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老師,報(bào)個(gè)稅是,5月份報(bào)3月份的,6月份報(bào)4月份的工資?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/08 16:20
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)看公司的,我們是這個(gè)月申報(bào)5月的工資
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老師早上好!我5月份賣了臺(tái)車銷項(xiàng)稅402!6月份開票!但我5月份有認(rèn)證勾選進(jìn)項(xiàng)438了,這樣可以嗎?還有個(gè)給自然人的票只填個(gè)人名稱,不填身份證號(hào)碼可以嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:51
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的 給自然人的票只填個(gè)人名稱,不填身份證號(hào)碼可以嗎? 可以
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給客戶開票,可以是這個(gè)顧客買的 開另一個(gè)顧客的名字嗎?合規(guī)嗎
波德老師
??|
提問時(shí)間:06/08 12:28
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,這個(gè)顧客買的 開另一個(gè)顧客的名字不可以。這樣是不合規(guī)
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老師,對(duì)方公司借了錢給我,但是對(duì)方公司注銷了,這個(gè)怎么搞
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 11:05
#稅務(wù)#
不需要?dú)w還的計(jì)入營業(yè)外收入
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您好,請(qǐng)問勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人,開票的時(shí)候選擇差額開票,然后只開一張普票可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/27 12:57
#稅務(wù)#
您好,是的,開普票就可以
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企業(yè)所得稅年報(bào)中各類基本社會(huì)保障性繳款申報(bào)時(shí)包含個(gè)人繳納的社保嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/08 13:18
#稅務(wù)#
不含個(gè)人的 個(gè)人的在上面工資薪金里面
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老師、我們有4個(gè)人一起合伙做一個(gè)工廠、注冊(cè)什么性質(zhì)的公司比較好
盛宇老師
??|
提問時(shí)間:06/04 23:28
#稅務(wù)#
您好,注冊(cè)有限責(zé)任公司比較好,稅收優(yōu)惠政策多,可以規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
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老師,這里一般選哪個(gè)成本核算方法
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/08 19:45
#稅務(wù)#
您好,第3個(gè),全月一次加權(quán)平均
?閱讀? 11253
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A公司生產(chǎn)高檔化妝品,欲將一批價(jià)值100萬元的原材料加工成高檔化妝品,現(xiàn)有三種方案可供選擇. 方案一:委托B公司加工成高檔化妝品,加工費(fèi)為70萬元,收回后銷售,對(duì)外售價(jià)為300 委托 B公司加工或初級(jí)高檔化妝品,支付加工費(fèi)46萬元,收回后再進(jìn)一步加工, 支付加一費(fèi)30萬元,在加工完成后,對(duì)外銷售價(jià)格為300萬元。 方案三:自行加工,發(fā)生加工費(fèi)80萬元。對(duì)外銷售價(jià)格為300萬元. B公司無同類消費(fèi)品銷售,該批高檔化妝品的最終售價(jià)預(yù)計(jì)為300萬元。A公司適用的高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,企業(yè)所得稅稅率為25%. (1)請(qǐng)問三種方案下,A公司消費(fèi)稅的負(fù)擔(dān)是否一致? (2)請(qǐng)問A公司采用何種加工方式的利潤最高?何種加工方式的利潤最低? (3)如果你是A公司的管理人員,從稅負(fù)最小化及稅后
曉純老師
??|
提問時(shí)間:04/26 00:23
#稅務(wù)#
方案一消費(fèi)稅等于100加70之和除以1減百分之15乘以15%,收回銷售消費(fèi)稅等于300乘以15%減去委托加工繳納的 方案二消費(fèi)稅等于100加46除以一減15% 外乘以15%,收回消費(fèi)稅等于三百??15%減去委托加工的
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請(qǐng)問老師,商貿(mào)公司的客戶很多不需要發(fā)票,如果我長期申報(bào)無票收入會(huì)有被稽查的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
venus老師
??|
提問時(shí)間:06/08 16:13
#稅務(wù)#
不會(huì),你票正常申報(bào),只要按稅點(diǎn)申報(bào)沒有問題的
?閱讀? 11251
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老師好,請(qǐng)問商行需要繳納哪些稅?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/08 12:05
#稅務(wù)#
你好繳納增值稅附加稅,印花稅企業(yè)所得稅
?閱讀? 11250
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速動(dòng)比率高于行業(yè)均值說明了什么
玲老師
??|
提問時(shí)間:04/23 19:16
#稅務(wù)#
比率過高說明存在大量資金閑置或資產(chǎn)閑置的情況,除非企業(yè)因特殊原因而導(dǎo)致這樣的狀況,不然就說明企業(yè)資產(chǎn)使用效率較低,沒能合理地利用資產(chǎn),相應(yīng)的應(yīng)該處置閑置資產(chǎn),提高資產(chǎn)利用效率。
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住宅過戶都需要交什么稅?
