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對(duì)于鎮(zhèn)政府來說: 1.直接支付和授權(quán)支付是支付方式;直接支付一定是支付到第三方的賬戶,授權(quán)支付的話可能支付到基本戶也可能支付進(jìn)專項(xiàng)戶,對(duì)嗎? 2.鎮(zhèn)政府的財(cái)撥資金全部是預(yù)算內(nèi)資金,對(duì)嗎? 3.鎮(zhèn)政府有沒有自有資金? 4.基本戶和專項(xiàng)戶里的資金既可能是財(cái)政資金,也可能是自有資金嗎?
樸老師
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提問時(shí)間:08/08 10:23
#事業(yè)單位#
1.直接支付通常是由財(cái)政部門直接將款項(xiàng)支付給收款人或供應(yīng)商(即第三方),這種理解是正確的。授權(quán)支付是預(yù)算單位根據(jù)財(cái)政授權(quán),自行開具支付令,通過國庫單一賬戶體系將資金支付到收款人賬戶。授權(quán)支付的資金可以支付到基本戶或?qū)m?xiàng)戶等。一般來說,根據(jù)實(shí)際情況和規(guī)定,可能會(huì)出現(xiàn)支付到這些賬戶的情況,這種說法是合理的。 2.鎮(zhèn)政府的財(cái)撥資金主要是預(yù)算內(nèi)資金,但不完全都是。除了預(yù)算內(nèi)資金,可能還會(huì)有一些預(yù)算外資金以及其他特定來源的資金等。例如一些專項(xiàng)補(bǔ)助資金、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金等屬于預(yù)算內(nèi)資金,但也可能存在一些按規(guī)定收取的非稅收入等預(yù)算外資金。 3.鎮(zhèn)政府有自有資金。比如鎮(zhèn)政府按規(guī)定取得的一些非稅收入、自有資產(chǎn)的出租收入等,這些在滿足一定條件和規(guī)定的情況下,可以作為鎮(zhèn)政府的自有資金使用和支配。 4.基本戶和專項(xiàng)戶里的資金來源可能比較復(fù)雜。基本戶里的資金可能包含一部分財(cái)政資金,比如通過授權(quán)支付下達(dá)的財(cái)政資金等,也可能有鎮(zhèn)政府的自有資金,比如一些非稅收入等存入基本戶用于日常開支等。專項(xiàng)戶通常是用于特定項(xiàng)目或?qū)m?xiàng)資金的存儲(chǔ)和管理,這里面的資金主要是財(cái)政資金,但也不排除在一些特殊情況下,可能會(huì)混入少量符合規(guī)定的自有資金用于補(bǔ)充特定項(xiàng)目的配套資金等情況。但總體來說,專項(xiàng)戶主要以財(cái)政資金為主。
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老師你好個(gè)體戶申報(bào)第二季度的經(jīng)營(yíng)所得預(yù)交納稅申報(bào)怎么申報(bào)
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/10 10:04
#事業(yè)單位#
你好 是查賬征稅的嗎?
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事業(yè)單位非稅收入包括哪些?
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/08 16:42
#事業(yè)單位#
、行政事業(yè)性收費(fèi);2、政府性基金;3、國有資產(chǎn)有償使用收入;4、國有資本經(jīng)營(yíng)收益;5、彩票公益金;6、罰沒收入;7、以政府名義接受的捐贈(zèng)收入;8、主管部門集中收入;9、政府財(cái)政資金產(chǎn)生的利息收入;10、其他政府非稅收入。
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老師,我想問一個(gè)現(xiàn)實(shí)中的問題,績(jī)效工資的核算,就是比如財(cái)務(wù)科的績(jī)效核算方法可以告訴宣傳科嗎?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:08/28 19:25
#事業(yè)單位#
績(jī)效工資核算方法根據(jù)崗位特性設(shè)計(jì),財(cái)務(wù)科與宣傳科職責(zé)不同,核算標(biāo)準(zhǔn)也應(yīng)有所區(qū)別。宣傳科可能側(cè)重于活動(dòng)策劃、媒體影響等指標(biāo),而財(cái)務(wù)科則關(guān)注成本控制、資金管理等。因此,直接照搬其他部門的績(jī)效核算方法并不合適,需要根據(jù)各自工作特點(diǎn)定制合適的考核體系。
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應(yīng)收應(yīng)付做個(gè)比例分析,做成表格形式怎么做,老師發(fā)個(gè)例子
冉老師
??|
提問時(shí)間:08/17 21:07
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué) 請(qǐng)看老師截圖這種的
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會(huì)計(jì)核算一體化系統(tǒng)期初金額和期末金額不一致
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/21 12:32
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 是什么軟件
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老師,因個(gè)人失誤算錯(cuò)數(shù),給公司造成近4萬元的損失,請(qǐng)問個(gè)人應(yīng)如何賠償給公司?個(gè)人的月工資3000多元,無力一次性賠付。
venus老師
??|
提問時(shí)間:04/04 14:45
#事業(yè)單位#
