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您好,民辦非企業(yè)是收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制?
文文老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:41
#稅務(wù)#
民辦非企業(yè)是收付實(shí)現(xiàn)制
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老師好!請(qǐng)問(wèn)深圳居民企業(yè)(非房業(yè))名下和個(gè)人名下的商鋪寫字樓城市拆遷更新改造,按深圳房屋搬遷補(bǔ)償安置協(xié)議回遷新寫字樓時(shí)企業(yè)和個(gè)人都需要繳納哪些稅?謝謝
康康1老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/16 18:32
#稅務(wù)#
同學(xué)你好: 一、回遷安置房政策中需要繳納哪些稅費(fèi)? 1、契稅 《契稅暫行條例》第一條規(guī)定,在中華人民共和國(guó)境內(nèi)轉(zhuǎn)移土地、房屋權(quán)屬,承受的單位和個(gè)人為契稅的納稅人,應(yīng)當(dāng)依照本條例的規(guī)定繳納契稅。 第八條規(guī)定,契稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,為納稅人簽訂土地、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移合同的當(dāng)天,或者納稅人取得其他具有土地、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移合同性質(zhì)憑證的當(dāng)天。國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)生的房屋回遷業(yè)務(wù)并沒(méi)有規(guī)定相關(guān)的減免政策,因此,開發(fā)商在取得土地等不動(dòng)產(chǎn)時(shí),需要按全額計(jì)算契稅,不可以扣除回遷業(yè)務(wù)中相當(dāng)于拆遷補(bǔ)償?shù)牟糠帧?2、營(yíng)業(yè)稅 國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于個(gè)人銷售拆遷補(bǔ)償住房征收營(yíng)業(yè)稅問(wèn)題的批復(fù)》規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)公司對(duì)被拆遷戶實(shí)行房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換時(shí),其實(shí)質(zhì)是以不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)為表現(xiàn)形式的經(jīng)濟(jì)利益的交換。房地產(chǎn)開發(fā)公司將所擁有的不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給了被拆遷戶,并獲得了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)利益,根據(jù)現(xiàn)行營(yíng)業(yè)稅有關(guān)規(guī)定,應(yīng)按“銷售不動(dòng)產(chǎn)”稅目繳納營(yíng)業(yè)稅。 開發(fā)商發(fā)生房屋回遷業(yè)務(wù),開發(fā)商應(yīng)在交付回遷房屋或被拆遷戶全部支付差價(jià)的時(shí)候繳納。如果不需要支付差價(jià)的,以成本價(jià)格作為計(jì)稅依據(jù);如果有差價(jià)的,不需要支付部分按成本價(jià)格計(jì)稅,差價(jià)部分按實(shí)際計(jì)稅。 3、印花稅 《印花稅暫行條例施行細(xì)則》第五條規(guī)定,條例所說(shuō)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),是指單位和個(gè)人產(chǎn)權(quán)的買賣、繼承、贈(zèng)與、交換、分割等所立的書據(jù)。房屋回遷合同,是指房地產(chǎn)開發(fā)公司對(duì)被拆遷戶實(shí)行房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換時(shí),與被拆遷戶簽訂的按被拆遷人房屋原面積拆一還一給予同面積房屋回遷安置的合同,其實(shí)質(zhì)是以不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)為表現(xiàn)形式的經(jīng)濟(jì)利益的交換,即特殊形式的房屋銷售合同。 可見,房屋回遷合同屬于一種交換式的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)。 另外,財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于印花稅若干政策的通知》第四條規(guī)定,對(duì)商品房銷售合同按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)征收印花稅。 因此,房屋回遷合同需要按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)繳納印花稅。 4、土地增值稅 《土地增值稅暫行條例》第八條規(guī)定,因國(guó)家建設(shè)需要依法征用、收回的房地產(chǎn)免征土地增值稅。 《土地增值稅實(shí)施細(xì)則》第十一條規(guī)定,條例第八條(二)項(xiàng)所稱的因國(guó)家建設(shè)需要依法征用、收回的房地產(chǎn),是指因城市實(shí)施規(guī)劃、國(guó)家建設(shè)的需要而被政府批準(zhǔn)征用的房產(chǎn)或收回的土地使用權(quán)。因城市實(shí)施規(guī)劃、國(guó)家建設(shè)的需要而搬遷,由納稅人自行轉(zhuǎn)讓原地產(chǎn)的,比照本規(guī)定免征土地增值稅。 可見,開發(fā)商發(fā)生的房屋回遷業(yè)務(wù)不屬于免征土地增值稅的情形。因此,開發(fā)商應(yīng)按規(guī)定計(jì)算土地增值稅。 5、企業(yè)所得稅 國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于確認(rèn)企業(yè)所得稅收入若干問(wèn)題的通知》第一條(四)項(xiàng)規(guī)定,銷售商品以舊換新的,銷售商品應(yīng)當(dāng)按照銷售商品收入確認(rèn)條件確認(rèn)收入,回收的商品作為購(gòu)進(jìn)商品處理。 回遷安置房的安置戶在其房屋被拆遷之前,必須與拆遷戶之間進(jìn)行拆遷的安置協(xié)商以及拆遷的補(bǔ)償協(xié)商,如果是房屋被拆遷之后沒(méi)有回遷安置房的,就應(yīng)當(dāng)由拆遷人對(duì)被拆遷戶進(jìn)行拆遷賠償,賠償?shù)姆绞娇梢赃x擇金錢補(bǔ)償,也可以選擇產(chǎn)權(quán)的置換補(bǔ)償。
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老師,房租租賃稅開普票和專票交的稅費(fèi)是一樣多嗎?
