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個體戶注冊一般是查賬征收還是核定征收?
廖君老師
??|
提問時間:06/08 14:05
#稅務(wù)#
您好,一般是查賬征收,現(xiàn)在核定太難了,大上海都取消核定征收了
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老師早上好!我5月份賣了臺車銷項稅402!6月份開票!但我5月份有認(rèn)證勾選進(jìn)項438了,這樣可以嗎?還有個給自然人的票只填個人名稱,不填身份證號碼可以嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/05 09:51
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的 給自然人的票只填個人名稱,不填身份證號碼可以嗎? 可以
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您好,請問勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人,開票的時候選擇差額開票,然后只開一張普票可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 12:57
#稅務(wù)#
您好,是的,開普票就可以
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老師,對方公司借了錢給我,但是對方公司注銷了,這個怎么搞
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 11:05
#稅務(wù)#
不需要歸還的計入營業(yè)外收入
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給客戶開票,可以是這個顧客買的 開另一個顧客的名字嗎?合規(guī)嗎
波德老師
??|
提問時間:06/08 12:28
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,這個顧客買的 開另一個顧客的名字不可以。這樣是不合規(guī)
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企業(yè)所得稅年報中各類基本社會保障性繳款申報時包含個人繳納的社保嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/08 13:18
#稅務(wù)#
不含個人的 個人的在上面工資薪金里面
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老師,這里一般選哪個成本核算方法
廖君老師
??|
提問時間:06/08 19:45
#稅務(wù)#
您好,第3個,全月一次加權(quán)平均
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老師、我們有4個人一起合伙做一個工廠、注冊什么性質(zhì)的公司比較好
盛宇老師
??|
提問時間:06/04 23:28
#稅務(wù)#
您好,注冊有限責(zé)任公司比較好,稅收優(yōu)惠政策多,可以規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險。
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A公司生產(chǎn)高檔化妝品,欲將一批價值100萬元的原材料加工成高檔化妝品,現(xiàn)有三種方案可供選擇. 方案一:委托B公司加工成高檔化妝品,加工費為70萬元,收回后銷售,對外售價為300 委托 B公司加工或初級高檔化妝品,支付加工費46萬元,收回后再進(jìn)一步加工, 支付加一費30萬元,在加工完成后,對外銷售價格為300萬元。 方案三:自行加工,發(fā)生加工費80萬元。對外銷售價格為300萬元. B公司無同類消費品銷售,該批高檔化妝品的最終售價預(yù)計為300萬元。A公司適用的高檔化妝品消費稅稅率為15%,企業(yè)所得稅稅率為25%. (1)請問三種方案下,A公司消費稅的負(fù)擔(dān)是否一致? (2)請問A公司采用何種加工方式的利潤最高?何種加工方式的利潤最低? (3)如果你是A公司的管理人員,從稅負(fù)最小化及稅后
曉純老師
??|
提問時間:04/26 00:23
#稅務(wù)#
方案一消費稅等于100加70之和除以1減百分之15乘以15%,收回銷售消費稅等于300乘以15%減去委托加工繳納的 方案二消費稅等于100加46除以一減15% 外乘以15%,收回消費稅等于三百??15%減去委托加工的
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請問老師,商貿(mào)公司的客戶很多不需要發(fā)票,如果我長期申報無票收入會有被稽查的風(fēng)險嗎?
venus老師
??|
提問時間:06/08 16:13
#稅務(wù)#
不會,你票正常申報,只要按稅點申報沒有問題的
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老師好,請問商行需要繳納哪些稅?
暖暖老師
??|
提問時間:06/08 12:05
#稅務(wù)#
你好繳納增值稅附加稅,印花稅企業(yè)所得稅
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速動比率高于行業(yè)均值說明了什么
玲老師
??|
提問時間:04/23 19:16
#稅務(wù)#
比率過高說明存在大量資金閑置或資產(chǎn)閑置的情況,除非企業(yè)因特殊原因而導(dǎo)致這樣的狀況,不然就說明企業(yè)資產(chǎn)使用效率較低,沒能合理地利用資產(chǎn),相應(yīng)的應(yīng)該處置閑置資產(chǎn),提高資產(chǎn)利用效率。
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住宅過戶都需要交什么稅?
