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股權(quán)轉(zhuǎn)讓,稅局收了我的個人所得稅申報(bào)表,我股轉(zhuǎn)回來還需要在扣繳端申報(bào)嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/06 13:55
#稅務(wù)#
您好,這個的話是不需要的了
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老師,我們**的公司是一般納稅人,工程款到賬1772606.4元,需要上的稅怎么算???**公司算出來的綜合稅率是202963.4元,對不對啊
薇老師
??|
提問時間:06/06 17:26
#稅務(wù)#
你好,**的公司是一般納稅人稅率為9%
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您好,我們公司現(xiàn)在有利潤,但是有另外一個人需要入股,要求占股10%,我需要怎么分配哦,他還出多少錢購買
郭老師
??|
提問時間:06/06 12:16
#稅務(wù)#
你好,可以按照注冊資本乘以10%,按照這個來價格轉(zhuǎn)讓。之前有利潤的這一部分和他沒有關(guān)系。之前的利潤給股東分下去。
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老師現(xiàn)在數(shù)電票了,新公司給的50萬開票限額,能直接超額付開嗎,還用去調(diào)額度嗎
郭老師
??|
提問時間:06/06 17:01
#稅務(wù)#
你好需要去調(diào)整額度的,
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煩請老師詳細(xì)解答本題個稅是如何計(jì)算的
暖暖老師
??|
提問時間:06/06 15:35
#稅務(wù)#
工資薪金所得預(yù)交 (15000-5000-3000-2000)*12*3%=1800
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老師對方營業(yè)執(zhí)照就這個經(jīng)營范圍可以給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎他是一個工程隊(duì)個體戶
東老師
??|
提問時間:06/06 15:56
#稅務(wù)#
您好,不能開勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票。
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稅務(wù)局查到三張進(jìn)項(xiàng)票有問題,然后網(wǎng)銀也沒查到付款,做賬軟件也沒查到憑證,怎么和稅務(wù)局說?
meizi老師
??|
提問時間:06/06 10:49
#稅務(wù)#
你好;你去看看這三個發(fā)票是否是你公司發(fā)生的業(yè)務(wù);如果沒有做賬的;看是不是其他員工開的報(bào)銷的發(fā)票;沒有找你報(bào)銷導(dǎo)致的; 先自查
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需要對單位所有人都進(jìn)行個人所得稅匯算清繳嗎
小愛老師
??|
提問時間:06/06 14:45
#稅務(wù)#
您好,年收入不超過12萬的、沒有退稅補(bǔ)稅的、退補(bǔ)稅在400元以下的可以不用匯算清繳
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我們公司端午節(jié)每個員工發(fā)粽子,大米,豆油等禮品,每個員工的禮品價值400元。請問這個400元禮品要合并本月工資交個人所得稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 15:11
#稅務(wù)#
是的,這個400元禮品要合并本月工資交個人所得稅
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注冊公司的時候認(rèn)繳出資的時間被我寫成當(dāng)天了會有什么影響
東老師
??|
提問時間:06/05 22:56
#稅務(wù)#
你好,這個肯定會有影響的,這個就涉及到必須得出資的。
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23年工商年報(bào),這些怎么填
東老師
??|
提問時間:05/22 15:08
#稅務(wù)#
第一個就是12月申報(bào)個人所得稅的人數(shù)。
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老師,請問一下,科目余額表,資產(chǎn)類期末借方余額等于本年累計(jì)借方發(fā)生額減去本年累計(jì)貸方發(fā)生額嗎?如果有期初借方余額,怎么驗(yàn)算
廖君老師
??|
提問時間:04/22 08:23
#稅務(wù)#
您好,1.沒有期初數(shù),是資產(chǎn)類期末借方余額等于本年累計(jì)借方發(fā)生額減去本年累計(jì)貸方發(fā)生額 2.有期初借方余額,資產(chǎn)類期末借方余額等于 本年累計(jì)借方發(fā)生額 減去 本年累計(jì)貸方發(fā)生額 +期初余額
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老師,工商年報(bào)中社?;鶖?shù)那欄填寫的時候,兩個人繳納社保,其中一個人23年就買了3個月的社保,另一個人買了11個月,這個填的時候也是兩個人的社?;鶖?shù)都要乘以12嗎
東老師
??|
提問時間:06/06 02:26
#稅務(wù)#
您好,那個人算到11月就成了
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老師 剛才勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票 發(fā)現(xiàn)電子稅局系統(tǒng)中有23年、22年、21年、20年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選 本次我們是否可以將系統(tǒng)中的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都勾選了
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 16:17
#稅務(wù)#
可以都勾選的,沒問題的
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我想問一下應(yīng)付職工薪酬申報(bào)個稅是申報(bào)計(jì)提的工資還是申報(bào)支付的工資啊,如果12月是計(jì)提工薪,1月份申報(bào)12月份工資嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 21:59
#稅務(wù)#
您好,這個的話·是1月份申報(bào)12月份工資
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老師,兩個公司法人是姐妹倆,開發(fā)票會不會有風(fēng)險(xiǎn)?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/24 14:12
#稅務(wù)#
根據(jù)真實(shí)的交易業(yè)務(wù)開就是,只要不是虛開
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某企業(yè)有一臺大型設(shè)備,原值200萬元,預(yù)計(jì)殘值率5%,折舊年限為5年,每一年度扣除折扣前的應(yīng)納稅所得額均為800萬元,假設(shè)折現(xiàn)率10%。 哪種固定資產(chǎn)折舊方法對企業(yè)最為有利? 如果該企業(yè)存在尚有一年就到期的稅前未彌補(bǔ)虧損100萬元,哪種固定資產(chǎn)折舊方法對企業(yè)最為有利?
