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小微利企業(yè),企業(yè)所得稅要填寫哪些表,怎么沒有地方調(diào)增調(diào)減
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/23 05:24
#稅務(wù)#
您好,A105000 這個(gè)表就是調(diào)整的哦 小微企業(yè)只需要填列A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》、A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》、A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》、A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》、A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
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老師,你好,我想問一下,嗯,我五月份開出去的電子發(fā)票,我在6月份入賬,行嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:26
#稅務(wù)#
您好,電子發(fā)票可以,進(jìn)項(xiàng)稅票不行
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最基本的稅務(wù)師成人自考??瓶梢詧?bào)考嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:06/01 20:03
#稅務(wù)#
你好,可以的, 沒問題
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請問,公司出售使用過的舊車,開發(fā)票的時(shí)候,開票內(nèi)容是不是就這樣寫就行?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/06 17:23
#稅務(wù)#
對,開票的時(shí)候這么寫就可以。
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請郭老師答疑,甲公司是二手車租賃業(yè)務(wù)的小規(guī)模納稅人,也就是說購買二手車后再進(jìn)行出租, 比如購買進(jìn)來的一輛二手車發(fā)票價(jià)格是6萬元,老板出租時(shí)總是在購買價(jià)基礎(chǔ)上隨意再加上幾萬塊, 假如出租三年期,這輛車出租時(shí)每個(gè)月收取租金就按7.2萬元/36個(gè)月+7.2*0.99%(月利率)=2713元收取,請問郭老師這種情況下,甲公司按發(fā)票價(jià)格6萬元入固定資產(chǎn),按2713元確認(rèn)收入,有問題嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/26 16:39
#稅務(wù)#
沒問題 但是發(fā)票最好按月開 不要提前開
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老師,當(dāng)月在金稅盤開的紅字發(fā)票普票可以作廢重開嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/25 09:08
#稅務(wù)#
你好,紙質(zhì)的可以作廢,電子都不行
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農(nóng)業(yè)打藥高壓迷霧設(shè)備1套207299元,入成本還是固定資產(chǎn)
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/06 14:46
#稅務(wù)#
你好固定資產(chǎn) 這個(gè)是大額的
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總公司和子公司的區(qū)別?所得稅的稅率分別是多少?
波德老師
??|
提問時(shí)間:06/06 15:26
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,總公司管理子公司,但是納稅是分別納稅,一般情況下所得稅稅率是25%。
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老師,小規(guī)模納稅人注銷怎么操作?
微微老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:37
#稅務(wù)#
你好,簡單流程如圖,如果有什么不明白的可以繼續(xù)提問
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科技局鑒定未通過的是不是不能享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/27 16:10
#稅務(wù)#
您好,不是的,只要企業(yè)有研發(fā),有輔助賬備查就可以了。 《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第97號)第六條規(guī)定,(一)企業(yè)年度納稅申報(bào)時(shí),根據(jù)研發(fā)支出輔助賬匯總表填報(bào)研發(fā)項(xiàng)目可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用情況歸集表,在年度納稅申報(bào)時(shí)隨申報(bào)表—并報(bào)送。 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除實(shí)行備案管理,除備案資料和主要留存?zhèn)洳橘Y料按照本公告規(guī)定執(zhí)行外,其他備案管理要求按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策事項(xiàng)辦理辦法〉的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第76號)的規(guī)定執(zhí)行。 企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除采取“自行判別、申報(bào)享受、相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤钡霓k理方式,不需要事先備案。
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老師 這是單位的1個(gè)月銀行流水 一般納稅人 沒有開過票 全是無票收入 我應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)報(bào)稅呢 無票收入計(jì)稅依據(jù)是什么
盛宇老師
??|
提問時(shí)間:06/05 17:19
#稅務(wù)#
您好,可以參考單位的收款金額申報(bào)增值稅未開票收入。
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老師。我們公司運(yùn)營水世界游樂項(xiàng)目,那購買的拖鞋,吹風(fēng)機(jī),消毒柜。購的泳衣,皮筏艇。這些都入什么?像水電費(fèi)都每天花的上萬元。記成本還是費(fèi)用,人員工資記成本還費(fèi)用?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/05 22:01
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,其實(shí)正常,那些拖鞋啊,吹風(fēng)機(jī)啊,那些都可以直接成本,皮筏艇 可以計(jì)入固定資產(chǎn),工資是費(fèi)用
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委托境外進(jìn)行研發(fā)加計(jì)扣除之前是按發(fā)生額80%扣除,還是全額?
