工程款的部門支出經(jīng)濟(jì)分類應(yīng)該放在31006大型修繕還是30213維修(護(hù))費(fèi)呢?還有有更好的科目可以放,麻煩老師指導(dǎo)一下
棉被老師
??|
提問時間:01/19 11:09
#事業(yè)單位#
你好 應(yīng)該放在31006大型修繕的哈
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老師好,1.7月16日到明年7月15日,合作幾天才簽合同,這樣可以嗎?2.會議時間6月28日 簽合同7月24日,發(fā)票7月19日,這樣時間合適嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/26 08:28
#事業(yè)單位#
發(fā)票時間不能早于合同時間
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老師,你好!在村集體經(jīng)濟(jì)的賬務(wù)處理中,收到財(cái)政的撥款怎么做分錄
易 老師
??|
提問時間:09/22 16:29
#事業(yè)單位#
小企業(yè)準(zhǔn)則借銀行存款,貸:其他收益/營業(yè)外收入*-政府補(bǔ)貼
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請問老師收到現(xiàn)金收入,可以我方寫一張收據(jù)說明是什么收入,再蓋一下財(cái)務(wù)章可以嗎
宋老師2
??|
提問時間:01/23 16:30
#事業(yè)單位#
可以的,操作沒問題。
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沒有計(jì)提工資怎么辦?
宋生老師
??|
提問時間:05/07 08:28
#事業(yè)單位#
你好,這個你補(bǔ)充計(jì)提就可以了。
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在哪里開戶 求
郭老師
??|
提問時間:04/14 11:58
#事業(yè)單位#
你好,銀行賬戶開戶嗎?
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老師你好,請用一般電商行業(yè)賣日用百貨的,一般是用哪種成本核算法 比較好算
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/26 16:08
#事業(yè)單位#
按全月一次加權(quán)平均法
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將非財(cái)政撥款結(jié)余剩余資金轉(zhuǎn)到非財(cái)政撥款結(jié)余非財(cái)政、非專項(xiàng)的年終結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫分錄
耿老師
??|
提問時間:12/15 19:51
#事業(yè)單位#
你好!將非財(cái)政撥款結(jié)余剩余資金轉(zhuǎn)到非財(cái)政撥款結(jié)余非財(cái)政、非專項(xiàng)的年終結(jié)轉(zhuǎn)分錄,主要涉及會計(jì)科目的調(diào)整和轉(zhuǎn)移。以下是詳細(xì)的分錄步驟: 1. **結(jié)轉(zhuǎn)非財(cái)政撥款專項(xiàng)資金收入**: - 借:事業(yè)預(yù)算收入/上級補(bǔ)助預(yù)算收入/附屬單位上繳預(yù)算收入/非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入/債務(wù)預(yù)算收入/其他預(yù)算收入(本年發(fā)生額中的專項(xiàng)資金收入) - 貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 2. **結(jié)轉(zhuǎn)非財(cái)政撥款專項(xiàng)資金支出**: - 借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—本年收支結(jié)轉(zhuǎn) - 貸:行政支出/事業(yè)支出/其他支出(本年發(fā)生額中的非財(cái)政撥款專項(xiàng)資金支出) 3. **年末沖銷有關(guān)明細(xì)科目余額**: - 借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整/項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi)/繳回資金/本年收支結(jié)轉(zhuǎn)(如有余額) - 貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn) 4. **將留歸本單位使用的非財(cái)政撥款專項(xiàng)(項(xiàng)目已完成)剩余資金轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余**: - 借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn) - 貸:非財(cái)政撥款結(jié)余—結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入 綜上所述,通過上述分錄,完成了非財(cái)政撥款結(jié)余剩余資金到非財(cái)政撥款結(jié)余非財(cái)政、非專項(xiàng)的年終結(jié)轉(zhuǎn)過程。需要注意的是,具體的會計(jì)處理可能因單位的實(shí)際情況和政策要求而有所不同,因此在實(shí)際操作中應(yīng)結(jié)合具體情況進(jìn)行調(diào)整。
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事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì)特有的會計(jì)科目有哪些?為什么行政單位沒有設(shè)立這些科目?