因勞動(dòng)者本人原因給用人單位造成經(jīng)濟(jì)損失的,用人單位可按照勞動(dòng)合同的約定要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)濟(jì)損失的賠償,可從勞動(dòng)者本人的工資中扣除。但每月扣除的部分不得超過勞動(dòng)者當(dāng)月工資的20%。若扣除后的剩余工資部分低于當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY標(biāo)準(zhǔn),則按最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付。
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單位給交保險(xiǎn)卡被凍結(jié)了,一年沒給交保險(xiǎn)了, 單位交保險(xiǎn)卡要是解凍了,我可以要求單位把欠的一年保險(xiǎn)補(bǔ)交上么, 本人還是單位員工沒離職,
易 老師
??|
提問時(shí)間:04/01 15:42
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好! 如果單位未為你繳納保險(xiǎn)導(dǎo)致保險(xiǎn)卡被凍結(jié),你有權(quán)要求單位補(bǔ)繳所欠的保險(xiǎn)費(fèi)。作為單位員工且未離職,你的保險(xiǎn)權(quán)益應(yīng)得到保障。建議與單位人事或財(cái)務(wù)部門溝通,明確要求補(bǔ)繳保險(xiǎn)費(fèi),并保留溝通記錄。
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你好老師,關(guān)于員工報(bào)銷的話是怎么操作,有的有發(fā)票有的沒發(fā)票
廖君老師
??|
提問時(shí)間:08/27 22:53
#事業(yè)單位#
您好,沒有發(fā)票的要單獨(dú)做一個(gè)科目里歸集,就是無票費(fèi)用在年度調(diào)增 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
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在企業(yè)上班 15000 的工資,深戶,扣了社保還剩多少錢
樸老師
??|
提問時(shí)間:08/29 09:36
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 得看社保多少錢 扣了社保還得算個(gè)稅
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預(yù)提費(fèi)用 某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)2020年9月收到省級(jí)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),按規(guī)定計(jì)提間接費(fèi)用10000元。 (2)12月使用間接費(fèi)4000元,款項(xiàng)通過銀行存款支付。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該行政單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。分財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/15 16:17
#事業(yè)單位#
一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 1.2020年9月收到省級(jí)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),按規(guī)定計(jì)提間接費(fèi)用10,000元 當(dāng)事業(yè)單位收到科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)并計(jì)提間接費(fèi)用時(shí),需要記錄這一負(fù)債。 借:事業(yè)收入(或相關(guān)收入科目) 貸:預(yù)收賬款-間接費(fèi)用 10,000 同時(shí),計(jì)提間接費(fèi)用作為費(fèi)用類預(yù)提。 借:管理費(fèi)用-間接費(fèi)用 10,000 貸:應(yīng)付賬款-間接費(fèi)用 10,000 這里假設(shè)間接費(fèi)用被歸類為管理費(fèi)用,具體科目可能根據(jù)事業(yè)單位的實(shí)際情況和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有所不同。 1.12月使用間接費(fèi)4,000元,款項(xiàng)通過銀行存款支付 當(dāng)實(shí)際支付間接費(fèi)用時(shí),應(yīng)沖減之前的預(yù)提和應(yīng)付賬款。 借:應(yīng)付賬款-間接費(fèi)用 4,000 貸:銀行存款 4,000 二、預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 由于間接費(fèi)用的計(jì)提和支付屬于事業(yè)單位的業(yè)務(wù)活動(dòng),并不直接涉及財(cái)政撥款收入或支出,因此預(yù)算會(huì)計(jì)通常不直接記錄這些交易。但是,如果間接費(fèi)用的支付影響了預(yù)算內(nèi)的資金流動(dòng),預(yù)算會(huì)計(jì)可能需要記錄相關(guān)支出。 1.計(jì)提間接費(fèi)用時(shí)(預(yù)算會(huì)計(jì)通常不做處理,因?yàn)橹皇怯?jì)提,未實(shí)際支付) 2.支付間接費(fèi)用時(shí) 如果間接費(fèi)用的支付屬于預(yù)算內(nèi)的支出,預(yù)算會(huì)計(jì)需要記錄這一支出。 借:事業(yè)支出-間接費(fèi)用 4,000 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 4,000
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我是銷售農(nóng)機(jī)類的,農(nóng)機(jī)免稅,這月15號(hào)之前需要報(bào)賬,第一次報(bào)賬,請(qǐng)問我應(yīng)該具體怎么操作怎么準(zhǔn)備呢!