小林老師
??|
提問時(shí)間:04/16 15:10
#稅務(wù)#
您好,委托境外進(jìn)行研發(fā)活動所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方的委托境外研發(fā)費(fèi)用。委托境外研發(fā)費(fèi)用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用三分之二的部分,可以按規(guī)定在企業(yè)所得稅前按100%比例計(jì)算加計(jì)扣除。
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交完的增值稅可以,進(jìn)入企業(yè)所得稅的成本里嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/24 16:44
#稅務(wù)#
不可以的,那個(gè)不是成本
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公司食堂有外來人員就餐,將收取的餐費(fèi)收入直接沖減福利費(fèi) 公共發(fā)生福利費(fèi)75萬,自己公司員工就餐45萬,收取外來人員餐費(fèi)30萬 是否有涉稅風(fēng)險(xiǎn)
微微老師
??|
提問時(shí)間:05/27 11:10
#稅務(wù)#
您好,正規(guī)做法是需要計(jì)入收入,繳納所得稅和增值稅。不能直接沖減,但是其實(shí)結(jié)果是一樣的。
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這個(gè)題有詳細(xì)的講解嗎
加菲貓老師
??|
提問時(shí)間:04/24 21:13
#稅務(wù)#
同學(xué) 你好 老師看下題目解答。
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23年開給客戶的發(fā)票,服務(wù)類的,到24年做匯算清繳前,款還沒付過來,我打算在匯算清繳前作廢23年度開出的發(fā)票,這樣我還需要交企業(yè)所得稅嗎
meizi老師
??|
提問時(shí)間:05/22 09:26
#稅務(wù)#
你好;你這個(gè)業(yè)務(wù)確實(shí)發(fā)生沒有 ; 如果沒有發(fā)生; 你才可以去紅沖發(fā)票哈; 不是作廢哦
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個(gè)人出租自己家住房給公司,開具發(fā)票需要交哪些稅?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/24 20:35
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)是開房租的稅率
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老師是釀酒廠 把自己生產(chǎn)出來的酒 拿去會場 或推銷用的樣品(無償贈送)怎么來做分錄
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 11:59
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)借銷售費(fèi)用,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
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請問個(gè)人所得稅計(jì)算表中的本月應(yīng)納稅所得額怎么算
廖君老師
??|
提問時(shí)間:04/13 10:51
#稅務(wù)#
您好,本月應(yīng)納稅所得額=應(yīng)付工資 -5000生計(jì)費(fèi)-個(gè)人負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)一金-專項(xiàng)附加扣除。這樣理解行么
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每個(gè)月工資申報(bào)公司沒有扣個(gè)稅,可以累計(jì)扣除嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/06 18:17
#稅務(wù)#
您好, 是沒有扣員工的個(gè)稅,是吧
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個(gè)體工商戶能開數(shù)電發(fā)票嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/17 10:49
#稅務(wù)#
你好,個(gè)體戶可以開數(shù)電發(fā)票,請向當(dāng)?shù)氐亩惥致?lián)系開通。
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個(gè)體戶職工工資占收入比例多少合適
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/22 14:36
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒有固定的,一般10%~20%之間差不多。
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假設(shè)甲公司企業(yè)所得稅率為25%,2018~2021年應(yīng)納稅所得額為-100萬元,40萬元40萬元、50萬元。假設(shè)沒有其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。做出相應(yīng)的會計(jì)分錄。
小默老師
??|
提問時(shí)間:04/25 00:34
#稅務(wù)#
你好同學(xué),明天早上回復(fù)
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老師好,我們小規(guī)模企業(yè)年報(bào)要填哪幾份表?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/25 19:08
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你看項(xiàng)目,有你企業(yè)涉及的就需要填寫
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看看這個(gè)題
Monkey老師
??|
提問時(shí)間:04/19 10:30
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,請稍等一下,正在為你解答
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本月有很多筆待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末勾選一部分,那月末直接統(tǒng)一做一筆分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,還是每筆要分開做分錄
東老師
??|
提問時(shí)間:05/25 19:12
#稅務(wù)#
您好,還是分開做,方便查詢。
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外貿(mào)企業(yè)原本購入的產(chǎn)品是內(nèi)銷的,現(xiàn)在剩余庫存改為出口了,之前進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在出口想申請退稅怎么操作?
曉純老師
??|
提問時(shí)間:05/05 00:18
#稅務(wù)#
不能退稅,退稅是有繳納的稅才能退,之前進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,這個(gè)產(chǎn)品就沒有稅了,所以不能退稅
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老師,比如客戶張三一次轉(zhuǎn)款20萬,但是他要給3個(gè)客戶開發(fā)票,這個(gè)個(gè)人代公司付款證明怎么填
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/22 08:49
#稅務(wù)#
你好,三個(gè)客戶分別出委托書,委托個(gè)人付款。本單位委托某某個(gè)人支付給某某企業(yè)、某某款項(xiàng)、某某金額一切責(zé)任由本公司承擔(dān)。 然后下面三方蓋章簽字,分別開三個(gè)。
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請問這樣的有用嗎,第二張是第一張點(diǎn)開的樣子
小林老師
??|
提問時(shí)間:06/06 17:56
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)當(dāng)是具體發(fā)票信息的
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