王超老師
??|
提問時間:12/23 15:26
#事業(yè)單位#
你好 1.資產(chǎn)類 零余額賬戶用款額度 、財(cái)政應(yīng)返還額度—財(cái)政直接支付、財(cái)政應(yīng)返還額度—財(cái)政授權(quán)支付、存貨、長期投資、待處置資產(chǎn)損溢 2.負(fù)債類 短期借款、應(yīng)繳稅費(fèi)、應(yīng)繳國庫款、應(yīng)繳財(cái)政專戶款 (1)短期借款是指企業(yè)向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)借入的期限在1年(含1年)以下的各種借款。 (2)應(yīng)交稅費(fèi)是指企業(yè)根據(jù)在一定時期內(nèi)取得的營業(yè)收入、實(shí)現(xiàn)的利潤等,按照現(xiàn)行稅法規(guī)定,采用一定的計(jì)稅方法計(jì)提的應(yīng)交納的各種稅費(fèi)。 應(yīng)交稅費(fèi)包括企業(yè)依法交納的增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅、所得稅、資源稅、土地增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船稅、教育費(fèi)附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)等稅費(fèi),以及在上繳國家之前,由企業(yè)代收代繳的個人所得稅等。 (3)“應(yīng)繳國庫款”科目核算事業(yè)單位按規(guī)定應(yīng)繳入國庫的款項(xiàng)?包括應(yīng)繳稅費(fèi)、納入預(yù)算管理的政府性基金、行政性收費(fèi)、罰款、沒收財(cái)物變價(jià)款、無主財(cái)物變價(jià)款等等。 (4)應(yīng)繳財(cái)政專戶款是指行政單位按規(guī)定代收的應(yīng)上繳財(cái)政專戶的預(yù)算外資金。 3.凈資產(chǎn)類 事業(yè)基金、非流動資產(chǎn)基金—(長期投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)),專用基金、財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余、非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)、事業(yè)結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余、非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配 其中,事業(yè)基金是指非營利組織擁有的非限定用途的凈資產(chǎn)??捎煞菭I利組織自主調(diào)配使用,包括一般基金和投資基金兩部分。主要包括滾存結(jié)余資金等。 4.收入類 財(cái)政補(bǔ)助收入 財(cái)政補(bǔ)助收入是指事業(yè)單位按核定的預(yù)算和經(jīng)費(fèi)領(lǐng)報(bào)關(guān)系從財(cái)政部門取得的各類事業(yè)經(jīng)費(fèi)。收到財(cái)政補(bǔ)助收入時,借記“銀行存款”等科目,貸記“財(cái)政補(bǔ)助收入”科目;繳回時作相反的會計(jì)分錄。平時“財(cái)政補(bǔ)助收入”科目貸方余額反映財(cái)政補(bǔ)助收入累計(jì)數(shù)。年終結(jié)賬時,將“財(cái)政補(bǔ)助收入”科目貸方余額全數(shù)轉(zhuǎn)入“事業(yè)結(jié)余”科目,借記“財(cái)政補(bǔ)助收入”科目,貸記“事業(yè)結(jié)余”科目。 事業(yè)收入 事業(yè)單位的收入包括財(cái)政補(bǔ)助收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款、其他收入和基本建設(shè)撥款收入等。按規(guī)定應(yīng)上繳財(cái)政預(yù)算的資金和應(yīng)繳財(cái)政專戶的預(yù)算外資金不計(jì)入事業(yè)收入;從財(cái)政專戶核撥的預(yù)算外資金,計(jì)入事業(yè)收入。 上級補(bǔ)助收入 上級補(bǔ)助收入是指非財(cái)政的補(bǔ)助。收到上級補(bǔ)助收入時,借記“銀行存款”科目,貸記“上級補(bǔ)助收入”科目。年度終了,將“上級補(bǔ)助收入”科目余額全數(shù)轉(zhuǎn)入“事業(yè)結(jié)余”科目,借記“上級補(bǔ)助收入”科目,貸記“事業(yè)結(jié)余”科目。 附屬單位上繳收入 經(jīng)營收入 其他收入 5.支出類 事業(yè)支出 事業(yè)支出是指事業(yè)單位開展各項(xiàng)專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動發(fā)生的實(shí)際支出。包括基本工資、補(bǔ)助工資、其他工資、職工福利費(fèi)、社會保障費(fèi)、助學(xué)金、公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、修繕費(fèi)和其他費(fèi)用。 上繳上級支出 對附屬單位補(bǔ)助支出 經(jīng)營支出 其他支出
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老師:預(yù)算一體化系統(tǒng)自動生成的收入憑證財(cái)務(wù)是:借零余額賬戶用款額度、貸財(cái)政撥款/一般公共預(yù)算財(cái)政撥款;預(yù)算是資金結(jié)存/零余額賬戶用款額度、貸財(cái)政撥款預(yù)算收入/基本支出。我支出時,自動生成的機(jī)制憑證又是借業(yè)務(wù)活動費(fèi)、貸零余額賬戶用款額度。預(yù)算會計(jì)借行政支出-基金支出,貸資金結(jié)存-零余額。年末說這筆錢是暫付款,要把財(cái)政撥款預(yù)算收入沖回,計(jì)入其他應(yīng)付應(yīng)收往來,下一年額度再撥付,請問如何做沖回的往來分錄啊?