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/29 16:13
#稅務(wù)#
你好,一般納稅人是一樣的 個(gè)人和小規(guī)模普通發(fā)票可以享受月銷售額10萬(wàn),或者季度銷售額30萬(wàn)的政策免增值稅 專票正常交
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老師,公司小規(guī)模5月份開票數(shù)已達(dá)到500萬(wàn),轉(zhuǎn)一般納稅人稅務(wù)申報(bào)是從6月份開始還是從下季度開始申報(bào)
若麗老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:17
#稅務(wù)#
您好,您可以6月份轉(zhuǎn)一般納稅人,6月份開始一般納稅人的申報(bào),以轉(zhuǎn)為一般納稅人開始那月開始申報(bào)一般納稅人稅務(wù)
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老師,請(qǐng)教一下,我們公司是一般納稅人,采購(gòu)的設(shè)備對(duì)方是小規(guī)模納稅人,只能開3%的專票,如果我出租的話,這個(gè)資產(chǎn)的出租稅率還是按13%嗎?
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/21 11:14
#稅務(wù)#
你好,是的,是這樣的
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您好,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人所得稅的7項(xiàng)專項(xiàng)扣除,可以每月按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)扣除嗎?還是說(shuō)只能在年度匯算清繳時(shí)按照規(guī)定申報(bào)扣除呀?
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/29 11:39
#稅務(wù)#
可以的,可以按月扣除的
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老師,請(qǐng)問(wèn)我們是直接進(jìn)了產(chǎn)品來(lái)賣的,但其中涉及包裝物那些,然后包裝物我這邊要入庫(kù)存,到時(shí)候要按銷售收入來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)包裝物,具體的分錄是怎么樣的,麻煩寫一下
樸老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:57
#稅務(wù)#
1. 購(gòu)入包裝物時(shí) 當(dāng)公司購(gòu)入包裝物時(shí),應(yīng)將包裝物的成本計(jì)入庫(kù)存,并同時(shí)記錄相關(guān)的增值稅(如果適用)。 會(huì)計(jì)分錄: 借:周轉(zhuǎn)材料—包裝物 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2. 銷售產(chǎn)品并領(lǐng)用包裝物時(shí) 當(dāng)公司銷售產(chǎn)品并領(lǐng)用包裝物時(shí),應(yīng)將包裝物的成本從庫(kù)存中轉(zhuǎn)出,并計(jì)入銷售成本。 會(huì)計(jì)分錄: (1)領(lǐng)用包裝物 借:銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本 貸:周轉(zhuǎn)材料—包裝物 (2)確認(rèn)銷售收入 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3. 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(包括包裝物成本) 在會(huì)計(jì)期末,需要將銷售成本(包括領(lǐng)用的包裝物成本)從庫(kù)存商品或生產(chǎn)成本中結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 R元 貸:庫(kù)存商品/生產(chǎn)成本 R元
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這幾題怎么看不懂啊
加菲貓老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 20:42
#稅務(wù)#
同學(xué) 你好 第一問(wèn) 年終獎(jiǎng) 可以單獨(dú)計(jì)稅或者并入綜合所得計(jì)稅。
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老師公司想要注銷,但是一年前在以公司名義購(gòu)買 了汽車。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這個(gè)汽車應(yīng)該 怎么處理 呢?