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/03 09:55
#事業(yè)單位#
整理銷售記錄:匯總本月銷售農(nóng)機(jī)的明細(xì),包括銷售的農(nóng)機(jī)種類、數(shù)量、單價(jià)、銷售對(duì)象等信息。 準(zhǔn)備相關(guān)憑證:收集與銷售相關(guān)的發(fā)票、合同、出庫單等憑證,以證明銷售業(yè)務(wù)的真實(shí)性。 確認(rèn)免稅政策文件:獲取并熟悉有關(guān)農(nóng)機(jī)免稅的政策文件,確保您的銷售業(yè)務(wù)符合免稅條件。 填寫報(bào)稅表格:根據(jù)您所在地的稅務(wù)要求,填寫相應(yīng)的免稅申報(bào)表格。通常會(huì)涉及銷售額、免稅項(xiàng)目等內(nèi)容。 核算賬目:檢查您的賬目,確保銷售收入、成本等數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。 稅務(wù)系統(tǒng)操作:登錄當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)申報(bào)系統(tǒng),按照系統(tǒng)提示輸入相關(guān)信息并上傳準(zhǔn)備好的憑證。 審核與提交:在提交申報(bào)之前,仔細(xì)審核填寫的信息和上傳的憑證,確保準(zhǔn)確無誤后再提交。 保留備份:將所有相關(guān)的文件、憑證和申報(bào)資料進(jìn)行電子和紙質(zhì)的備份,以備后續(xù)查閱和可能的稅務(wù)檢查。
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老師您好,我做政府會(huì)計(jì)要報(bào)第三季度的三公經(jīng)費(fèi),系統(tǒng)提取數(shù)出現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行數(shù)與一體化中會(huì)計(jì)賬簿提取數(shù)不一致,這應(yīng)該是哪里出問題了呢?
波德老師
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提問時(shí)間:09/26 10:01
#事業(yè)單位#
你好,系統(tǒng)提取數(shù)出如果是從回單里看的應(yīng)該和會(huì)計(jì)賬簿提取數(shù)一致,你再看看時(shí)間是否都是選的1-9月份
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一般納稅企業(yè),國企單位的會(huì)計(jì)科目有哪些
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:08/14 19:48
#事業(yè)單位#
您好 請(qǐng)問國企是制造業(yè)還是什么行業(yè)?
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老師,單位事業(yè)賬按照工資2%撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)給單位的工會(huì)賬戶,工會(huì)賬戶上解工會(huì)費(fèi)記賬的時(shí)候,計(jì)入應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi),該項(xiàng)支出在決算表里算進(jìn)其他支出,年末再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi),在確認(rèn)的時(shí)候是不是應(yīng)該,借:撥繳經(jīng)費(fèi)收入/其他支出 貸:應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi);上交經(jīng)費(fèi)時(shí),借:應(yīng)交上級(jí)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款。我沒有記確認(rèn)這一步,直接記得上交的那一步。
夢(mèng)夢(mèng)老師~
??|
提問時(shí)間:08/08 19:54
#事業(yè)單位#
(一)本級(jí)工會(huì)確認(rèn)工會(huì)撥繳經(jīng)費(fèi)時(shí),按照下級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳報(bào)告表中的相關(guān)金額或?qū)嶋H收到的總金額,借記“應(yīng)收下級(jí)經(jīng)費(fèi)”、“銀行存款”等科目,按規(guī)定屬于本級(jí)工會(huì)的部分,貸記“撥繳經(jīng)費(fèi)收入”科目,按規(guī)定應(yīng)上繳上級(jí)工會(huì)的部分,貸記本科目,按規(guī)定應(yīng)轉(zhuǎn)撥下級(jí)工會(huì)的部分,貸記“應(yīng)付下級(jí)經(jīng)費(fèi)——應(yīng)付下級(jí)轉(zhuǎn)撥經(jīng)費(fèi)”科目。 (二)實(shí)際上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),借記本科目,貸記“銀行存款”科目。
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假設(shè)我新公司前期的一些開支如果我做報(bào)賬,要讓人家開專票好些還是普票好些?有啥區(qū)別?我們公司是小規(guī)模、就是我現(xiàn)在有些商標(biāo)專利的支出費(fèi)用,我如果要他們開公司的抬頭來報(bào)賬,我要他們開專票還是普票給我?哪種比較適合我公司的情況?