立峰老師
??|
提問時間:01/16 20:32
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 1、把預(yù)算分錄沖回。 2、借財(cái)政撥款收入貸其他應(yīng)付款
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公共圖書館的普通館藏文獻(xiàn)是文物資源嗎
樸老師
??|
提問時間:04/08 14:10
#事業(yè)單位#
公共圖書館的普通館藏文獻(xiàn)通常指的是圖書館收藏的各種書籍、期刊、報(bào)紙、手稿、地圖、圖片等文獻(xiàn)資料,這些資料主要用于提供信息、教育、研究等服務(wù)。 而文物資源是指具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的文化遺產(chǎn),通常包括可移動文物和不可移動文物??梢苿游奈锶缣沾伞⒂衿?、金銀器、書畫等,不可移動文物如古建筑、古遺址、石窟、雕塑等。這些資源反映了特定時期和地域的文化風(fēng)貌和社會生活,是人類文明的重要載體。 公共圖書館的普通館藏文獻(xiàn)通常不被視為文物資源。然而,如果某些館藏文獻(xiàn)特別珍貴、具有歷史、藝術(shù)或科學(xué)價(jià)值,并且符合相關(guān)法律規(guī)定,它們可能被視為文物或受到類似文物的保護(hù)。這種情況下,圖書館在管理和保護(hù)這些文獻(xiàn)時,可能需要遵循更嚴(yán)格的規(guī)定和程序。
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老師,您好,我們是幼兒園食堂,老師的餐費(fèi)是每天刷臉,但是每個月最后一天的餐費(fèi),要第二天到銀行賬戶。老師的餐費(fèi)通過預(yù)收賬款核算。 參照實(shí)際考勤調(diào)賬 借:預(yù)收賬款110 貸:伙食費(fèi)收入-教職工110 按照實(shí)際收到的錢 借:銀行存款 100 貸:預(yù)收賬款100 下個月初做 借:銀行存款10 貸:預(yù)收賬款10 老師,您看我這樣做對嗎?還有一個問題,我們的考勤收據(jù)是電腦打印的,按照一個月實(shí)際出勤打印的110元。這樣收據(jù)和實(shí)際收到有差異。應(yīng)該怎么處理呢?
藍(lán)小天老師
??|
提問時間:08/20 10:11
#事業(yè)單位#
您這樣的賬務(wù)處理在邏輯上是可行的。 關(guān)于考勤收據(jù)和實(shí)際收到款項(xiàng)的差異問題,您可以在收據(jù)上注明實(shí)際收款情況,并在相關(guān)的備注欄中說明,例如“本月實(shí)際收款 100 元,剩余 10 元于次月月初到賬”。同時,您也可以在內(nèi)部的財(cái)務(wù)記錄中對此情況進(jìn)行詳細(xì)的說明和備注,以保證財(cái)務(wù)信息的清晰和準(zhǔn)確。
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其他應(yīng)收款余額是紅色是什么情況
樸老師
??|
提問時間:11/16 15:12
#事業(yè)單位#
余額用紅色字,表示債務(wù)人不僅還清欠款,還預(yù)付給你了款項(xiàng),現(xiàn)在,你成他的債務(wù)人了。
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稅務(wù)局在那里修改法人電話呢
樸老師
??|
提問時間:01/25 10:20
#事業(yè)單位#
1.登錄電子稅務(wù)局網(wǎng)站或APP,在“我的信息”模塊中找到“納稅人信息”,點(diǎn)擊“基本信息維護(hù)”。 2.在“基本信息”頁面中,選擇“法人代表人姓名”,將其修改為新的手機(jī)號碼。 3.確認(rèn)無誤后提交申請并等待審核結(jié)果即可。
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老師,這個題目是這樣的嗎,金額到底是280還是248呀?
余倩老師
??|
提問時間:07/10 10:25
#事業(yè)單位#
你好,金額應(yīng)該是280,他拿的是普票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的哈。
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預(yù)算調(diào)整調(diào)劑自動追減是什么意思
艷子老師
??|
提問時間:01/24 15:22
#事業(yè)單位#
您好,這個是指對原定預(yù)鏈握檔算收支總額的增加或縮減。預(yù)算追加追減會引起預(yù)算收支總額的改變,關(guān)系到財(cái)政收支平衡的實(shí)現(xiàn)
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用財(cái)政部門核撥的事業(yè)預(yù)算收入退學(xué)生多交的學(xué)費(fèi),怎么做賬務(wù)處理,財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)
劉老師06
??|
提問時間:10/11 23:09
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會計(jì): 借:應(yīng)繳財(cái)政款 或 預(yù)收賬款 貸:銀行存款
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老師,為什么申報(bào)1月份所屬期個稅時應(yīng)納稅額累計(jì)上年的繳稅數(shù)據(jù)的
艷子老師
??|
提問時間:02/01 20:13
#事業(yè)單位#
您好, 因?yàn)?月申報(bào)的是12月的工資
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社保卡能不能全國使用嗎?