廖君老師
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提問(wèn)時(shí)間:06/09 10:01
#稅務(wù)#
您好,以賬面價(jià)值賣給老板,公司也不會(huì)有處置損益,這時(shí)有損失不好,稅務(wù)要看報(bào)表的
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工程企業(yè)做賬新簽合同需要附什么材料
宋生老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/27 13:54
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)合同不需要另外的附件,有合同就行
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公司的包廚費(fèi)用,原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅開的餐飲服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后可以讓對(duì)方開人力資源服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)的項(xiàng)目,把原來(lái)的抵扣回來(lái)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 12:20
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)可以抵扣 你只能在重新開的當(dāng)月認(rèn)證抵扣或是以后月份抵扣。
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老師您好,我想知道我父親在工地上班,但是他沒(méi)有郵政銀行卡,恰好我有,工資大概幾萬(wàn)的樣子,可以把工資打在我的卡上嗎?我看網(wǎng)上說(shuō)到時(shí)候還要補(bǔ)稅,補(bǔ)稅了還能退嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/28 19:27
#稅務(wù)#
可以 別申報(bào)你的個(gè)稅 申報(bào)你父親的 出一個(gè)委托書就可以
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收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,因?yàn)槭呛.a(chǎn)品路途中會(huì)損失水分,每次倉(cāng)庫(kù)收貨都會(huì)比對(duì)方出庫(kù)時(shí)候重量少一些,對(duì)方按照我們實(shí)際入庫(kù)數(shù)量開發(fā)票,這樣就會(huì)比合同數(shù)量和金額少,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?這金額有差價(jià)的合同發(fā)票可以同時(shí)入賬嗎?十幾萬(wàn)的貨款差額幾千塊錢
廖君老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/25 15:24
#稅務(wù)#
您好,不會(huì)有問(wèn)題,我們產(chǎn)品的特殊性,我們按實(shí)際的發(fā)票也就是實(shí)收的數(shù)量來(lái)入賬的,和合同有差異正常,合同上最好寫上一句,因產(chǎn)品性質(zhì),以實(shí)際到貨作為結(jié)算數(shù)量
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2023年9月成立的公司,到12月份沒(méi)業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅年度申報(bào)表該怎么申報(bào)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 11:16
#稅務(wù)#
按財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù) 直接填寫
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您好,請(qǐng)問(wèn)人家匯錢匯錯(cuò)匯到我們公司了,可以原路返回嗎?需要怎么做分錄?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 21:38
#稅務(wù)#
您好,可以的,掛往來(lái) 借:銀行 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行
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這三個(gè)數(shù)用哪個(gè)科目的數(shù)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 14:57
#稅務(wù)#
賬載金額看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì), 實(shí)際金額是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì) 稅收金額如果沒(méi)有扣除,超過(guò)扣除比例的,按照實(shí)際金額填寫,只要匯算清繳之前支付出去都算。
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老師能不能企業(yè)所得稅匯繳清算實(shí)操鏈接給我
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 10:10
#稅務(wù)#
你好,實(shí)操的,你自己去學(xué)堂網(wǎng)站里面有一個(gè)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng),在這里面點(diǎn)開有一個(gè)報(bào)稅,你點(diǎn)開上面后面就有寫含匯算清繳 填兩個(gè)就是的,我給你發(fā)過(guò)去,你點(diǎn)開應(yīng)該是跳不到那個(gè)鏈接。
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老師好,我現(xiàn)在怎么更正二年企業(yè)所得季報(bào)
玲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 12:00
#稅務(wù)#
您這個(gè)提示是不允許更正和作廢,您聯(lián)系一下您的稅務(wù)局,在處理不行就去大廳操作。
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您好!請(qǐng)問(wèn)一下,我們是生產(chǎn)企業(yè),從第三方購(gòu)買的模具免稅出口的,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票增值稅能申報(bào)退稅嗎
小鎖老師
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提問(wèn)時(shí)間:06/09 11:32
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是可以申報(bào)的,能
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老師,匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅怎么做賬呢?
劉艷紅老師
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提問(wèn)時(shí)間:06/08 20:40
#稅務(wù)#
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
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公司賬上掛著借款,這個(gè)借款協(xié)議之前沒(méi)寫,要補(bǔ)嗎?這是借款協(xié)議誰(shuí)弄?律師嗎?沒(méi)有借款協(xié)議,可以還款嗎?
小鎖老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/26 20:52
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是律師就可以的,需要還款
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老師,公司注冊(cè)資本5000萬(wàn),已實(shí)繳7690萬(wàn)元,股東兩個(gè),都是公司股東,現(xiàn)在想把其中一個(gè)占股比例60%,認(rèn)繳3000萬(wàn)元,已實(shí)繳2690萬(wàn)元的股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給安徽公司,我能不能平價(jià)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓交多少印花稅,怎么算
余倩老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/27 11:15
#稅務(wù)#
你這個(gè)公司有未分配利潤(rùn),估計(jì)不能平價(jià)轉(zhuǎn)讓,股權(quán)轉(zhuǎn)讓按“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”繳納印花稅。立據(jù)人按價(jià)款的萬(wàn)分之五貼花。
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2.乙汽車制造廠為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售10輛出廠價(jià)為每輛100-000元(不含稅),用10輛B型號(hào)小汽!公司貨款1-500-000元,B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛:含稅),最高售價(jià)為每輛125-000(不含稅)。小汽車消費(fèi)和要求:對(duì)乙汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
羅雯老師
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提問(wèn)時(shí)間:06/22 07:56
#稅務(wù)#
你好 銷售 借,銀行存款1130000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增130000 借,稅金及附加90000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅90000 抵債 借,應(yīng)付賬款1500000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增156000 貸,營(yíng)業(yè)外收入144000 借,稅金及附加112500 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅112500
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請(qǐng)問(wèn)老師,抵債不動(dòng)產(chǎn)的部分不得向購(gòu)買方開具專票,這就意味著,這類拍賣的房產(chǎn),基本都是個(gè)人購(gòu)買嗎?如果是企業(yè)購(gòu)買,普票抵扣不了進(jìn)項(xiàng)稅呀?