王超老師
??|
提問時(shí)間:08/15 16:11
#稅務(wù)#
具體要看房屋情況。 二手房若是正常過戶的話,按相關(guān)規(guī)定則需要繳納以下費(fèi)用: (1)增值稅:稅率5.55%,由賣方繳納,同時(shí)規(guī)定: 若是轉(zhuǎn)讓出售購買時(shí)間不足2年的非普通住宅,需按照全額征收增值稅; 若是轉(zhuǎn)讓出售購買時(shí)間超過2年的非普通住宅或者轉(zhuǎn)讓出售購買時(shí)間不足2年的普通住宅,需按照兩次交易差價(jià)征收增值稅; 若是轉(zhuǎn)讓出售購買時(shí)間超過2年的普通住宅,則免征增值稅; 如果所售房產(chǎn)是非住宅類如商鋪、寫字間或廠房等,則不論證是否過2年都需要全額征收增值稅; (2)個(gè)人所得稅:稅率交易總額1%或兩次交易差的20%,由賣方繳納 征收有兩個(gè)條件:家庭唯一住宅以及購買時(shí)間超過5年。 如果兩個(gè)條件同時(shí)滿足可以免交個(gè)人所得稅; 任何一個(gè)條件不滿足都必須繳納個(gè)人所得稅; 另外如果所售房產(chǎn)是非住宅類房產(chǎn)則不管什么情況都要繳納個(gè)人所得稅。 (3)印花稅:稅率1%,買賣雙方各半,不過至今國家暫免征收。 (4)契稅:基準(zhǔn)稅率3%,優(yōu)惠稅率1.5% 和1%,由買方繳納,同時(shí)規(guī)定 若買方是首次購買面積不足90平的普通住宅繳納交易總額的1%; 若買方首次購買面積超過90平(包含90平)的普通住宅則繳納交易總額的1.5%; 若買方購買的房產(chǎn)是非普通住宅或者是非住宅則繳納交易總額的3%。
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老師,這個(gè)是不是表示這家公司前期有稅款沒交情,導(dǎo)致還要交附加稅呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/06 15:31
#稅務(wù)#
你這個(gè)第二列是本年累計(jì)呀
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你好,老師,我想問下給別人開普票13個(gè)點(diǎn)個(gè)1個(gè)點(diǎn)有什么區(qū)別
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:17
#稅務(wù)#
13%是一般納稅人的,1%是小規(guī)模的, 13%需要用進(jìn)項(xiàng)來抵扣,銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,按照這個(gè)來交增值稅。
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老師,匯算如果工資調(diào)增了,需要賬務(wù)處理嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/15 09:01
#稅務(wù)#
匯算如果工資調(diào)增了,不需要賬務(wù)處理
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老師好,我們是個(gè)體工商戶,上季度是定期定額,這季度變成查賬征收,我想問一下我們開票10萬,沒有成本發(fā)票,那這十萬,要交多少稅呢,稅率1%
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 09:24
#稅務(wù)#
季度開票超過30萬才交增值稅
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老師我是個(gè)體工商戶,查賬征收,每季度申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得,申報(bào)表里面有個(gè)投資者減除費(fèi)用是什么意思,第四季度的表和年度表數(shù)據(jù)一樣,為什么年度要交稅,季度不交
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/06 15:00
#稅務(wù)#
就是減除每月5000那個(gè)費(fèi)用
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老師你好,公司是蕎麥掛面加工銷售的,上個(gè)月開了一張4200元的免稅普票,電子稅務(wù)局里的免稅表里要怎么填寫
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/06 12:51
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 填寫在免稅欄
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老師,這種醫(yī)院的收據(jù),蓋有財(cái)政部監(jiān)制章,屬于發(fā)票嗎,可以稅前扣除嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/25 17:40
#稅務(wù)#
這個(gè)是財(cái)政局監(jiān)制的票據(jù),和普通發(fā)票是一樣用的。
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老師,我四月份購進(jìn)的這個(gè)車,五月份做了折舊,然后賣出去了,我開的增值稅專票,含稅金額277900 不含稅金額245929.2 稅額31970.8,我報(bào)稅怎么提示的這個(gè),怎么處理