易 老師
??|
提問時間:01/24 11:00
#事業(yè)單位#
你好,可以的, 沒問題
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公司去年每個月都去銀行貸款,貸了好多次,這些貸款時間不同,金額不同,利率不同,怎么用表格的形式計(jì)提每次的利息
庚申老師
??|
提問時間:02/13 09:29
#事業(yè)單位#
按每個不同的還款期貸款的本金和利率計(jì)算利息就是了。都列出來
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政府單位處置以現(xiàn)金以外的其他資產(chǎn)取得的長期股權(quán)投資,采用成本法核算,處置凈收入全額上繳財(cái)政, 其財(cái)務(wù)會計(jì)處理分錄如下: 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 貸:長期股權(quán)投資 借:銀行存款 [實(shí)際取得價(jià)款] 貸:應(yīng)收股利 [尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或利潤] 銀行存款等 [支付的相關(guān)稅費(fèi)] 應(yīng)繳財(cái)政款 [處置凈收入上繳財(cái)政] 請寫出其預(yù)算會計(jì)處理分錄借貸方科目(只寫一級科目) 借:() 貸:() 分錄金額是( )。請?zhí)钜韵逻x項(xiàng)字母在括號內(nèi): A 應(yīng)收股利 B 投資收益 C應(yīng)收股利與投資收益之和
樸老師
??|
提問時間:12/20 17:05
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個選擇BC
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老師,我今年用政府?dāng)?shù)字財(cái)政做決算,請問網(wǎng)校有相關(guān)視頻學(xué)習(xí)嗎?還有一個問題就是審核崗位時候,審核決算的時候有一個查詢模板審核是什么意思呢?請問網(wǎng)校有相關(guān)資料學(xué)習(xí)嗎?在哪里查看
獨(dú)情
??|
提問時間:01/31 17:36
#事業(yè)單位#
你好,稍等我這邊查一下發(fā)給你
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(1)2020年4月1日購入的三年期國庫券20張,每張債券的面值為10000元,票面利 率6%,另支付手續(xù)費(fèi)1000元。該國庫券每年4月10日付息一次,到期歸還本金并支付最 后一期利息,國庫券于2023年4月1日到期,已收到全部利息并收回本金。 (2)以閑置資金200000元投資于甲公司,該投資占甲公司的5%,作為長期股權(quán)投資入 賬。 (3)年末,甲公司宣告并發(fā)放現(xiàn)金股利300000元,事業(yè)單位已收到款項(xiàng)存入銀行。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計(jì)分錄。
張靜老師
??|
提問時間:04/08 10:25
#事業(yè)單位#
學(xué)員你好,正在為你解答。
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單位的標(biāo)識標(biāo)牌屬于固定資產(chǎn)嗎?
東老師
??|
提問時間:10/26 10:25
#事業(yè)單位#
您好這個金額多大呢,
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某事業(yè)單位尚未納入財(cái)政國庫集中支付改革。2022年3月5日,收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的收款通知,收到財(cái)政部門撥入的本期項(xiàng)目支出財(cái)政撥款100000元財(cái)務(wù)和預(yù)算會計(jì)分錄怎么做
三三老師
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提問時間:12/13 13:19
#事業(yè)單位#
對于尚未納入財(cái)政國庫集中支付改革的事業(yè)單位,當(dāng)收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的收款通知,收到財(cái)政部門撥入的本期項(xiàng)目支出財(cái)政撥款時,其財(cái)務(wù)會計(jì)分錄和預(yù)算會計(jì)分錄如下: 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄: 借:銀行存款 100,000 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入 100,000 預(yù)算會計(jì)分錄: 借:資金結(jié)存-貨幣資金 100,000 貸:財(cái)政撥款收入 100,000 這兩個分錄同樣分別反映了事業(yè)單位在財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)兩個不同但相關(guān)的角度上的經(jīng)濟(jì)活動。在財(cái)務(wù)會計(jì)角度,事業(yè)單位增加了銀行存款;在預(yù)算會計(jì)角度,事業(yè)單位的財(cái)政撥款收入得到了增加。
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