唐維文
??|
提問時間:04/28 15:35
#稅務(wù)#
你好,具體哪里有問題呢
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請問別人代開發(fā)票給我公司,在哪里查到?
余倩老師
??|
提問時間:06/06 16:33
#稅務(wù)#
你好,電子稅務(wù)局-稅務(wù)數(shù)字賬戶-全量發(fā)票查詢里
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轉(zhuǎn)讓商標(biāo)所有權(quán)屬于什么收入,為什么
宋生老師
??|
提問時間:06/06 16:10
#稅務(wù)#
您好!這個屬于財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入了
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公司買了輛車30多萬,會計(jì)上直接扣除,稅法上怎么扣除。
宋生老師
??|
提問時間:06/06 11:39
#稅務(wù)#
您好!這個是稅法上直接扣除,會計(jì)上正常折舊
?閱讀? 11146
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小規(guī)模納稅人企業(yè),以前做賬的會計(jì)23年7月繳納企業(yè)所得稅13.52元,也未計(jì)提直接做分錄借應(yīng)交稅費(fèi)13.52 貸銀行存款13.52。所得稅匯算清繳的時候當(dāng)時報(bào)表顯示未分配利潤是351.76元,最后補(bǔ)交稅款4.07元。我現(xiàn)在怎么調(diào)整這個賬?23年6月的用不用重新做個所得稅費(fèi)計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn),但是那樣報(bào)表和所得稅匯算清繳時候的未分配利潤數(shù)據(jù)就不一樣了
王曉曉老師
??|
提問時間:06/06 17:16
#稅務(wù)#
你好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,需要補(bǔ)計(jì)提所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
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老師。你看寫的工程地點(diǎn)工程名稱 這個發(fā)票是不是開的不太合理
鄒老師
??|
提問時間:06/06 11:47
#稅務(wù)#
你好,工程地點(diǎn)、工程名稱 都被你遮住了,根本看不到,所以 是無法判斷的
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老師好,對公的銷售一定要有合同嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/28 18:44
#稅務(wù)#
你好最好是有合同的
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請問:公司臨時工干半月就不干了,不知道身份證號,個稅還報(bào)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 16:09
#稅務(wù)#
發(fā)工資的時候就要求提供身份證號,不然沒法弄
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老師,面試的時候,面試官問如何在合理范圍少交稅,我說合理運(yùn)用稅收優(yōu)惠政策,他問還有其他的沒,具體還有哪些思路???
廖君老師
??|
提問時間:06/06 18:49
#稅務(wù)#
您好,就是您這個思路,本來就是讓公司的業(yè)務(wù)靠近稅收優(yōu)惠,他的意思讓您能具體說幾個,結(jié)合他們公司,比如公司是商貿(mào)賣貨加配送的,本來混合銷售13%稅率,現(xiàn)在公司一分為2,一個配送公司增值稅9%, 這樣就降稅了
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一般納稅人,出差住宿費(fèi)開普票,不能抵扣,會計(jì)分錄寫價稅合計(jì)數(shù)吧
東老師
??|
提問時間:06/06 16:49
#稅務(wù)#
對,就是價稅合計(jì)做賬就可以。
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房產(chǎn)銷售公司給買房的客戶的一些補(bǔ)貼,怎么出賬可以避免風(fēng)險(xiǎn),客戶沒有發(fā)票
樸老師
??|
提問時間:06/06 16:20
#稅務(wù)#
按折扣后的金額開發(fā)票不可以嗎 給客戶開房子發(fā)票的時候
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工商年報(bào)已經(jīng)申報(bào),怎么樣查是否申報(bào)成功?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/25 10:59
#稅務(wù)#
您好, 看首頁,是不是有已經(jīng)公示
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老師,工商年報(bào)填寫好了,但是現(xiàn)實(shí)未公示,怎么操作
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/24 10:28
#稅務(wù)#
你好,登錄工商年報(bào)的網(wǎng)站,點(diǎn)擊年報(bào)的 提交并公示 就是了
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3月份這個人收入就漲了幾千,但是我沒注意到,個稅就按之前的報(bào)的,現(xiàn)在可以直接更正3月份的數(shù)據(jù)不,就涉及3.4月都要改
建英老師
??|
提問時間:06/06 17:07
#稅務(wù)#
你好,如果要更正3月的,后面的都改的
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