王超老師
??|
提問時間:08/15 16:11
#稅務(wù)#
具體要看房屋情況。 二手房若是正常過戶的話,按相關(guān)規(guī)定則需要繳納以下費用: (1)增值稅:稅率5.55%,由賣方繳納,同時規(guī)定: 若是轉(zhuǎn)讓出售購買時間不足2年的非普通住宅,需按照全額征收增值稅; 若是轉(zhuǎn)讓出售購買時間超過2年的非普通住宅或者轉(zhuǎn)讓出售購買時間不足2年的普通住宅,需按照兩次交易差價征收增值稅; 若是轉(zhuǎn)讓出售購買時間超過2年的普通住宅,則免征增值稅; 如果所售房產(chǎn)是非住宅類如商鋪、寫字間或廠房等,則不論證是否過2年都需要全額征收增值稅; (2)個人所得稅:稅率交易總額1%或兩次交易差的20%,由賣方繳納 征收有兩個條件:家庭唯一住宅以及購買時間超過5年。 如果兩個條件同時滿足可以免交個人所得稅; 任何一個條件不滿足都必須繳納個人所得稅; 另外如果所售房產(chǎn)是非住宅類房產(chǎn)則不管什么情況都要繳納個人所得稅。 (3)印花稅:稅率1%,買賣雙方各半,不過至今國家暫免征收。 (4)契稅:基準(zhǔn)稅率3%,優(yōu)惠稅率1.5% 和1%,由買方繳納,同時規(guī)定 若買方是首次購買面積不足90平的普通住宅繳納交易總額的1%; 若買方首次購買面積超過90平(包含90平)的普通住宅則繳納交易總額的1.5%; 若買方購買的房產(chǎn)是非普通住宅或者是非住宅則繳納交易總額的3%。
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你好,老師,我想問下給別人開普票13個點個1個點有什么區(qū)別
郭老師
??|
提問時間:06/05 09:17
#稅務(wù)#
13%是一般納稅人的,1%是小規(guī)模的, 13%需要用進(jìn)項來抵扣,銷項稅額減進(jìn)項稅額,按照這個來交增值稅。
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老師,這個是不是表示這家公司前期有稅款沒交情,導(dǎo)致還要交附加稅呢
郭老師
??|
提問時間:06/06 15:31
#稅務(wù)#
你這個第二列是本年累計呀
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老師我是個體工商戶,查賬征收,每季度申報個人經(jīng)營所得,申報表里面有個投資者減除費用是什么意思,第四季度的表和年度表數(shù)據(jù)一樣,為什么年度要交稅,季度不交
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 15:00
#稅務(wù)#
就是減除每月5000那個費用
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老師,匯算如果工資調(diào)增了,需要賬務(wù)處理嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/15 09:01
#稅務(wù)#
匯算如果工資調(diào)增了,不需要賬務(wù)處理
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老師你好,公司是蕎麥掛面加工銷售的,上個月開了一張4200元的免稅普票,電子稅務(wù)局里的免稅表里要怎么填寫
樸老師
??|
提問時間:06/06 12:51
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 填寫在免稅欄
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老師好,我們是個體工商戶,上季度是定期定額,這季度變成查賬征收,我想問一下我們開票10萬,沒有成本發(fā)票,那這十萬,要交多少稅呢,稅率1%
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 09:24
#稅務(wù)#
季度開票超過30萬才交增值稅
?閱讀? 11242
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老師,我四月份購進(jìn)的這個車,五月份做了折舊,然后賣出去了,我開的增值稅專票,含稅金額277900 不含稅金額245929.2 稅額31970.8,我報稅怎么提示的這個,怎么處理
盛宇老師
??|
提問時間:06/05 00:28
#稅務(wù)#
您好,您納稅申報表上收入的金額和財務(wù)報表報表上的金額不一致兩者已經(jīng)保持一致。
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老師,這種醫(yī)院的收據(jù),蓋有財政部監(jiān)制章,屬于發(fā)票嗎,可以稅前扣除嗎
郭老師
??|
提問時間:04/25 17:40
#稅務(wù)#
這個是財政局監(jiān)制的票據(jù),和普通發(fā)票是一樣用的。
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公司買的自動識別車的欄桿計入什么科目合適分錄
文文老師
??|
提問時間:06/08 11:23
#稅務(wù)#
可計入管理費用-低值易耗品
?閱讀? 11239
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老師您好,我們是一家酒店,我是酒店的財務(wù)人員,上個月我們酒店單方面咨詢我關(guān)于金融證券的事情,酒店單方面給我了一筆咨詢服務(wù)費1000元,我在稅務(wù)局代開了信息服務(wù)發(fā)票,但是我這個月申報上個月個稅,我得勞務(wù)所得怎么申報呢,因為我還是單位雇員,可以等明年匯算清繳的時候我自己單獨申報嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/08 16:20
#稅務(wù)#
您好,這個的話,是可以明年匯算的時候再申報
?閱讀? 11238
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電子稅務(wù)局里面印花稅應(yīng)納稅額顯示的金額就是要交的稅嗎?稅額只有0.5。印花稅不滿1元是不用交稅的嗎?是小微企業(yè)。
郭老師
??|
提問時間:05/26 07:55
#稅務(wù)#
不到一塊錢不需要交的
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跨月紅沖發(fā)票重開需要和對方說明嗎?
小林老師
??|
提問時間:06/08 17:40
#稅務(wù)#
你好,要提前進(jìn)行溝通后再處理
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本月進(jìn)項10000元 銷項9500 怎么做完整的一套分錄
郭老師
??|
提問時間:06/08 16:15
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項9500 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅9500 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項10000 轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額500表示留底。
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請問第四小題怎么做,老師可以幫忙列一下式子嗎
王曉曉老師
??|
提問時間:06/08 20:39
#稅務(wù)#
向非金融企業(yè)借款的借款費用限額,利率不可以超影響利率,所以可以扣除的是(600+400)*5%=50
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現(xiàn)金流量表里面應(yīng)付職工薪酬是寫本年累計貸方還是借方
廖君老師
??|
提問時間:06/08 13:11
#稅務(wù)#
您好,是負(fù)債表吧,不是現(xiàn)金流量表,寫的期末貸方余額 流量表是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額的一部分不是全部
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簡易征收只能開普票?
波德老師
??|
提問時間:06/08 17:28
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,符合條件,可以開具增值稅專用發(fā)票。
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3月的個稅匯算清繳?多久會退到賬戶上?是退到自己賬戶還是公司賬戶?
郭老師
??|
提問時間:05/24 11:01
#稅務(wù)#
你好,你說的這個是綜合所得嗎?
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