郭老師
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提問時(shí)間:01/22 13:55
#事業(yè)單位#
你好,你們單位是小規(guī)模,收普通發(fā)票就可以的,你抵扣不了增值稅。
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老師您好,系統(tǒng)顯示發(fā)票未上傳,應(yīng)該怎么操作啊,求告知,謝謝
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/24 11:01
#事業(yè)單位#
你好 是在稅盤嗎 稅盤是網(wǎng)絡(luò)不好 估計(jì)要重新上傳一下的
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請(qǐng)問老師我們是事業(yè)單位,我們給下屬單位簽了協(xié)議并撥付活動(dòng)經(jīng)費(fèi)該如何做賬呢?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:08/21 13:21
#事業(yè)單位#
事業(yè)單位給下屬單位撥付活動(dòng)經(jīng)費(fèi),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)借記“對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目;預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)借記“對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出”科目,貸記“資金結(jié)存”等科目。 假設(shè)撥付活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的金額為 x 元,具體會(huì)計(jì)分錄如下: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用 x 貸:銀行存款 x 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 x 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金
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醫(yī)院付實(shí)習(xí)生培訓(xùn)費(fèi)用要怎么做賬?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:08/07 21:54
#事業(yè)單位#
您好,這種的話,是可以正常做為你們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的人工成本的,這個(gè)
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A單位原有固定資產(chǎn)一棟樓,現(xiàn)將其中一層進(jìn)行室內(nèi)裝修,支付裝飾工程款怎么做賬?
小林老師
??|
提問時(shí)間:01/08 10:03
#事業(yè)單位#
您好,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸銀行存款
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行政事業(yè)單位對(duì)固定資產(chǎn)金額有沒有金額限制,必須在1千元以上?
金金老師
??|
提問時(shí)間:09/02 10:18
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)是沒有的,沒有具體的文件
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老師,想問一下,業(yè)務(wù)員拿了我們的庫存商品共計(jì)8000元,現(xiàn)在業(yè)務(wù)員分別用油費(fèi)2000元發(fā)票和現(xiàn)金6000抵扣他拿我們的商品8000元,內(nèi)帳憑證怎么樣做?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:09/30 13:12
#事業(yè)單位#
你好,貨物確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 支付加油費(fèi) 借:銷售費(fèi)用-加油費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 沖銷 借:其他應(yīng)付款2000 現(xiàn)金6000 貸:應(yīng)收賬款8000
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如果本年凈利潤(rùn)尚不能彌補(bǔ)以前年度的虧損,則不需要計(jì)提。如果可以彌補(bǔ),則彌補(bǔ)后的凈利潤(rùn)數(shù)為計(jì)提基數(shù)。請(qǐng)問民非企業(yè)的發(fā)展基金呢。
小林老師
??|
提問時(shí)間:01/20 15:56
#事業(yè)單位#
您好,題目是看凈資產(chǎn)增加,
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事業(yè)單位車輛運(yùn)行費(fèi)用應(yīng)該記辦公費(fèi)還是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/02 13:32
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
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員工社保本月停保,停保日期選多久呢?比如現(xiàn)在是10月20號(hào),只給她買9月的社保,10月不買了。謝謝老師
金金老師
??|
提問時(shí)間:10/20 16:45
#事業(yè)單位#
您好,停保日期要選擇在每月25號(hào)之前
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請(qǐng)問財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是要求每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有什么文件依據(jù)嗎?
夢(mèng)瑤老師
??|
提問時(shí)間:01/22 17:59
#事業(yè)單位#
是的,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則
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老師,您好,請(qǐng)一個(gè)問題,如果一般納稅人的出納12 月份沒辦法正常交出電費(fèi)發(fā)票給會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)12月無法抵扣電費(fèi)的稅費(fèi),會(huì)影響會(huì)計(jì)做賬嗎,能推到下一年的一月或二月嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/26 10:23
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 不影響做賬的,沒有稅額,就不做稅額
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行政單位為履職領(lǐng)用一批庫存物品,該批庫存物品的賬面余額為7820元。寫出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄
何江何老師
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提問時(shí)間:04/29 13:02
#事業(yè)單位#
借庫存物品,帶財(cái)政撥款收入
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事業(yè)單位用自有經(jīng)費(fèi)對(duì)所屬獨(dú)立核算雜志社補(bǔ)助20000元,以銀行存款支付。寫出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄
微微老師
??|
提問時(shí)間:04/29 19:58
#事業(yè)單位#
您好,借:撥出經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
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合同外的檢測(cè)費(fèi)和招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)可以計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/24 11:47
#事業(yè)單位#
跟工程相關(guān)的費(fèi)用都計(jì)入固定資產(chǎn)
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