盛宇老師
??|
提問時(shí)間:06/05 00:28
#稅務(wù)#
您好,您納稅申報(bào)表上收入的金額和財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表上的金額不一致兩者已經(jīng)保持一致。
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公司買的自動(dòng)識(shí)別車的欄桿計(jì)入什么科目合適分錄
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/08 11:23
#稅務(wù)#
可計(jì)入管理費(fèi)用-低值易耗品
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老師您好,我們是一家酒店,我是酒店的財(cái)務(wù)人員,上個(gè)月我們酒店單方面咨詢我關(guān)于金融證券的事情,酒店單方面給我了一筆咨詢服務(wù)費(fèi)1000元,我在稅務(wù)局代開了信息服務(wù)發(fā)票,但是我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月個(gè)稅,我得勞務(wù)所得怎么申報(bào)呢,因?yàn)槲疫€是單位雇員,可以等明年匯算清繳的時(shí)候我自己?jiǎn)为?dú)申報(bào)嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/08 16:20
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是可以明年匯算的時(shí)候再申報(bào)
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電子稅務(wù)局里面印花稅應(yīng)納稅額顯示的金額就是要交的稅嗎?稅額只有0.5。印花稅不滿1元是不用交稅的嗎?是小微企業(yè)。
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/26 07:55
#稅務(wù)#
不到一塊錢不需要交的
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本月進(jìn)項(xiàng)10000元 銷項(xiàng)9500 怎么做完整的一套分錄
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/08 16:15
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅9500 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10000 轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額500表示留底。
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跨月紅沖發(fā)票重開需要和對(duì)方說明嗎?
小林老師
??|
提問時(shí)間:06/08 17:40
#稅務(wù)#
你好,要提前進(jìn)行溝通后再處理
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請(qǐng)問第四小題怎么做,老師可以幫忙列一下式子嗎
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:06/08 20:39
#稅務(wù)#
向非金融企業(yè)借款的借款費(fèi)用限額,利率不可以超影響利率,所以可以扣除的是(600+400)*5%=50
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簡(jiǎn)易征收只能開普票?
波德老師
??|
提問時(shí)間:06/08 17:28
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,符合條件,可以開具增值稅專用發(fā)票。
?閱讀? 11233
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現(xiàn)金流量表里面應(yīng)付職工薪酬是寫本年累計(jì)貸方還是借方
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/08 13:11
#稅務(wù)#
您好,是負(fù)債表吧,不是現(xiàn)金流量表,寫的期末貸方余額 流量表是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額的一部分不是全部
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3月的個(gè)稅匯算清繳?多久會(huì)退到賬戶上?是退到自己賬戶還是公司賬戶?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:01
#稅務(wù)#
你好,你說的這個(gè)是綜合所得嗎?
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