小鎖老師
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提問(wèn)時(shí)間:06/09 11:42
#稅務(wù)#
您好,對(duì)的,這樣的話是個(gè)人,然后不能抵扣,企業(yè)的話普票也不行
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資產(chǎn)購(gòu)入對(duì)方科目,填什么? 折舊費(fèi)用科目怎么填
鄒剛得老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/27 10:00
#稅務(wù)#
你好 資產(chǎn)購(gòu)入對(duì)方科目,可能是銀行存款,應(yīng)付賬款(需要看是否付款) 折舊費(fèi)用科目,可能是:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用(需要看固定資產(chǎn)的用途)
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設(shè)備器具一次性加計(jì)扣除總金額超過(guò)500萬(wàn),但是每一個(gè)設(shè)備器具的單價(jià)都沒(méi)有超過(guò),可以一次性扣除嗎
文文老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/27 17:29
#稅務(wù)#
每一個(gè)設(shè)備器具的單價(jià)都沒(méi)有超過(guò),可以一次性扣除
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老師你好,我想咨詢下,我們這個(gè)公司的法人,他是持股比例49%,他實(shí)際的入股金額是30萬(wàn),我們這邊另外個(gè)股東投資款是411600,但是這個(gè)股東的錢是算在我們這個(gè)法人頭上,現(xiàn)在這個(gè)法人他不當(dāng)啦,需要退股,他手頭上已經(jīng)欠款三十多萬(wàn),他現(xiàn)在是想把欠款和投資款兩清,這種情況怎么處理,變更法人需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/27 15:07
#稅務(wù)#
你好,這種情況只能是做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的,把股權(quán)轉(zhuǎn)給其他的股東。
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老師,我公司與子公司23年有咨詢服務(wù)的交易 都是居民企業(yè),查賬征收,請(qǐng)問(wèn)母子公司2個(gè)公司,企業(yè)所得稅年報(bào),需要爸媽報(bào)關(guān)聯(lián)交易嗎
東老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/27 16:45
#稅務(wù)#
你好,關(guān)聯(lián)交易這個(gè)表格是需要填寫的。
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電子普通發(fā)票紅沖要怎么做?流程是什么?是要先填寫紅字信息確認(rèn)單,然后再紅字信息處理最后紅字發(fā)票開具嗎?
廖君老師
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提問(wèn)時(shí)間:06/04 12:32
#稅務(wù)#
您好,是的,流程如下 第一種情況: 銷售方開具數(shù)字化電子發(fā)票后,受票方未做用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的,開票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)填開《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》后,全額開具紅字?jǐn)?shù)字化電子發(fā)票,無(wú)需購(gòu)買方確認(rèn)。 操作流程如下: 1、【我要辦稅】—【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【紅字信息確認(rèn)單】 2、在主頁(yè)面點(diǎn)擊【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】,進(jìn)入新增紅字發(fā)票確認(rèn)信息界面,錄入查詢條件 3、彈出符合搜索條件發(fā)票選項(xiàng),點(diǎn)擊【選擇】 4、點(diǎn)擊【提交】,提示確認(rèn)單提交成功 第二種情況: 受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的,開票方受票方均可在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)填開并上傳《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》,經(jīng)對(duì)方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)確認(rèn)后,開票方才可全額或部分開具紅字?jǐn)?shù)字化電子發(fā)票。操作流程基本同上。 紅字發(fā)票開具操作步驟: 1、由稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)入電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái),點(diǎn)擊【處理開票記錄】 2、點(diǎn)擊【去開票】按鈕,進(jìn)入紅字發(fā)票開具頁(yè)面。 3、點(diǎn)擊【開具發(fā)票】,提示發(fā)票開具成功,右上角也可以切換成票面模式。
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500元以下的收據(jù)可入賬,包含500元嗎?
曹老師~
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提問(wèn)時(shí)間:06/06 01:14
#稅務(wù)#
你好,包括的!符合條件收據(jù)就可以入賬,國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))對(duì)企業(yè)稅前扣除憑證進(jìn)行了規(guī)范,其中提到:企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人支付的款項(xiàng),可以憑個(gè)人開具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。
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